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有效的風險管理與舞弊調查 廈門:2025年03月27日
內審總監、財務總監、企業其他高級管理人員企業合規部門、監察部門、內審內控部、法務部門經理及主管人員會計師事務所審計項目經理課程大綱:第 1 天一、風險管理與企業內控內審制度1.企業可能存在的風險環境風險流程風險(運營、財務、授權、舞弊)決策風險2.各類風險對企業的不利影響3.企業風險管理的控制框架4.企業內部控制框架5......
業務循環中的內部控制 重慶:2025年01月23日
一、業務循環內部控制設計要點業務循環內部控制的特點業務環節風險對企業的影響內部控制的控制活動種類及應用方法介紹二、采購與付款循環的內部控制采購循環流程分解與關鍵控制點識別采購循環主要風險點- 不合格的供應商- 采購價格虛高- 收貨、付款風險 - 采購回扣采購循環控制措施- 不相容職務分離- 采購計劃的制定和審批- 供應......
風險導向內部審計實務 重慶:2025年02月12日
內部審計正由傳統的財務審計向內控審計、管理審計與風險審計為重點的風險導向審計轉變。如何突破傳統審計障礙,精準把握審計脈搏,練就高超實戰技巧,是擺在內審人員面前的一道難題,您是否經常會碰到以下問題:企業內部審計工作涉及到方方面面,到底該如何抓重點,更能凸顯內審價值呢?公司領導不重視內審,認為審計是成本中心,如何才能獲得領......
風險導向的內部審計實務 重慶:2025年02月12日
內部審計正由傳統的財務審計向內控審計、管理審計與風險審計為重點的風險導向審計轉變。如何突破傳統審計障礙,精準把握審計脈搏,練就高超實戰技巧,是擺在內審人員面前的一道難題,您是否經常會碰到以下問題:1、企業內審工作繁多,如何抓重點凸顯審計價值?2、公司領導不重視內審,認為審計是成本中心,怎樣才能贏得領導支持?3、總覺得審......
供應商開發,評估與管理 上海:2025年01月03日
為什么貨比三家甚至三十家還找不到最低價,即使找到了,供貨質量和交貨期又不穩定?供應商管理專家從質量,價格,交貨期和服務四要素出發,通過案例,分析企業內部影響因素和外部供應市場現狀,從源頭闡明供應商開發,評估和管理的方法,教會學員降低采購成本的技巧,完善供應商管理體系,確保采購工作高效率低成本執行,并與核心供應商保持良好......
全面解讀阿里HRBP體系:從認知到落地 深圳:2025年03月13日
1.系統性全面了解人力資源體系發展和HRBP的發展歷史2.掌握阿里HRBP是如何借助有效的工具來實現績效產出和人才發展的3.懂得阿里HRBP應該如何和業務共舞,雌雄同體,提升話語權和影響力4.習得大廠HRBP必備的六大核心技能,實踐課程中的各種管理工具課程大綱Day1一 洞察本質:你究竟是HRBP還是換了個名字的HRM......