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基于問題的流程診斷課程 蘇州:2025年04月10日
• 企業內部審核人員 • 二方審核人員 • 企業內部審計人員 • 企業體系管理人員 • 期望提高審核能力的人員學員反饋本課程吸引了包括廣汽豐田、珠江船務、施耐德、西門子、阿克蘇諾貝爾太古漆油、艾默生管道工具、用友軟件、萬國數據、百度、中糧集團、新華人壽、寶供物流、廣汽集......
內審調查中的數據疑點與審計效率提升 蘇州:2025年04月29日
在審計過程中,會遇到很多異常現象,這些現象往往表明某些事項已經出現了明顯的跡象,但尚不足以 完全證明事實真相,還需要進一步查證,這些現象就是疑點,也是審計的重點。審計人員,應該具備識別這些可疑點的能力,從而以疑點為據深入調查,以獲取被審事項的真相,客觀 評價審計單位呢?如何識別出舞弊行為及其隱瞞方法,使企業在內審部門的......
《國企改革深化行動暨合規風險規避體系下的企業運營實操工作坊》培訓班 蘇州:2025年05月13日
2024年,作為新一輪國企改革的開局之年,也是疫情后經濟復蘇的關鍵之年。目前,眾多央企和各地國企貫徹新一輪國企改革深化提升行動正在積極部署,抓緊推進。我們可以發現新一輪國企改革具有主題轉變性、使命決定性、政策延續性、行動實施性、結果導向性、改革聚焦性的六個特征,一起研究他的前世今生,明白他從哪里來,才能知道他到哪里去。......
防范風險,創造價值,風險管理與內部控制為關鍵業務賦新能 蘇州:2025年05月15日
“把握不確定性,合理控制風險;近似正確勝于精確錯誤,風險來自于你不知道自己要做什么”,美國理財大師沃倫·巴菲特如是說。就本質而言,風險就是一種不確定性,這種不確定性可能帶來積極的結果,也可能帶來消極的結果。風險管理就是通過一定的手段,對這種不確定性所造成的結果加以限制,以期得到滿意......
全面預算管理與預算控制訓練 北京:2025年06月21日
認識全面預算引子---理清預算的觀念:花錢比掙錢重要!掙錢從花錢開始!控制花錢—預算,是實現掙錢的第一步!誰花錢,誰辦事,誰編預算!花什么錢,辦什么事,編什么預算!預算不是專屬財務人員的責任!有差異的預算才會有價值!一、企業為什么要進行全面預算管理與控制1、預算,您的直覺是什么?2、什么是預算?3、什么是預......
新版DFMEA研發失效模式與影響分析 上海:2025年04月24日
一、FMEA基本概念與其他質量工具[可靠性框圖、FME(C)A(R), FTA等]質量、產品的概念及其特點FMEA的目的和作用FMEA的分析層次FMEA的分類二、FMEA中故障分析的時機FMEA中故障分析的基本方法FMEA分析的方法和基本過程(FRACAS系統簡介)FMEA分析中的5T三、活動在設計開發過程中的總體布局......