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智能時代的數字化審計

【課程編號】:MKT005132

【課程名稱】:

智能時代的數字化審計

【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版

【所屬類別】:內部控制培訓

【時間安排】:2025年10月13日 到 2025年10月14日7800元/人

2024年10月21日 到 2024年10月22日7800元/人

2023年12月04日 到 2023年12月05日7800元/人

【授課城市】:北京

【課程說明】:如有需求,我們可以提供智能時代的數字化審計相關內訓

【其它城市安排】:廣州 杭州 上海 深圳

【課程關鍵字】:北京數字化審計培訓

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培訓介紹:

隨著企業數字化轉型的不斷深化,審計工作受到了深刻影響,如何利用大數據技術透視企業的經營環境,企業的經營風險洞察重大錯報風險和舞弊風險,將成為審計師必須解決的問題。國際會計師事務所和審計科技公司也在審計機器人應用方面發現了大量的場景,大數據審計所涉及的機器學習、財務云、數據中臺、物聯網和區塊鏈技術等,數字化審計監督的執行,關鍵在于加強審計人才隊伍建設,打造經濟監督的“特種部隊”,把問題查準、查深、查透。建設忠誠干凈擔當的高素質專業化審計干部隊伍,著力提高審計人才專業能力,確保審計權威性,堅持敢審敢嚴、真審真嚴,在職責范圍內依法監督。

因此,應將數字化理念融入審計工作,加強數字化審計人才隊伍建設,增強審計人才數字技術應用能力。提升數字化審計能力,爭做復合型審計人才,實現審計人才隊伍提質增量,有助于企業更好的實現發展目標。

課程收益:

• 借助案例,幫助學員了解大數據審計的環境特征和技術要素

• 幫助學員熟悉開展智能審計需要的基礎知識和工具方法

• 幫助學員了解如何開展智能審計應用

• 提高審計水平,更好的助力企業實現發展目標

培訓對象:

• 內控審計部、內控合規部、風險管理部等部門的主管或資深員工

• 其他對審計智能化感興趣并具備相關的工作經驗,想提高管理能力的主管或資深員工

課程大綱

第一模塊:智能化時代為企業帶來的影響

• 智能時代企業中的危機和商機

• 輔助企業永續發展的風險管理

• 內控體系如何融入風險管理

• 數據導向風控的八大方向

• 數字化檢測業務循環主要內控關注點

• 數字技術對審計風險管理的挑戰和機遇

第二模塊:回顧式數據審計中的量化分析

• 量化數據分析思路方法闡述

• 企業價值鏈各循環量化數據分析重點與技巧

Ø 缺口分析、 重復分析

Ø 模糊重復、 數據孤兒

Ø 時點分析、 合理分析

Ø 趨勢分析、 匹配分析

• 規范數據治理原則

• 風險預測

Ø 前瞻性算法

Ø 無監督學習算法

Ø 監督型學習算法

第三模塊:如何以非量化數據分析找出數據畫像

• 以非量化數據分析探測內控缺陷舞弊風險

• 數據畫像思路、方法闡述及設計原則

Ø 頻率測試、強度測試

Ø 高危測試、相對測試

• 數字頻率測試舞弊紅旗預警(本福特定律)

• 濃度測試非尋常關系(GEL觀念)

• 盡職調查中的12關注點:并購不踩雷

• 智能化時代必備的數據異常分析方法

第四模塊:數字化內控與智能風險管理在舞弊審計中的作用

• 數字化流量、平臺管理、前中后系統的IT審計

• 數字化時代如何建立有效的內部控制制度(3P3S)

• 智能風險管理在舞弊預防與持續監督中的應用

• 預防與發現財務報表舞弊的工具與技巧

Ø 建立舞弊舉報機制與流程,不相容職責分離

Ø 制定財務制度與權限表

第五模塊:AIGC如何用在審計上

• 人工智能在風險管理中的角色

• 智能系統和自動化審計

• 如何利用自動化審計與智能決策支持

• 案例研究和綜合討論

• 智能合同審核關鍵點

• ChatGPT在審計中的實際應用

Ø 明確調查目標和范圍

Ø 數據收集和整理

Ø 制定調查問題

Ø 分析和探索,文本分析

Ø 自動生成報告

Ø 語義搜索和關鍵字分析

第六模塊:人工智能與AIGC所帶來的法律問題

• 智能時代下AIGC的數據隱私和合規性

• 如何掌握問話技巧,向AIGC問對問題

• 利用ChatGPT,大數據,人工智能的法律風險

第七模塊:實施數據分析的OLAF方法

• 批判式思維與審計數據分析息息相關的關系

• 數據分析5大誤區及防范方法

• 高效審計數據分析中的3M要素

• 落實數據分析的OLAF方法

Ø 目標設定、采集復核

Ø 執行分析、結果追蹤

Ø 一類錯誤、二類錯誤

• 企業審計數據分析成熟度梯級

Ø 持續審計與智能分析設計與開發

Ø 持續審計工具與“有結構型巨大數據庫”

Ø 數據銜接(ETL管理)

胡老師

教育及工作背景

澳大利亞陽光海岸大學工商管理碩士MBA、英國倫敦大學法學榮譽學士LLB、馬來西亞會計榮 譽學士BA、馬來西亞注冊會計師CPA,特許會計師CA,美國注冊舞弊審查師CFE、國際注冊內 部審計師CIA、英國特許董秘司ICSA以及國際注冊系統審計師CISA、中國企業二財務管理協 會特約內審課程設計專家。 胡老師有著豐厚的實戰審計與反舞弊調查經驗。現任某國際500強集團審計分管副總裁,曾 于世界500強集團領軍國內及亞太審計團隊、擔任500強集團全球反舞弊調查部總監。曾在國 內各地、亞太區、澳洲新西蘭、南北美洲、歐洲多國開展審查項目。其中一些調查項目涉及 巨大金額,國際犯罪集團,并在當地作為頭條被報道。

工作經歷

金光集團糧油食品 – 審計分管副總裁

金光集團電信科技 – 內控合規顧問

偉創力 – 原財務舞弊審計國際總監、審計亞太區總監

金鷹國際 – 原中國區審計總監

新加坡發康投資集團 – 原財務總監

個人風格

胡老師擁有豐富的實戰經驗與國際化視野,其培訓生動有趣、嚴謹系統、實戰落地。課程運 用大量工作及咨詢中的實戰案例,緊密貼合企業實際,內容充實縝密,落地性強,給人耳目 一新的感覺。胡老師力求把先進的風控技巧及審計經驗傳授給學員,不僅能讓學員知其然, 更能知其所以然,更重要的是將理論、工具、方法、思路與企業經營實際緊密結合,實現培 訓內容的轉化與落地,讓學員能夠真正將所學化為所用。

擅長領域

• 舞弊審計• 數據分析• 文書分析• 審訊技巧• 審訊心理學 • 審計測謊• IT審計• 大數據分析 • 境外合規• 數字貨幣• 采購審計• 財務舞弊防范 • 內控評估• 內審模式創新• 內審部門搭建 • 審計經理培訓 • 內審員培訓• 舉報熱線搭建 • 企業風控ERM • ......

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