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企業內部審計及內部控制與財務風險管理實務訓練 上海:2025年06月06日
通過系統學習使學員了解內部控制制度的框架,從而在實際工作中合理運用,有效規避風險,提高企業運營的安全性,同時深刻理解內部審計、財務風險管理與內部控制之間的關系,具體可以概括為以下幾點:一、通過生動的案例分析幫助學員建立對內部控制制度完整而系統的認識二、掌握快速診斷企業內部控制缺陷的方法,評價內部控制的效果并進行改進三、......
企業內部審計及內部控制與財務風險管理高級培訓班 上海:2025年06月06日
內部審計篇一、內部審計的基本概念一、引言:解開你對內審的困惑(一)內部審計的概念1)概念2)目的3)內部審計與外部審計的比較(二)設置內審部門的考慮因素1)企業規模與經營的復雜性2)業務特點與風險控制3)提升內審部門的獨立性4)營造良好的內審環境的方法(三)內部審計的發展階段1)控制2)控制結構3)企業風險4)企業風險......
企業內部審計及內部控制與財務風險管理高級培訓班 深圳:2025年06月07日
董事會、監事會成員;負責內部控制和內部審計部門的經理、主管;總經理、財務副總經理以及其他高級經營管理人員;財務總監、財務經理、財務主管、稅務經理、稅務主管、總帳會計、稅務會計相關人員等。課程收益:通過系統學習使學員了解內部控制制度的框架,從而在實際工作中合理運用,有效規避風險,提高企業運營的安全性,同時深刻理解內部審計......
企業內部審計及內部控制與財務風險管理實務訓練 深圳:2025年06月21日
內部審計篇一、內部審計的基本概念(一)內部審計的概念1)概念2)目的3)內部審計與外部審計的比較(二)內部審計的發展階段1)控制2)控制結構3)企業風險4)企業風險管理流程(三)內部審計的角色1)監督者2)檢察員3)協助者4)咨詢師(四)內部審計過程1)理解期望2)分析經營狀況3)確認程序與風險4)分析程序與風險5)匯......
全面薪酬管理與薪酬方案設計 上海:2025年06月10日
如果你是一個薪酬設計者,你迫切要求掌握最先進,最科學的核心工具與方法,然而,一旦掌握它們,你會馬上發現面臨一個巨大的挑戰,就是如何在不斷變化著的環境中應用它們呢?市場在變化,公司的業務戰略不斷在調整,因而決策層不斷對人員素質,對成本提出新的要求,而員工的想法似乎也越來越多,永不滿足… 設計者們常常感到困惑......
稅務會計實務常見疑難問題分析與輔導 廣州:2025年04月23日
很多財務人員心中“納稅以稅務政策為準,會計處理不影響納稅”的觀念很牢固。其實會計處理是納稅的基礎,稅務政策中對會計核算有各種具體的要求;同時,一些特殊稅務事項的會計處理也容易出現差錯,導致企業多繳稅或者承擔稅務風險。本培訓課程歸納、總結了企業稅務會計實務中的一些常見疑難問題,并為企業提供具體會計......