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企業(yè)內部審計及內部控制與財務風險管理高級培訓班 深圳:2025年06月07日
通過系統(tǒng)學習使學員了解內部控制制度的框架,從而在實際工作中合理運用,有效規(guī)避風險,提高企業(yè)運營的安全性,同時深刻理解內部審計、財務風險管理與內部控制之間的關系,具體可以概括為以下幾點:一、通過生動的案例分析幫助學員建立對內部控制制度完整而系統(tǒng)的認識二、掌握快速診斷企業(yè)內部控制缺陷的方法,評價內部控制的效果并進行改進三、......
企業(yè)內部審計及內部控制與財務風險管理實務訓練 深圳:2025年06月21日
通過系統(tǒng)學習使學員了解內部控制制度的框架,從而在實際工作中合理運用,有效規(guī)避風險,提高企業(yè)運營的安全性,同時深刻理解內部審計、財務風險管理與內部控制之間的關系,具體可以概括為以下幾點:一、通過生動的案例分析幫助學員建立對內部控制制度完整而系統(tǒng)的認識二、掌握快速診斷企業(yè)內部控制缺陷的方法,評價內部控制的效果并進行改進三、......
企業(yè)內部審計及內部控制與財務風險管理實務訓練 上海:2025年06月06日
內部審計篇一、內部審計的基本概念(一)內部審計的概念1)概念2)目的3)內部審計與外部審計的比較(二)內部審計的發(fā)展階段1)控制2)控制結構3)企業(yè)風險4)企業(yè)風險管理流程(三)內部審計的角色1)監(jiān)督者2)檢察員3)協(xié)助者4)咨詢師(四)內部審計過程1)理解期望2)分析經(jīng)營狀況3)確認程序與風險4)分析程序與風險5)匯......
企業(yè)內部審計及內部控制與財務風險管理高級培訓班 上海:2025年06月06日
內部審計篇一、內部審計的基本概念一、引言:解開你對內審的困惑(一)內部審計的概念1)概念2)目的3)內部審計與外部審計的比較(二)設置內審部門的考慮因素1)企業(yè)規(guī)模與經(jīng)營的復雜性2)業(yè)務特點與風險控制3)提升內審部門的獨立性4)營造良好的內審環(huán)境的方法(三)內部審計的發(fā)展階段1)控制2)控制結構3)企業(yè)風險4)企業(yè)風險......
沙盤模擬《一線班組管理TWI》實戰(zhàn)訓練營 上海:2025年06月21日
企業(yè)90%的基礎管理工作靠誰去落實?90%的工作效率靠誰去推進?90%的現(xiàn)場事故靠誰去發(fā)現(xiàn)并改善?100%的一線員工作業(yè)手法靠誰去指導?100%的一線員工靠誰去管理?在各企業(yè)組織扁平化的今天,顯然,是讓企業(yè)充滿活力的基礎細胞的創(chuàng)造者——班組長、部門主管等這些處于企業(yè)中底層的管理者。他們是公司和生......
IATF16949標準解析 北京:2025年04月09日
1、IATF 16949基礎知識1)IATF 16949發(fā)展和改版背景2)IATF 16949構成3)IATF 16949標準的特點與實施意義4)企業(yè)新版轉換的路徑與方法2、管理原則的變化及解析*以顧客為關注焦點*領導力*全員參與*過程方法*改進*基于證據(jù)的決策*關系管理3、基于風險的思維*風險的類型*風險如何進行控制......