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2024年
內部控制培訓公開課
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企業(yè)內部審計及內部控制與財務風險管理高級研修班
【課程編號】:MKT013591
企業(yè)內部審計及內部控制與財務風險管理高級研修班
【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版
【時間安排】:2025年07月12日 到 2025年07月13日3600元/人
2024年07月27日 到 2024年07月28日3600元/人
2023年08月12日 到 2023年08月13日3600元/人
【授課城市】:杭州
【課程說明】:如有需求,我們可以提供企業(yè)內部審計及內部控制與財務風險管理高級研修班相關內訓
【課程關鍵字】:杭州內部審計培訓,杭州內部控制培訓,杭州財務風險管理培訓
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培訓受眾:
企業(yè)風險管理人員,包括:董事會成員、監(jiān)事會成員、審計委員會成員、公司高管;財務總監(jiān)(CFO)、風險總監(jiān)、內審總監(jiān);財務經理、會計經理;內控經理、內審經理;企業(yè)財務人員和內控、內審人員。
課程收益:
為幫助企業(yè)風險管理人員和內部審計人員系統(tǒng)掌握內部控制的重點難點問題,加強企業(yè)內部控制建設,有效防范企業(yè)風險。本次研修班邀請國內著名內部控制實戰(zhàn)專家與會進行詳細、系統(tǒng)、精辟的解讀與釋疑。我們鄭重承諾將以一流的會議組織和服務、良好的品牌和聲譽舉辦好這次會議,希望受邀請單位充分重視,積極參與。
課程大綱:
第一部分:內部控制與風險管理
一、企業(yè)內部控制的新特點和要求
1、內部控制規(guī)范的整體結構
2、內部控制規(guī)范的實施范圍
3、內部控制規(guī)范的實施要求
二、企業(yè)內部控制五大目標
★戰(zhàn)略目標
★營運目標
★報告目標
★資產目標
★合規(guī)目標
三、企業(yè)內部控制五大要素
★內部環(huán)境
★風險評估
⊙風險控制與決策 ⊙風險應對 ⊙風險改進
★控制活動
⊙不相容職務分離控制 ⊙授權控制 ⊙審核批準控制 ⊙會計系統(tǒng)控制⊙財產保護控制 ⊙預算控制 ⊙運營分析控制 ⊙績效考評控制 ⊙風險預警 ⊙危機管理
★信息與溝通
★內部監(jiān)督
四、企業(yè)各管理層內控職責
1.董事會
2.管理層
3.風險管理人員
4.財務負責人
5.內部審計人員
6.企業(yè)員工
五、新內部控制制度設計
★新內控規(guī)范體系實施
★內部控制暨風險管理設計重點
⊙風險管理組織體系建設
⊙流程設計
⊙信息系統(tǒng)設計
⊙方針和程序手冊設計
六、企業(yè)內部控制設計模板
模板1:采購與付款流程
模板2:投資管理流程
七、案例分析
1、海爾內部控制文化分析
2、中遠貨運風險體系分析
3、寶鋼采購與付款體系分析
第二部份:內部審計
一、內部審計熱點問題
1、經濟責任審計
2、預算執(zhí)行審計
3、財務報表審計
4、工程項目審計
5、財務舞弊審計
6、內部控制審計
7、經濟效益審計
8、質量控制審計
9、企業(yè)風險審計
10、信息系統(tǒng)審計
二、捕捉審計疑點的方法與技巧
1、審計疑點的特點 ·性質的異常性 ·手段的隱蔽性·形式的多樣性 ·結果的待確認性
2、審計疑點的捕捉:一聽 二問 三看 四想 五查
3、發(fā)現(xiàn)疑點的處理 案例分析與討論
三、審計工作實務中若干技術問題案例研討
1、計劃審計工作中如何選擇被審計對象·制定選擇策略 ·識別潛在被審計對象·排列潛在的被審計者的審計次序 ·確定被審計對象
2、如何制定審計計劃·執(zhí)行分析性程序 ·評估審計風險 ·制定審計計劃
3、怎樣撰寫審計報告·審計報告的內容 ·審計報告的質量要求 ·如何進行內部溝通 ·如何傳達審計結果 ·如何撰寫審計建議書 ·審計信息管理
鄭老師
國家會計學院教授,我國著名內控專家,清華大學財務總監(jiān)班特邀講師,多家大型企業(yè)集團、上市公司、會計師事務所、咨詢公司中的獨立董事、財務顧問和內控專家。主持和參與國家宏觀經濟重點課題研究,設計和主持企業(yè)制改造及股票的發(fā)行上市、金融機構的風險管理及內部控制研究等。目前正主持組織財政部、加拿大注冊會計師協(xié)會、北京大學進行《企業(yè)內部控制》的課程開發(fā);我國金融機構內部風險制的研究。服務過的企業(yè)有神華股份神東煤炭、海南航空集團、中遠國際等,其代表作有《企業(yè)內部控制暨全面風險管理設計操作指南》07年3月出版。袁 小 勇首都經貿大學教授 碩士生導師 注冊會計師,杰聯(lián)成業(yè)首席財務顧問,北京市跨世紀人才,中國審計學會、北京審計學會理事,中國財經報特約撰稿人,先后兼任多家大型企業(yè)財務總監(jiān)、財務顧問,著有《財務報告窗飾研究》、《虛假財務報告研究》、《會計報表分析精要》、《最新企業(yè)會計準則操作指南――解析?比較?案例》等20多部專著及60多篇學術論文。為幾十家著名企業(yè)講授企業(yè)會計準則、財務分析、財務風險預警、內部審計精要、內部控制設計與評估、企業(yè)財務預算等專題講座。