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稅制改革、國地稅合并,對企業(yè)所帶來的三大挑戰(zhàn)及應對
【課程編號】:MKT010419
稅制改革、國地稅合并,對企業(yè)所帶來的三大挑戰(zhàn)及應對
【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】:稅務會計培訓
【時間安排】:2017年03月18日 到 2017年03月18日4200元/人
2017年03月03日 到 2017年03月03日4200元/人
【授課城市】:廣州
【課程說明】:如有需求,我們可以提供稅制改革、國地稅合并,對企業(yè)所帶來的三大挑戰(zhàn)及應對相關內(nèi)訓
【其它城市安排】:杭州
【課程關鍵字】:廣州稅制改革培訓,廣州國地稅合并培訓
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課程背景
企業(yè)與個人的涉稅規(guī)劃是需要整體的去思考,這與拍一部影視劇的流程類似,它是一項非常復雜的系統(tǒng)工程。這其中的涉稅痛點多多。列舉如下:企業(yè)與個人的收益是,勞動所得還是勞務所得,其中所對應的涉稅規(guī)定也不盡相同。如何將收益方式多樣化,細分化,并設置在多國,多地,避免被一網(wǎng)打盡是關鍵;公司、合伙人、投資方、高管、其他人員、外包的合作伙伴……,群體不同,需求不同,架構也不同,所對應的涉稅方案也具有多樣性,如何以最小的代價獲取最大的收益是關鍵;股東個人消費與公司費用的劃分;個人理財?shù)乃季S方式與實現(xiàn)收入完整鏈條的思考;個人投融資的思考;財產(chǎn)傳承的涉稅關鍵點;如何與客戶共同創(chuàng)造“稅悟”價值;如何應對今后可能再次出現(xiàn)的稅務稽查……
課程收益
?準確把握國家相關涉稅文件的要點及成功案例經(jīng)驗分享;
?了解國家個稅改革對企業(yè)及個人所帶來的影響,并做好相應的準備;
?了解國家稅制改革的方向以及對企業(yè)利潤產(chǎn)生的影響,并做好相應的準備;
?針對稅制和稅務機關的雙重改革過程,如何構建健康的企業(yè)經(jīng)營贏利管理新模式;
?防范稅務風險,提升稅務籌劃、安全納稅、合法節(jié)稅新思維,合理合規(guī)降低稅務成本。
課程對象
老板、總經(jīng)理,財務總監(jiān)、會計
培訓大綱
一、個稅與社保改革解析篇
1.個稅改革對企業(yè)及個人所帶來的挑戰(zhàn)及應對
?個人所得稅改革對企業(yè)的影響分析;
?股東與公司之間資金往來的涉稅風險分析及應對;
?納稅人識別號制度的實行所帶來的影響分析及應對;
?個人銀行卡里的資金往來被稅務監(jiān)管后,將如何應對;
2.社保改革對企業(yè)所帶來的挑戰(zhàn)及應對
?企業(yè)及個人薪酬制度的節(jié)稅(費)規(guī)劃和安排;
?如何將公司進行拆分,充分享受小微企業(yè)的稅(費)優(yōu)惠政策;
?“全日制和非全日制、完成一定工作任務用工”的社保繳納政策解析;
?如何在“合伙人制度、共享經(jīng)濟、零工經(jīng)濟”中進行節(jié)稅(費)安排;
3.相關涉稅(費)政策與文件、案例解析
?相關涉稅(費)案例解析;
?相關涉稅政策與文件整理、解析;
?相關涉費政策與文件整理、解析;
二、發(fā)票涉稅風險防范與應對篇
1.與發(fā)票相關的涉稅政策解析
?發(fā)票涉稅的法律風險解析;
?公司取得什么樣的憑證才能在稅前扣除;
?與發(fā)票相關的涉稅政策與文件整理、解析;
?沒有發(fā)票,也是可以稅前扣除的政策解讀;
?企業(yè)所得稅法、稅收征管法等對發(fā)票的不同規(guī)定解析。
2.與發(fā)票相關的涉稅案例解析
?賠償金、違約金的節(jié)稅運用;
?跨期發(fā)票如何做到稅前扣除;
?成本費用稅前扣除與發(fā)票的解析;
?付款方如何通過訴訟維權拿到發(fā)票;
?如何防范“先票后款”的財務風險;
