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風險控制與內部控制

【課程編號】:MKT016661

【課程名稱】:

風險控制與內部控制

【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版

【所屬類別】:內部控制培訓|財務管理培訓

【時間安排】:2023年12月23日 到 2023年12月24日2860元/人

2023年01月07日 到 2023年01月08日2860元/人

【授課城市】:深圳

【課程說明】:如有需求,我們可以提供風險控制與內部控制相關內訓

【課程關鍵字】:深圳內部控制培訓,深圳風險控制培訓

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第一天 風險管理

模塊一: 澄清觀念 - 正確認識風險與內控

1. 股東價值模型與風險

2. 全面風險管理的目標

3. 風險管理與內部控制的區別

4. 風險驅動因素分析

5. 九大風險驅動因素分析

6. 無經驗帶來的風險

7. 企業成長規律與危機

8. 影響風險管理的關鍵因素

9. 風險管理做不到的

模塊二:掌握方法 - 風險管理方法

1. 風險管理基本方法

2. 收集風險信息 - 業務分析

3. 企業風險分布

4. 風險識別的常用方法

5. 進行風險分析-分布圖

6. 制定風險管理策略

7. 風險管理策略選擇

8. 風險管理解決方案

9. 保險與保險管理案例

10. 風險管理的監督與改進

模塊三:分享經驗 - 頂尖公司風險管理

(案例:諾基亞公司風險管理)

1. 全面風險管理-系統性

2. 全面風險管理-風險政策

3. 風險識別技術框架

4. 公司主要風險識別

5. 風險管理成本分析

6. 風險偏好與應對措施

7. 風險管理平臺和工具

8. 風險管理程序

9. 風險管理報告及文檔

10. 先進的風險管理理念

模塊四:做事要領 - 風險管理路線圖

1. 組織機構建設

2. 風險相關者責任落實

案例:風險管理部門職責

3. 風險管理體系建設

4. 執行風險管理流程

5. 建立風險管理信息系統

6. 建立風險管理文化

第二天 內部控制

模塊一:建立內部控制體系

1. 內部控制設計―基本原則

2. 不同類型的內部控制的制度形式

3. 內部控制設計―控制手段

4. 內部控制設計――流程、步驟

5. 內部控制流程的完善

6. 內控制度實施的保障

7. 建立內控制度的注意事項

8. 內部控制的局限

9. 正確認識內控制度與流程建設

模塊二:采購業務中的內控設計

1. 采購系統流程

2. 采購職能的深化

3. 采購風險管理和內控

4. 采購的控制

5. 采購控制程序設計

6. 單筆采購注意事項

7. 外包收益與風險

8. 采購內控重點原則

模塊三:營銷業務中的內控設計

1. 銷售環節關鍵流程

2. 營銷業務中的舞弊行為

3. 營銷財務全面控制

4. 信用管理體系建立

5. 信用控制流程

6. 應收賬款管理技巧

7. 應收賬款管理的責任

8. 財務預警機制的建立

9. 設立預警標準

模塊四:項目(研發)投資的控制設計

1. 研發項目的關鍵風險識別

2. 研發項目的風險控制手段

3. 研發項目的決策風險控制

4. 投入產出及收益分析

5. 研發項目的風險管理策略

6. 項目可行性報告與生命周期管理

模塊五:資金風險控制設計

1. 資金安全控制

2. 資金流動風險控制

3. 營運資金控制

4. 典型資金風險控制程序

模塊六:業界的規范介紹

1. 中央企業全面風險全面風險管理指引

2. COSO的風險管理框架

3. 企業內部控制規范+17項目具體規范

王老師

由知名專家講授,運用眾多實戰案例,深入淺出剖析難點問題,欲了解老師更多詳情,敬請致電咨詢。

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