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預算編制技巧與財務預測實務

【課程編號】:MKT043379

【課程名稱】:

預算編制技巧與財務預測實務

【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版

【所屬類別】:財務管理培訓

【時間安排】:2025年10月23日 到 2025年10月24日5200元/人

2024年11月07日 到 2024年11月08日5200元/人

2023年11月23日 到 2023年11月24日5200元/人

【授課城市】:深圳

【課程說明】:如有需求,我們可以提供預算編制技巧與財務預測實務相關內(nèi)訓

【其它城市安排】:北京 上海

【課程關鍵字】:深圳預算編制培訓,深圳財務預測培訓

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課程介紹:

在工作中,您有沒有遇到過這些情形:

預算編制每年在做,花了大量的時間精力,但結果 卻不盡如人意,達不到控制費用、規(guī)劃資源的作用;

總是無法準確預測銷售預算,導致其他預算諸如生 產(chǎn)預算、采購預算的準確性也大受影響,如何解決這種困境;

資源有限而需求無限,如何平衡各部門的資源沖突, 減少“預算季”的火藥味?

如何有效地跟蹤預算,使執(zhí)行情況得到及時的反饋, 并且通過及時的總結和調(diào)整糾偏,提高下期預算工 作的質量?

本課程從實戰(zhàn)角度出發(fā),深度剖析各部門預算編制的要點和難點,幫助學員提高企業(yè)資源管理能力、優(yōu)化資源配置,提升財務預測的準確性與實踐性,通過滾動預測及時糾偏,確保預算的有效執(zhí)行,真正發(fā)揮預算的管理功效,促進企業(yè)安全經(jīng)濟地實現(xiàn)其戰(zhàn)略目標。

課程收益:

?快速掌握預算編制訣竅

?解答學員在預算編制過程中的難題

?掌握提升財務預測準確性的思路與技巧

?收獲豐富的預算編制及控制工具及模型

課程對象

?負責預算編制的財務人員

?財務經(jīng)理、財務主管

?各預算中心負責人,負責預算編制的各業(yè)務部門負責人

培訓大綱:

一、做好模預塊算預測的前期準備

•預算是什么?預算會準確嗎?

•預算制定的四種常見方法

•規(guī)避實施全面預算管理的六大誤區(qū)

•掌握預算管理的四大要點

•預算的五大關鍵詞

-戰(zhàn)略規(guī)劃

-KPI選擇

【案例分析】一個美國跨國企業(yè)的KPI

【互動研討】學員所在公司的KPI分享

-預算時間表

-經(jīng)營環(huán)境

-關鍵假設

二、掌握模預塊算編制的要點

•關鍵假設是起點與基礎

•建立預算報表的模板是關鍵

- 預算PPT文件應包含哪些重要內(nèi)容

•讓三大報表之間建立聯(lián)系,修改后自動更新

•專注于關鍵的科目與變動因素

•流動資金預測可以極大幫助預算

•在報表中建立必要的分析模型,差異分析自動實現(xiàn)

•讓各職能部門提供的數(shù)字可以立刻做比較分析

三、關鍵模塊預算的編制技巧與實戰(zhàn)演練

•銷售預測與預算的編制要領

-銷售預測的主要依據(jù)

-銷售預算的編制方法:自上而下&自下而上

-銷售預算的主要內(nèi)容:銷售預算數(shù)據(jù)&費用預算

-銷售預算的關鍵——確定價格策略

?銷售價格的決定因素

-銷售預算與BU劃分和界定

-財務人員需要提供哪些信息給銷售人員?

