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2024年
內部控制培訓公開課
內部控制培訓內訓課程
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內部審計實戰與技術方法創新
【課程編號】:MKT043371
內部審計實戰與技術方法創新
【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】:內部控制培訓
【時間安排】:2025年05月29日 到 2025年05月30日7800元/人
2024年06月13日 到 2024年06月14日7800元/人
2023年06月29日 到 2023年06月30日7800元/人
【授課城市】:深圳
【課程說明】:如有需求,我們可以提供內部審計實戰與技術方法創新相關內訓
【課程關鍵字】:深圳內部審計培訓
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課程介紹
內部審計正由傳統的財務審計向內控審計、管理審計與風險審計為重點的風險導向審計轉變。為了進一步幫助內部審計人員提升業務實操能力,以適應新時期內部審計工作轉型升級需求,從實務工作中的痛點、難點出發,結合實際案例,有效提升內部審計相關人員的實務應對能力與業務操作能力。更好地進行管理和監督工作, 加強領導者對工作的管理,這對于企業來說有著至關重要的作用。如何突破傳統審計障礙,精準把握審計脈搏,練就高超實戰技巧,是擺在內審人員面前的一道難題,您是否經常會碰到以下問題:
企業內審工作繁多,如何抓重點凸顯審計價值?
公司領導不重視內審,認為審計是成本中心,怎樣才能贏得領導支持?
總覺得審計就是一份處處得罪人的工作,業務部門對審計意見很多,有什么辦法可以化解矛盾沖突呢?
審計有沒有更好、更高效的工具、方法?
審計建議怎樣才能讓被審計單位不心生抵觸呢?
開展反舞弊工作?或者在以后工作基礎上,做的更扎實,更有成效?
針對上述種種審計中常見問題,安越推出更具針對性和實操性的內審課程,以風險為導向,聚焦內審項目核心要點,幫助內審人員重塑審計流程與方法,與時俱進,顯化審計價值。
課程收益
• 幫助學員了解以風險為導向審計的背后邏輯和理論知識
• 幫助學員更好的掌握實施以風險導向為目標的內審工作
• 賦能學員專業勝任能力,培養訓練有素的風控內審人
課程對象
• 負責反舞弊、內部控制和內部審計部門的經理、主管和其他管理人員
• 從事財務、內外部審計、風險管控以及紀檢監察人員
課程大綱
第一模塊:新維度文書審核——突破審計項目
• 文件分析檢驗概念與偽造文件的定義與條件
Ø 檢驗程序、基本原理、檢驗技巧、檢驗工具
Ø 鑒定真假公章、認識國家公章要求、特征
Ø 鑒定真假發票、增值稅專票、普票、定額票、收據、小票、國外發票
• 偽造文件、公章、發票、合同等法律責任
Ø 普遍偽造范圍:時期,序號,金額,聯系人
Ø 普遍偽造方法:張貼,圖層,復制
• 發現黑天鵝、合理的缺失及異常的存在
• 如何執行職業謹慎 – 留心洞察,如何培養明察秋毫的習慣,邏輯與批判
第二模塊:審計人必備能力——數據分析能力
• 使用OLAF4步驟執行結構化審計數據分析
• 掌握數據分析維度,量化與非量化分析
Ø 數據畫像 – GEL、本福特、相對濃度
Ø 數據差異、數據孤兒、空隙
Ø 數據關系、合理趨勢、平均
Ø 數據時間、異常時間,日期跑太快了
• 電子取證合法合規性問題
• 做好電子鏡像與關鍵詞搜索
第三模塊:現場取證方法、挑戰與應對
• 現場取證的目的,時機與方法
• 現場觀察、明查拜訪的準備
