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內部審計暨數字化時代的風險、內控、合規、法務、一體化管理專題研修班 西安:2025年05月27日
習近平總書記在二十屆中央審計委員會第一次會議上強調指出,做好新時代新征程審計工作,必須苦練內功,堅持依法審計,做實研究型審計,打造經濟監督的“特種部隊”,更好發揮審計監督作用上聚焦發力,做到如臂使指、如影隨形、如雷貫耳。國有企業自2022年“合規管理強化年”以來,在合規管......
內部審計暨數字化時代的風險、內控、合規、法務、一體化管理專題研修班 成都:2025年04月23日
各企事業單位主管領導、董(監)事辦公室、總法律顧問、法律事務部、法務審計部、審計部、紀檢監察部、企業管理部、合同管理部、合規管理部、法務/風險合規部、風險控制部、人力資源部、財務部、綜合部等相關人員。課程大綱:(一)內部審計工作理論基礎1.內部審計與外部審計的區別和聯系2.內部審計的職能與使命3.內部審計機構與人員職能......
風險導向的內部審計實務 北京:2025年04月10日
實戰導向:拒絕空談,直接審計實戰核心。技術創新:全鏈路內部審計高效建設路徑,掌握AI審計、大數據分析等新技術和方法。名師指導:由資深審計專家親自授課,傳授獨家審計技巧和實戰經驗。以國內外領先實踐為契機,全面提升學員審計專業能力,職場競爭力倍增。課程對象:負責反舞弊、內部控制和內部審計部門的經理、主管和其他管理人員從事財......
內部審計實戰與技術方法創新 北京:2025年04月28日
• 負責反舞弊、內部控制和內部審計部門的經理、主管和其他管理人員• 從事財務、內外部審計、風險管控以及紀檢監察人員課程大綱第一模塊:新維度文書審核——突破審計項目• 文件分析檢驗概念與偽造文件的定義與條件Ø 檢驗程序、基本原理、檢驗技巧、檢驗工具&Os......
新時代績效與薪酬創新管理 廣州:2025年06月09日
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非財務經理的財務管理(內含沙盤) 上海:2025年04月22日
知曉企業財務,并能從財務的角度了解企業運作知道企業是如何盈利的,知悉企業各項業務活動與財務報表的關系更好地理解和解讀財務信息,學會利用財務信息做出正確的戰略決策培訓對象:中層以上各職能部門或事業部管理者課程大綱第一模塊全面系統地了解財務報表企業經營的基本要素解讀【小組活動】:先來開家自己的公司吧!企業資金的來源和流向企......