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風險控制與內部控制
【課程編號】:MKT016661
風險控制與內部控制
【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版
【時間安排】:2023年12月23日 到 2023年12月24日2860元/人
2023年01月07日 到 2023年01月08日2860元/人
【授課城市】:深圳
【課程說明】:如有需求,我們可以提供風險控制與內部控制相關內訓
【課程關鍵字】:深圳內部控制培訓,深圳風險控制培訓
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課程大綱:
第一天 風險管理
模塊一: 澄清觀念 - 正確認識風險與內控
1. 股東價值模型與風險
2. 全面風險管理的目標
3. 風險管理與內部控制的區別
4. 風險驅動因素分析
5. 九大風險驅動因素分析
6. 無經驗帶來的風險
7. 企業成長規律與危機
8. 影響風險管理的關鍵因素
9. 風險管理做不到的
模塊二:掌握方法 - 風險管理方法
1. 風險管理基本方法
2. 收集風險信息 - 業務分析
3. 企業風險分布
4. 風險識別的常用方法
5. 進行風險分析-分布圖
6. 制定風險管理策略
7. 風險管理策略選擇
8. 風險管理解決方案
9. 保險與保險管理案例
10. 風險管理的監督與改進
模塊三:分享經驗 - 頂尖公司風險管理
(案例:諾基亞公司風險管理)
1. 全面風險管理-系統性
2. 全面風險管理-風險政策
3. 風險識別技術框架
4. 公司主要風險識別
5. 風險管理成本分析
6. 風險偏好與應對措施
7. 風險管理平臺和工具
8. 風險管理程序
9. 風險管理報告及文檔
10. 先進的風險管理理念
模塊四:做事要領 - 風險管理路線圖
1. 組織機構建設
2. 風險相關者責任落實
案例:風險管理部門職責
3. 風險管理體系建設
4. 執行風險管理流程
5. 建立風險管理信息系統
6. 建立風險管理文化
第二天 內部控制
模塊一:建立內部控制體系
1. 內部控制設計―基本原則
2. 不同類型的內部控制的制度形式
3. 內部控制設計―控制手段
4. 內部控制設計――流程、步驟
5. 內部控制流程的完善
6. 內控制度實施的保障
7. 建立內控制度的注意事項
8. 內部控制的局限
9. 正確認識內控制度與流程建設
模塊二:采購業務中的內控設計
1. 采購系統流程
2. 采購職能的深化
3. 采購風險管理和內控
4. 采購的控制
5. 采購控制程序設計
6. 單筆采購注意事項
7. 外包收益與風險
8. 采購內控重點原則
模塊三:營銷業務中的內控設計
1. 銷售環節關鍵流程
2. 營銷業務中的舞弊行為
3. 營銷財務全面控制
4. 信用管理體系建立
5. 信用控制流程
6. 應收賬款管理技巧
7. 應收賬款管理的責任
8. 財務預警機制的建立
9. 設立預警標準
模塊四:項目(研發)投資的控制設計
1. 研發項目的關鍵風險識別
2. 研發項目的風險控制手段
3. 研發項目的決策風險控制
4. 投入產出及收益分析
5. 研發項目的風險管理策略
6. 項目可行性報告與生命周期管理
模塊五:資金風險控制設計
1. 資金安全控制
2. 資金流動風險控制
3. 營運資金控制
4. 典型資金風險控制程序
模塊六:業界的規范介紹
1. 中央企業全面風險全面風險管理指引
2. COSO的風險管理框架
3. 企業內部控制規范+17項目具體規范
王老師
由知名專家講授,運用眾多實戰案例,深入淺出剖析難點問題,欲了解老師更多詳情,敬請致電咨詢。