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房地產企業全面營改增政策最新解析與實務操作專題之——向內部管理稅收籌劃要利潤
【課程編號】:MKT033405
房地產企業全面營改增政策最新解析與實務操作專題之——向內部管理稅收籌劃要利潤
【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】:財務管理培訓
【時間安排】:2025年07月31日 到 2025年08月01日3280元/人
2024年08月15日 到 2024年08月16日3280元/人
2023年08月31日 到 2023年09月01日3280元/人
【授課城市】:北京
【課程說明】:如有需求,我們可以提供房地產企業全面營改增政策最新解析與實務操作專題之——向內部管理稅收籌劃要利潤相關內訓
【課程關鍵字】:北京營改增政策解析培訓
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‖專題背景‖
全面推行“營改增”于5月1日正式落地,增值稅從此一統江山,營業稅退出了歷史舞臺。“營改增”對房地產企業到底是利是弊?稅負是升是降?房地產企業如何對合同進行梳理?增值稅發票到底能夠允許進項抵扣的有哪些?如何進行增值稅條件下的賬務處理?如何在新的增值稅背景下進行納稅規劃?無疑,這一切又將成為房地產老板特別是財務部、合約部、成本部等部門新的課題。
?本課程的講授貫穿于房地產企業的全過程,從公司的設立到注銷遇到的稅收風險在哪,如何進行納稅規劃一一道來,不僅旨在使學員迅速了解房地產行業“營改增”政策,更懂得“營改增”對其造成的納稅風險,從加強公司內部管理角度出發,實現公司的涉稅零風險,并懂得運用合法合理的手段,盡可能地為公司產生稅收利潤,為企業爭取最大化利益!??!
‖專題收益‖
→ 掌握房地產行業營改增稅收政策精髓;
→ 掌握營改增后合同簽訂技巧和增值稅發票管理;
→ 掌握增值稅條件下會計賬務處理技巧;
→ 熟練地運用各種稅收政策實施有效的納稅籌劃,開展房地產業營改增后增值稅、所得稅、土地增值稅風險防范與應對,為房地產開發企業爭取最大化的稅收收益。
‖培訓受眾‖
各房地產企業領導,主管財稅領導、財務總監、稅務經理、合約與成本部財務人員以及稅務、會計師事務所和各財務咨詢公司的人員。
‖主講內容‖
第一部分:“營改增”政策速遞和精髓解讀
一.房地產行業“營改增”政策涉及的主要內容解讀
二.營業稅與增值稅差異主要在哪
三.增值稅條件下企業合同簽訂的特殊要求主要有哪些
四.增值稅計稅方法和稅款計算
五.增值稅對進項稅額的抵扣方法有哪些,什么項目不允許抵扣?
六.增值稅專用發票使用和管理的主要內容,營改增企業的最大風險在哪兒
七.營改增后企業賬務處理技巧
第二部分:房地產行業“營改增”后的涉稅主要風險與納稅規劃
一.公司設立環節的風險與規劃
1.股東如何選擇:法人還是個人,境內還是境外,一人還是多人,不同的股東身份,產生的稅收結果迥然不同。
2.投資方式選擇:采用貨幣出資還是存貨、設備、股權、土地、房屋投資,不同的投資方式涉及不同的稅收問題。
二.拿地環節營改增后涉及的風險與規劃
1.土地成本進項稅額抵扣難題是什么?
2.支付的貨幣補償或實物補償進項稅額如何抵扣?
3.土地出讓金返還營改增后會給企業帶來什么樣的稅收風險?
4.紅線外附加項目的進項稅額能否抵扣?會給企業帶來利潤損失?
5.合作建房拿地方式能否抵扣進項稅額?
6.股權收購拿地方式能否抵扣進項稅額?
7.投資入股取得土地如何抵扣進項稅額?
8.購買爛尾樓如何抵扣進項稅額?
三.開發建設環節營改增后的風險與規劃
1.營改增后甲供材處理的變化對房地產業稅負的影響在哪里?
2.園林綠化工程營改增后的涉稅風險控制技巧在哪里?
3.不同類型商品房的建安造價知多少?營改增后虛開發票擴大成本現象是否還可能存在?
四.預(銷)售環節營改增后的風險與規劃
1.營改增后首付款與按揭款如何納稅?日光盤會給企業帶來什么樣的風險?
2.營改增后“買一贈一”行為如何納稅以及風險如何控制?
3.不動產對外投資、分配等視同銷售行為如何控制風險?
4.公共配套設施無償贈送需要確認收入繳納增值稅嗎?
五.自持經營環節營改增后的風險與規劃
1.營改增前后售后返租涉及的稅收風險有哪些?該如何控制?
2.營改增前后自持物業經營或出租是否有利?
3.自持物業用于經營的如何扣除進項稅額?
六.利潤分配及清算注銷環節的差異與風險
1.賺到錢如何落袋為安--利潤分配的風險與規劃
2.項目公司注銷的涉稅風險與規劃
林老師
林老師:中國注冊稅務師、會計師、律師,著名房地產納稅規劃實戰籌劃專家,資本運作高手,地產私募專家,被譽為房地產財稅答疑“第一人”。現為某省國家稅務局官員,國家稅務總局講師團成員,國家稅務總局稽查人才庫、所得稅人才庫優秀人才,“營改增”小組成員,某省納稅人服務研究會副會長,省稅務干部學院等數所院校客座教授,多次組織、參與全國稅收大要案稽查工作,潛心于房地產業財稅研究,具有深湛的理論基礎,豐富的實踐經驗,廣泛的財經法規知識積累,出版有《土地增值稅清算操作指南》等房地產企業財稅專著。林老師長期工作在稅務稽查、所得稅等工作崗位,具有十分豐富的稅務稽查實戰經驗和政策研究理論基礎,長期在北京、上海、成都、廣州等全國數十個城市授課,課程涵蓋房地產投融資、發票管理、商業模式、經濟合同、兼并收購、土地增值稅清算、企業所得稅匯算清繳以及稅收籌劃和“營改增”實務操作等專題,講授由淺入深、生動活潑、內容準確、分析透徹、簡明扼要、操作實用;授課風格生動詼諧、風趣幽默;既有理論高度又有實戰操作,深受各地學員喜愛。