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臺州內部審計培訓公開課

內部審計熱、難點問題處理技巧與內部控制及財務風險管控 杭州:2025年01月17日

各特派辦、審計廳(局)金融、企業審計人員。各國資委監事會、審計處等職能部門負責人。上市企業審計委員會成員、監事會成員、高級管理人員及財務、內部控制、風險管理、內部審計部門負責人及主管。大中型企業監事會成員、高級管理人員及內部控制、風險管理、內部審計部門負責人;其他企業董事長、總經理及董事會成員。會計師事務所審計人員。其......

企業內部審計及內部控制與財務風險管理 上海:2025年01月03日

?了解公司利潤形成背后的經營目標、競爭策略,財務政策之間的關聯?財務報告的總體結構和分析手段;?學習和理解數據變動背后可能隱藏的經營信息;?促成企業對內控和風險的全面認識?從國家法規的角度幫助公司理順內控五大環節?強化財務意識,發現風險,提升財務管理和企業價值?促進公司各類財務信息傳遞的效率,從必要性和適當性理解企業控......

企業內部審計公開課 上海:2025年01月16日

內部審計與注冊會計師審計相比較,其審計目的更加多樣,審計涵蓋的范圍也更為寬廣,從而可以服務于管理層的管理目的,幫助管理層分析評價企業的內部控制流程,并就內部控制系統的優化提供管理建議。現代內部審計正從傳統的財務審計走向管理審計,當然經理人離任審計、年度績效評價審計、財務收支審計等傳統審計也依然活躍,但隨著環境的變化,內......

風險導向的內部審計實務 上海:2025年02月24日

企業內部審計、內部控制、紀檢監察部門負責人,從事內部審計、內部控制、紀檢監察實務操作的部門主管及一般員工,其他對內部審計感興趣的有識之士,以及想提高企業綜合管理能力的優秀積極人士。課程收益:1、把握內審核心重點,明確內審角色定位、職能與價值2、打造與時俱進、高績效、創值型內審團隊3、掌握內審前沿理念、工具、方法,有效開......

資深秘書、行政(文秘)助理能力提高訓練 深圳:2025年03月28日

1.了解專業行政、秘書/助理的職責與角色,工作范圍與未來展望。2.學習提升工作效率的技巧,包含檔案管理、時間管理、會議管理,公文寫作以及上司的行程管理。3.學習職場中的人際關系處理與溝通協調技巧,成為上司的得力助手。4.學習專業行政、秘書/助理的禮儀與應對技巧,塑造專業的形象。5、掌握企業危機公關管理和輿情應對方法。培......

中高層管理者素養—構建多元思維模型和提升決策質量 上海:2025年03月28日

第一模塊:為什么管理者需具備多元思維模型 (1.5小時)1、管理就是決策,決策過程的需要。決策能力依賴于理性思考,理性思考需要嚴謹結構性思維,善于多元思維模型,邏輯和推理能力極強。2、管理面臨諸多挑戰,應對挑戰的需要。識人用人,需避免人的認知偏差,職場中的人,是一個非常復雜、難搞的東西;VUCA時代,管理活動中面臨的諸......

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張嶂博士 股權投資和法律專家 香港中文大學法律學院 法學博士 現任:深圳深港國際金融研究院 執行院長...

章從大-企業培訓師
章從大老師

中國人民大學MBA,中國注冊會計師(CPA),注冊稅務師(CPT),中國目前唯一縱橫“財...

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