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內部控制培訓公開課
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內部控制與風險管理高級培訓班
【課程編號】:MKT035463
內部控制與風險管理高級培訓班
【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】:內部控制培訓
【時間安排】:2017年09月22日 到 2017年09月26日3200元/人
【授課城市】:太原
【課程說明】:如有需求,我們可以提供內部控制與風險管理高級培訓班相關內訓
【其它城市安排】:大連 南京 烏魯木齊 南寧 海口 西安 廈門 蘭州 銀川 昆明
【課程關鍵字】:太原內部控制培訓,太原風險管理培訓
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課程介紹
隨著審計工作的深入開展和審計影響的不斷擴大,對審計工作也提出了更高的要求。內部控制與風險管理審計是內部審計工作的重點,也是廣大審計人員普遍關注的問題。為了促進我國企事業單位內部控制和風險管理體系建設,幫助廣大審計人員了解內部控制與風險管理的技術方法,從而在實際工作中合理運用所學知識,有效規避風險,提高企業運營的安全性,同時使廣大審計人員更進一步理解內部審計、財務風險管理與內部控制之間的關系。
為此,特舉辦“內部控制與風險管理”高級培訓班,請各單位根據需要積極組織選派人員參加。現將有關事項通知如下:
培訓對象
企業總經理、內控總監、運營總監、監察/審計/財務/人力資源/質量安全負責人;企業高層、總會計師、財務總監、稅務總監、財務經理、稅務經理等企業財務負責人,審計師、會計師、評估師、經濟師、工程師及企業管理人員;各行政、企事業單位、社會團體、合資、民營等企業和各單位從事內部審計工作的人員。
課程內容
(一)內部控制相關基礎知識
⑴內部控制本質;
⑵內部控制政策解讀;
⑶內部控制與風險管理概念辨析;
⑷內部控制方法與局限性;
⑸內部控制建設中的責任主體劃分;
⑹內部控制規范建設流程與方法。
(二)內部控制與風險管理
⑴建立企業內部控制的流程;
⑵風險管理及內控框架性要求;
⑶企業設計內部控制的風險控制;
⑷內部控制評價與審計;
⑸內部審計在內部控制、風險管理和公司治理中的作用;
⑹全面風險管理的總體目標;
⑺風險管理的具體技巧及方法標準。
(三)實踐與案例
⑴內部控制報告、手冊撰寫要點、難點;
⑵實施風險管理與內控項目的誤區;
⑶內部控制信息化實務案例;
⑷企業內部控制案例經驗交流。
朱老師
1990年9月至1994年7月遼寧省鞍山鋼鐵學院獲得工學學士學位
1994年9月至1997年4月東北財經大學研究生部獲得經濟學碩士學位
2003年9月至今 東北財經大學會計學專業財務管理方向博士生
2004年9月至2005年6月 英國曼徹斯特大學商學院(MBS)學習
工作經歷: 1997年4月至2000年2月東北財經大學財政稅務學院
2000年3月至今東北財經大學會計學院
科研成果: 一、主要論文
1.網絡財務不是奢望,軟件工程師,2006年10月。
2.基于戰略目標貢獻度的政務項目評估模型研究,東北財經大學學報,2006年3月。
3.我國財務業績報告改革的若干問題探析,現代經濟探討,2005年12月。