• 隱蔽觀察、暗訪注意事項
• 公司內的搜查與合法性 - 秘密搜查、工作間搜查、文件柜搜查
• 錄音錄像的合法性 、竊聽的違法性、侵犯隱私
• 掌握19種向陌生人提取信息的方式
第四模塊:如何識別財務報表中的“貓膩”
• 利潤最大化常見手法識別
• 利潤最小化常見手法識別
• 現金流操縱常見手法識別
• 提前收入確認的會計操縱
• 優雅的會計政策變更變出鳳凰
• 傳統的費用隱藏、遞延費用、費用資本化
• 夢幻式資產重組執行的三大報表操縱
• 萬能關聯方關系的神奇四部曲
• 編造虛假經濟業務與單據:無中生有、賬外賬
第五模塊:符合科技時代的審計談話技巧
• SWOT談話方式 (策略、武器、組織、表演)
• 如何規劃調查性談話、非調查性談話
• 如何規劃調查性談話、非調查性談話
• 如何安排問題順序、選擇問題種類及詢問方式
• 如何以開放式問題、關閉式問題、誘導式問題快速取得信息
• 談話前的大量準備、預判、假設、去除偏見、設題推測、設題排查
• 談話前的對被談話人的大量調研
第六模塊:實戰驗證審計測謊,讓謊言無所遁形
• 識別謊言三大錯誤理解
• 通過3L測謊方法提高測謊準確度
• 掌握微反應、微語言、微邏輯
• 如何制定問題大綱 – 改什么?5W2H
• 審計聆聽技巧的技巧
• 如何訓練察言觀色能力、說了什么、什么沒說、為何沒說
• 審計如何如何因對謊言、何時揭穿
第七模塊:利用博弈與心理學,突破舞弊疑人最后防線
• 如何把舞弊嫌疑人停留在短期思維,放棄長遠問題
• 通過思維病毒促使被訪談自我聯想,引發壓力
• 博弈中的不對等信息如何促進當事人錯誤認知
• 有些話無需說出口,利用暗示心理學與博弈中的“共同知識”做最壞聯想
• 以OPENS審訊方式打開潘多拉盒子 – 引出真相
• 審計談話游說策略六大類30+方法
• 囚徒困境與槍手博弈對嫌疑人進行教育策略
• 如何降低認錯的門檻 – 道德門檻,力氣門檻
• 掌握舞弊審計訪談的法律紅線以及道德底線
邱老師
澳大利亞陽光海岸大學工商管理碩士MBA、英國倫敦大學法學榮譽學士LLB、馬來西亞會計榮譽學士BA、馬來西亞注冊會計師CPA,特許會計師CA,美國注冊舞弊審查師CFE、國際注冊內部審計師CIA、英國特許董秘司ICSA以及國際注冊系統審計師CISA、中國企業二財務管理協會特約內審課程設計專家。
胡老師有著豐厚的實戰審計與反舞弊調查經驗。現任某國際500強集團審計分管副總裁,曾于世界500強集團領軍國內及亞太審計團隊、擔任500強集團全球反舞弊調查部總監。曾在國內各地、亞太區、澳洲新西蘭、南北美洲、歐洲多國開展審查項目。其中一些調查項目涉及巨大金額,國際犯罪集團,并在當地作為頭條被報道。
工作經歷
金光集團糧油食品 – 審計分管副總裁
金光集團電信科技 – 內控合規顧問
偉創力 – 原財務舞弊審計國際總監、審計亞太區總監
金鷹國際 – 原中國區審計總監
新加坡發康投資集團 – 原財務總監
個人風格
胡老師擁有豐富的實戰經驗與國際化視野,其培訓生動有趣、嚴謹系統、實戰落地。課程運用大量工作及咨詢中的實戰案例,緊密貼合企業實際,內容充實縝密,落地性強,給人耳目一新的感覺。胡老師力求把先進的風控技巧及審計經驗傳授給學員,不僅能讓學員知其然,更能知其所以然,更重要的是將理論、工具、方法、思路與企業經營實際緊密結合,實現培訓內容的轉化與落地,讓學員能夠真正將所學化為所用。
擅長領域
• 舞弊審計• 數據分析• 文書分析• 審訊技巧• 審訊心理學• 審計測謊• IT審計• 大數據分析• 境外合規• 數字貨幣
• 采購審計• 財務舞弊防范• 內控評估• 內審模式創新• 內審部門搭建• 審計經理培訓• 內審員培訓• 舉報熱線搭建• 企業風控ERM• …