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長春內部審計培訓

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長春內部審計培訓公開課

企業內部審計實戰訓練 北京:2025年03月14日

模塊一 引言:解開您對內審的困惑、解除您工作的無力感與內審有關的六大要點模塊二 如何快速地建立一支有效的內審團隊內審部門應處于企業組織結構的什么位置?內審成員需要具備的才能內部審計部門的工作范圍、重點以及作用與功效模塊三 內審的程序與實用文書重新審視內審的流程介紹各階段過程的常用文書與表格模塊四 內審的技術方法與實戰技......

內部審計與反舞弊 濟南:2025年03月28日

企業內部審計、內部控制部門負責人,擁有內部審計職能的紀檢監察部門負責人,從事內部審計、內部控制實務操作的部門主管及一般員工,其他對內部審計、內部控制感興趣的有識之士,以及想提高企業綜合管理能力的優秀積極人士。課程大綱第一章 舞弊定義及概述1、舞弊概念2、舞弊類型3、舞弊形式1、2、3、3.1資產侵占3.2腐敗3.3舞弊......

內部審計與反舞弊實務 濟南:2025年03月28日

1、掌握舞弊定義及反舞弊的方法2、了解查處舞弊的工具和方法,通過案例學習具體技巧3、理解內部審計部門的定位及未來轉變4、了解內審人員能力模型和職業發展通路5、掌握內部審計標準化流程和注意事項6、學習先進企業的審計和反舞弊經驗,并能運用到實際工作中課程對象企業內部審計、內部控制部門負責人,擁有內部審計職能的紀檢監察部門負......

企業內部審計及內部控制與財務風險管理 上海:2025年01月03日

財務分析部分一:財務分析框架和邏輯結構1.財務分析的方法初步總結—財務分析分析什么2.財務分析的八項基本原理3.財務分析的角度二:指標的分析和延伸1.經營政策和財務政策---財務的戰略表現和作用2.流動性分析的指標和延伸:營運資本的應用3.財務困境以及指標的表現4.獲利能力的核心內容三.資金分析和管理1.現......

預算的編制與執行 深圳:2025年03月07日

預算作為分配企業的財務、實物及人力等資源的系統方法,是公司戰略與經營績效之間 聯系的工具,可以監控戰略目標的實施,控制開支,并預測企業的現金流與利潤,衡量與監 控企業及各部門的經營績效,以確保最終實現公司的戰略目標。大多數規模企業都在做預算,有不少企業預算的歷史已經超過 10 年。很多企業實行預算 管理,但搞成了&ld......

商務禮儀與職業形象塑造 上海:2025年01月17日

1、講師在授課過程中穿插大量案例,細致深入的講解,便于學員對所學內容進行理解與吸收;2、本課程總結商務禮儀接待特點,涵蓋多個實際商務場景,學員學完后能直接落地使用;3、采取現場演練、分組練習、實操考核等多種教學形式授課,有助學員現場掌握與運用。培訓對象企業高級管理人員、總經理秘書、行政秘書、辦公室主任、公關、銷售經理、......

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張嶂-企業培訓師
張嶂老師

張嶂博士 股權投資和法律專家 香港中文大學法律學院 法學博士 現任:深圳深港國際金融研究院 執行院長...

章從大-企業培訓師
章從大老師

中國人民大學MBA,中國注冊會計師(CPA),注冊稅務師(CPT),中國目前唯一縱橫“財...

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