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2024年
內部控制培訓公開課
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企業風險管理與內部控制(賈虎老師)
【課程編號】:MKT028081
企業風險管理與內部控制(賈虎老師)
【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】:內部控制培訓
【時間安排】:2025年03月01日 到 2025年03月01日2000元/人
2024年10月12日 到 2024年10月12日2000元/人
2024年07月13日 到 2024年07月13日2000元/人
【授課城市】:廣州
【課程說明】:如有需求,我們可以提供企業風險管理與內部控制(賈虎老師)相關內訓
【課程關鍵字】:廣州風險管理培訓,廣州內部控制培訓
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課程收益
•掌握基礎的財務知識,讀懂公司常用財務報表
•理解各部門的經營活動如何影響公司的財務狀況
•各部門與財務人員在統一的平臺上達成有效溝通
•建立起清晰的成本及風險控制意識,強化現金流意識,提高資金運作效率
•如何規避企業的財務風險
•學會使用預算等管理工具加強內部管理
•運用財務思維解讀企業運作,并有效提升工作績效
培訓對象
總會計師、審計師、財務總監、財務經理、投融資財經人士
課程大綱:
一、企業風險管理概述
什么是風險
企業面臨的七大風險
企業風險管理的程序
如何進行風險度量
國資委全面風險管理指引框架
二、如何建立有效的內部控制
內部控制的定義及目標
內部控制與COSO架構
內部控制的設計原則
薩奧法案和公司冶理
企業內部控制基本規范
企業內控基本規范配套指引
如何通過流程來控制風險
中石化內控體系案例詳解
集團公司的風險管控
三、企業財務風險預警
企業財務預警管理概要
企業財務環境預警
企業營銷活動財務預警
企業生產活動財務預警
企業采購供應活動財務預警
工程項目與固定資產財務預警
企業籌資活動財務預警
企業對外投資活動財務預警
企業貨幣資金管理預警
企業財務報表分析預警
企業財務組織預警
四、企業資金活動的風險管控
籌資活動的內部控制
投資活動的內部控制
資金營運活動的內部控制
五、企業資產管理的風險管控
存貨管理的內部控制
固定資產管理的內部控制
無形資產管理中的內部控制
六、企業財務報告的風險管控
財務報告內部控制的總體要求
財務報告的主要風險點及管控措施
七、內部審計與內部控制評價
企業內部審計概要
企業內部控制的評價操作流程
賈老師
實戰財務管理專家,華南理工大學管理學(投融資)博士,中國執業注冊會計師、國際會計師(AIA)公會會員;
曾經供職于東風汽車、GENDA、富士康國際控股等上市公司。在企業財務診斷、大型企業涉稅風險控制、稅務籌劃及風險投資、收購兼并等領域有深刻的理解和研究。具有超過十年的財務和稅務咨詢和培訓經歷,在為眾多客戶提供專業服務的過程中,取得了良好的效果。 是中南財經大學、華中科技大學工商管理碩士。中國執業注冊會計師、注冊稅務師。
在公司改制上市、收購兼并、成本控制、稅務籌劃等領域有深刻的理解、研究及實踐。 賈老師現任職于華南理工大學風險投資研究中心,同時擔任國際會計師(AIA)公會、注冊理財規劃師(RFP)公會、清華大學深圳研究生院、浙江大學民營企業研究中心、華南理工大學、暨南大學、對外經濟貿易大學、廣西大學特聘講師。