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杭州財務風險管理培訓公開課

企業內部審計及內部控制與財務風險管理實務訓練 上海:2025年06月06日

通過系統學習使學員了解內部控制制度的框架,從而在實際工作中合理運用,有效規避風險,提高企業運營的安全性,同時深刻理解內部審計、財務風險管理與內部控制之間的關系,具體可以概括為以下幾點:一、通過生動的案例分析幫助學員建立對內部控制制度完整而系統的認識二、掌握快速診斷企業內部控制缺陷的方法,評價內部控制的效果并進行改進三、......

企業內部審計及內部控制與財務風險管理高級培訓班 上海:2025年06月06日

內部審計篇一、內部審計的基本概念一、引言:解開你對內審的困惑(一)內部審計的概念1)概念2)目的3)內部審計與外部審計的比較(二)設置內審部門的考慮因素1)企業規模與經營的復雜性2)業務特點與風險控制3)提升內審部門的獨立性4)營造良好的內審環境的方法(三)內部審計的發展階段1)控制2)控制結構3)企業風險4)企業風險......

企業內部審計及內部控制與財務風險管理高級培訓班 深圳:2025年06月07日

董事會、監事會成員;負責內部控制和內部審計部門的經理、主管;總經理、財務副總經理以及其他高級經營管理人員;財務總監、財務經理、財務主管、稅務經理、稅務主管、總帳會計、稅務會計相關人員等。課程收益:通過系統學習使學員了解內部控制制度的框架,從而在實際工作中合理運用,有效規避風險,提高企業運營的安全性,同時深刻理解內部審計......

企業內部審計及內部控制與財務風險管理實務訓練 深圳:2025年06月21日

內部審計篇一、內部審計的基本概念(一)內部審計的概念1)概念2)目的3)內部審計與外部審計的比較(二)內部審計的發展階段1)控制2)控制結構3)企業風險4)企業風險管理流程(三)內部審計的角色1)監督者2)檢察員3)協助者4)咨詢師(四)內部審計過程1)理解期望2)分析經營狀況3)確認程序與風險4)分析程序與風險5)匯......

大數據背景下資本運作與股權架構設計實操寶典 廣州:2025年05月20日

第一講 資本運作工具模塊一、我國資本市場介紹一、IPO上市概念、歷史與中國資本市場概況二、新經濟與私募股權融資三、債券、ABS等固定收益類融資四、商業模式與資本市場模塊二、主要融資方式與融資成本一、股權類融資適合的商業模式,天使、VC、PE、IPO等二、股權類融資的估值方法、投資主要條款三、債權類融資適合的商業模式,貸......

戰略導向型房地產運營管理與高周轉運營模式及保障機制設計解析 深圳:2025年05月10日

2018年轉瞬即逝,這一年的樓市可謂跌宕起伏,也注定要被時代所記錄!萬科高喊活下去,引來的是眾多房企的惶恐,更多的是引發中小企業為自的未來長遠考慮;樊綱六個錢包的理論,代表主流家庭買房的辛酸背后,闡述了年輕人置業的艱辛;碧桂園高周轉所引發事故和安全隱患,正在成為碧桂園耀眼業績背后的陰影.......活下去、高周轉、六個......

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張嶂-企業培訓師
張嶂老師

張嶂博士 股權投資和法律專家 香港中文大學法律學院 法學博士 現任:深圳深港國際金融研究院 執行院長...

章從大-企業培訓師
章從大老師

中國人民大學MBA,中國注冊會計師(CPA),注冊稅務師(CPT),中國目前唯一縱橫“財...

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