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民法典合同編通則若干問題的解釋與合同管理、審查、簽訂、履行及合同糾紛處理全過程風險防范培訓班 杭州:2025年04月08日
各單位相關分管領導,各單位相關部門負責合同管理、審計合規、資產及債權管理、銀行信貸管理、法律法務、風險管理、市場營銷、招標采購、基建工程等相關從業人員。課程大綱(一)合同編通則及其司法解釋的融會貫通1.一般規定--合同效力規則及其例外、合同解釋規則、交易習慣的把握及實務案例分析2.合同的訂立--合同成立、談判中的允諾、......
有效的風險管理與舞弊調查 杭州:2025年04月10日
第 1 天一、風險管理與企業內控內審制度1.企業可能存在的風險環境風險流程風險(運營、財務、授權、舞弊)決策風險2.各類風險對企業的不利影響3.企業風險管理的控制框架4.企業內部控制框架5.企業內部控制關鍵環節6.企業內部審計7.內部審計師在防范舞弊中的作用二、舞弊類型與風險分析1.常見的舞弊形式-侵占挪用資產類舞弊-......
業務流程體系與業務流程變革 杭州:2025年04月11日
1.業務流程分層與業務流程重組(BPR)本單元學習目標:回顧業務流程的基本概念和典型問題,理解企業業務流程分層標準,明確業務流程體系建設的目的、意義和面臨的主要問題1.1.什么是業務流程1.2.傳統組織中流程面臨的問題1.3.業務流程分層標準(APQC)第0級:流程架構第1級:類別第2級:流程組第3級:流程第4級:活動......
新時代審計業務能提升與風險控制專題研修班 杭州:2025年04月11日
為深入貫徹落實黨的十九大和十九屆二、三、四、五中全會及習近平總書記關于審計工作的重要批示指示精神、并以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,加強各地方國有企業審計干部履職能力,強化省市排頭兵意識,圍繞各地方政府中心工作,聚焦審計主責主業,著力推進全面從嚴治黨。把教育培訓作為審計干部進一步自覺增強“四個意識......
內部風險控制與預算管理 深圳:2025年06月13日
財務部門作為企業整個運營系統的控制中心和業績中心,企業必須重視財務管理在企業中的功能和價值。作為企業財務管理者,尤其是財務總監,必須具有兩大真功夫:建立完善的內控體系,管控企業的運營風險;實施預算管理,確保企業運營目標的達成。 ①風險控制系統作為企業管理的中樞神經系統,具有雙重作用,既是出資者約束管理者的工具,也是管理......
減稅降負新趨勢下的房地產企業:全程合法低稅負運營實戰策略 廣州:2025年06月21日
1.框架建立:從房地產項目特性出發,以財稅事前籌劃為主線精講各階段業務流程;2.思維引導:分析不同操作方法的節稅思路,改變納稅理念,正確應對涉稅模糊、疑難問題;3.模擬實戰:運用實用真實案例,最新稅收政策實戰解讀,開闊視野,實現質變。課程對象各房地產開發公司主管財稅的總經理、財稅總監、財務經理、財會人員,注冊會計師、注......