?財務人員不容忽視做賬過程中的“證據(jù)鏈”;
三、稅務稽查的防范及應對篇
1.稅務稽查的來源及防范解析
?2020年度稅務稽查要點解析;
?稅務機關稽查內(nèi)部的全流程解析;
?納稅評估與稅務預警政策及案例解析;
?如何在不同的稅務稽查階段、進行有效的應對;
?公司、個人涉稅的犯罪、違法、違規(guī)相關政策解析;
2.稅務稽查應對的謀略與規(guī)劃
?如何應對公司接到稅負率低的預警;
?如何做到不被查、如何做到不怕查;
?稅局要求增值稅進項轉(zhuǎn)出的應對技巧;
?稅務局抱走電腦,公司如何應對做法解析;
?公司及個人如何運用“稅收洼地”規(guī)避涉稅風險;
?稅務機關查詢公司股東個人存款賬戶的應對策略;
?如何通過良好的談判和溝通,為公司創(chuàng)造稅務利潤;
?如何應對2018年5月1日起施行的增值稅報稅比對;
?金稅三期比對票表稅,可疑跡象將對企業(yè)鎖機的解析;
?個稅征管改革對企業(yè)經(jīng)營及個人消費所帶來的影響分析;
?“金稅三期”的實行,對企業(yè)及個人納稅的影響分析及應對;
四、“稅悟”實戰(zhàn)課堂篇
1.企業(yè)相關涉稅政策解析和運用
?工作服的抵扣政策解析;
?裝修租賃的辦公室的涉稅解析;
?公司如何防范備案管理類的稅務風險;
?財產(chǎn)損失稅前扣除條件應如何把握解析;
?關于“三流一致”的增值稅抵扣政策解析;
?給公司高管租公寓,增值稅租金抵扣解析;
?公司在桶裝水銷售公司購買的桶裝水抵扣政策解析;
?涉稅“政策性、程序性、管理性”文件聯(lián)系和區(qū)別;
?防暑降溫用的白糖、茶葉,進項稅額的抵扣政策解析;
?最新發(fā)布的涉稅政策與文件整理、解析、把握要領、運用;
2.“稅悟”實戰(zhàn)課堂
?公司注銷前的涉稅安排;
?公司營銷費用的涉稅規(guī)劃和安排;
?公司投融資過程中的涉稅規(guī)劃與安排;
?公司“秘密資金管道”的建立和使用;
?公司內(nèi)部涉稅防控體系的建立與運用;
?稅務計劃與企業(yè)總體戰(zhàn)略該如何對應;
?公司涉稅崗位所面臨的六大挑戰(zhàn)及應對;
?如何從稅務會計的角度來看待涉稅問題;
?股東注冊公司獲取收益的涉稅風險點解析及應對;
?“事后憑票報銷”與“事前總體規(guī)劃”的涉稅分析;
?如何有效運用會計、稅務等中介機構的服務,規(guī)避自身風險;
郭老師
資歷背景
?歷任稅務專管員、業(yè)務科長、稅政科長、業(yè)務局長、第三屆中國注冊稅務師協(xié)會常務理事
?30年的涉稅工作經(jīng)驗
?參與注冊稅務師行業(yè)“十一五”規(guī)劃、稅務顧問、稅務籌劃等業(yè)務準則的起草。
授課風格
?實戰(zhàn)+可用:30多年精煉節(jié)稅錦囊,拒絕理論、現(xiàn)場答疑、力求實用。
?案例+生動:向百家講壇學習,讓稅務知識變得有趣,以案說法,通俗易懂。
?前瞻+獨特:深刻的行業(yè)背景和實戰(zhàn)經(jīng)驗,站在專業(yè)領域的最前沿,幫助企業(yè)轉(zhuǎn)換視角。
授課經(jīng)驗
?曾被“中國會計視野”網(wǎng)站推薦為首頁專家;“金蝶友商網(wǎng)”聘請為名人堂專家;在“中國稅務報”、“經(jīng)濟觀察報”、“每日經(jīng)濟新聞”、“華夏時報”、“中國會計報”、《環(huán)球慈善》雜志等國內(nèi)幾十家業(yè)內(nèi)知名網(wǎng)站、報刊開設專欄,接受專訪。
?受國稅總局管理中心及協(xié)會之邀,為20余個省(市)的稅務師事務所進行過培訓;為多家跨國公司及國內(nèi)大型集團提供過稅務服務及培訓;擔任國內(nèi)多所高等院校客座教授,并與清華大學、北京大學、人民大學、中央財經(jīng)大學、復旦大學、浙江大學、天津大學、西南財經(jīng)大學、四川大學、國家會計學院、中國企業(yè)聯(lián)合會……等幾十所高等院校、培訓機構的“MBA、EMBA總裁班”建立長期合作關系,每年參加的內(nèi)、外訓授課達200余場。