-業(yè)務部門的主要KPI與考核方法

-銷售預算的分解與匯總

-銷售預算的實現(xiàn)與控制

-【實戰(zhàn)演練】編制銷售預算

•生產(chǎn)和采購預算的編制要領

-生產(chǎn)預算vs. 銷售預算

-生產(chǎn)營運部門的預算內(nèi)容

?組織機構與崗位配置(Headcount)

?產(chǎn)能與產(chǎn)量預算表(Capacity)

?生產(chǎn)成本預算(RM/Mfg Cost)

?標準成本更新( BOM/Routing )

?期末存貨預算( Inventory )

?選擇最優(yōu)生產(chǎn)方案( Optimization )

?資本支出預算 ( Capital )

-采購部門負責預算的內(nèi)容

?原材料與重要費用的采購的定價原則

?供應商組合的確定

-【實戰(zhàn)演練】編制生產(chǎn)及采購預算

-生產(chǎn)與采購的持續(xù)改進

課程內(nèi)容 / COURSE CONTENT

•部門費用預算的編制要領

-部門與成本中心的確認

-成本費用的分類與科目

-部門費用預算的模板演示

-如何分析部門費用是否合理

-費用預算管理的核心——資源約束原則

-各部門在做費用預算的時候要考慮的要素

-如何溝通部門費用預算

-如何有效控制部門費用

-【實戰(zhàn)演練】編制部門費用預算

•資本支出預算

-固定資產(chǎn)投資策略

-資本支出項目的主要判斷依據(jù)

?內(nèi)部報酬率IRR

?投資回收期Payback Period

?凈現(xiàn)值NPV

?投資金額與EBITDA的倍數(shù)

?【實戰(zhàn)演練】項目評估模型

•預算財務報表的設計與編制

-管理層團隊最關心哪個報表

-哪個報表最為重要

-財務負責人應對哪個報表負責

-四大報表的設計思路

-模型實現(xiàn)預算報表的美妙關聯(lián)

-【實戰(zhàn)演練】預算模型應用

四、預算模塊控制與管理——預實分析+財務預測

•預算控制的5項規(guī)則

•預算的控制與管理

•預算控制的節(jié)奏

-對過去分析——預實分析

-對將來預測——財務預測

•財務分析:預算與實際差異分析

-銷售差異分析

-企業(yè)盈利能力分析

-利潤表的拆分

-如何開發(fā)利用數(shù)據(jù)庫與數(shù)據(jù)工具

•滾動預測(Rolling Forecast)

-滾動預測的思路與方案

-如何做好滾動預測

-如何利用差異分析優(yōu)化滾動預測

-【工具應用】每周快速預測與每月滾動預測模型

-每月滾動預測模型解析

?滾動模型的設計與邏輯

?模型的開發(fā)與實踐

【工具應用】Full Absorption在預測中的應用邏輯與實例

詹老師

【教育及工作背景】

會計學學士、財務管理碩士、會計師、美國明尼蘇達大學卡爾森管理學院 EMBA

詹老師積累了 18 年的外資企業(yè)會計與財務管理經(jīng)驗,歷任財務主管,財務經(jīng)理,財務總監(jiān)。曾擔任某美資企業(yè)廣東與香港地區(qū)的財務總監(jiān)、PGI 中國財務總監(jiān)、美國 Blackstone 旗下資產(chǎn)亞洲區(qū)FP&A(財務計劃與分析)總監(jiān),在 Blackstone 任職期間主要負責亞洲區(qū)域的盈利能力的提升,戰(zhàn)略計劃,預算, 預測,財務分析,新項目投資研究,項目融資以及參與其他業(yè)務決策。

詹老師連續(xù) 15 年負責工廠或地區(qū)級別的全面預算管理,對預算的分析與控制,以及滾動預測有豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗。

【個人風格】

詹老師擁有豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗,授課針對性、啟發(fā)性、綜合性強,思路寬廣,極富感染力,授課過程中與學員積極互動,助力學員解決工作中碰到的實際問題。

【曾經(jīng)培訓咨詢過的部分公司】

安利、APP、奔馳戴姆勒、方太、強生、海爾、中糧、百度、阿里巴巴、京東、蘇寧、美的、中石化、BP 石油、建設銀行、飛利浦、上海大眾、米其林、拜耳、華潤三九、傳化、招商物流、德高建材、華耐家具、上海華寶集團、蒙牛、伊利等。

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