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深入稅務稽查:新思維、新形勢下的稅務稽查風險應對
【課程編號】:MKT051332
深入稅務稽查:新思維、新形勢下的稅務稽查風險應對
【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】:稅務會計培訓
【時間安排】:2025年08月07日 到 2025年08月08日3000元/人
2024年08月22日 到 2024年08月23日3000元/人
2023年09月07日 到 2023年09月08日3000元/人
【授課城市】:太原
【課程說明】:如有需求,我們可以提供深入稅務稽查:新思維、新形勢下的稅務稽查風險應對相關內訓
【其它城市安排】:福州 長沙 寧波 大連 長春 常州 佛山 南寧 東莞 鄂爾多斯 北京 西安 唐山
【課程關鍵字】:太原稅務稽查培訓,太原新形勢下的稅務培訓
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課程背景
2021 年稅務稽查利劍仍將劍指虛開發票等高發涉稅違法行為,加強大數據應用,聚合各方數據資源搭建“稅警關銀”四部門聯合作戰指揮平臺,以信息化指揮平臺為依托,建立以“數據監測、數據研判、 線索經營、合成打擊”為核心的四部門聯合辦案新模式。
現階段,稅局如何通過金稅最新系統進行風險篩查?被抽查的企業是怎樣被選中的? 面對企業精心策劃的財稅棋盤,稅務稽查運用何種方法洞察疑點?
面對疑點,稅務稽查又如何個案突破?
面對正在被稽查檢查的困境,如何合理應對?如何正確溝通渡過“難關”?
稅務稽查如何對待政策的模糊點,稅局視角下的增值稅、所得稅、個稅檢查要點在哪里?
稅務稽查不是洪水猛獸,如果能夠從“堡壘”內部窺見稽查的核心脈絡,稅企和諧并不遙遠。
高頓特邀稅務專家,深入探討減稅降費大環境下的稅務稽查動向,對實務中稅務稽查關注、企業常見 的典型風險問題進行梳理,助力企業把控日常業務的涉稅風險。
課程收益
【知己知彼】把握減稅紅利政策持續下的稅務稽查新動向
【案例薈萃】以案說法,舉一反三靈活應用工作實務
【百戰不殆】輕松化解稅務稽查爭議問題
【風險把控】立足實操,多維度思考問題,從容應對稅務風險
課程對象
總經理、財務總監,財務經理、財務主管,稅務經理、稅務主管
課程大綱
一、2021 年稅務檢查劍指何方:重點在哪里?
1.稅務大數據智能稅控增值稅與發票典型案例與風險防范
2.金四系統“箭在弦上”、稅收環境頻變,如何全面準備與應對?
3.稅務機關是如何發現企業的稅務風險點的?
4.為什么是您家?稅務檢查案源是如何產生的
5.稅務機關怎樣運用財務會計報表獲取涉稅風險信息
6.稅務機關怎樣通過第三方獲取涉稅風險信息
7.企業怎樣寫稅務風險反饋的說明、報告?面對質疑怎樣尋找合理理由?
8.應對稅務發票稽查與協查企業準備資料及情況說明注意問題,收到稅務局失聯發票預警協查怎么辦?
二、知己知彼-您以為的稅務稽查是這樣嗎?
1.檢查來了,連稽查程序還沒弄清楚嗎?
2.知道稅務稽查工作怎么運轉:
(1)實地檢查有哪些權力?
(2)調去賬簿程序有無要求?
(3)稅務稽查時間有無限制?
3.利用分析方法掃描公司稅務風險
(1)稅負分析法
(2)產能分析法
(3)數據交換法
(4)行業規律法
(5)資金流分析法
三、個稅監管:企業風險防控與稽查應對
1.企業端監管對個人的稅收監控
2.個稅、社保大比對:危機在哪?
3.不同形式的用工籌劃,個稅檢查的風險控制在哪里?
4.薪酬到底如何科學設計才能合理規避風險?
【案例】從某冰冰偷稅案看偷稅的行政認定與刑事認定
四、稽查實例:增值稅與“票”的風險防控與稽查應對
1.增值稅、所得稅、會計等收入差異稽查與管控
2.逾期抵扣進項稅額稽查與管控
3.進項稅額轉出稽查實例解析與管控
4.一般納稅人未開具發票銷售額引發眾多風險稽查案例與管控
5.農產品抵扣稽查要點與管控
6.商品貨物編碼匹配度預警指標與管控
7.怎樣應對稅務機關“三流不一致”的指控?三方抵賬付款協議在稅務 上有效嗎?
8.對高風險的票據,稅務機關的評估、稽查怎樣識別?如何應對?
9.小規模納稅人十五萬免征增值稅政策實戰應用與發票處理
10.納稅義務發生時間和與開票時間把握:企業所得稅 PK 增值稅
11.企業取得發票后,上游走逃、已證實虛開、非正常戶、失控票、異常票處理應對,怎樣防止上游虛開、失控、異常票的稅收株連?
12.上下游發票數據監控--稅務局推送異常發票補稅原因及應對方法
13.虛開發票稅務稽查要點--企業防范虛開與責任擺脫方法
14.向個人支付的稅務風險防范及怎樣合理取得勞務費發票?
五、稽查實例解析企業所得稅稽查要點及風險應對策略
1.所得稅預繳申報變化要點及預繳錯誤的調整與補救
2.年度中間預繳所得稅比例控制
3.稅務稽查對薪酬相關支出的評估與風險點
4.差旅費稅前扣除注意事項
5.業務招待費、會議費疑難問題處理
6.管理費審核與補救:母子公司管理費的稅務籌劃與風險管控
7.企業融資費用稽查、關聯債資比稽查處理
8.無償借款與關聯方占用資金調整補稅的稅務認定與應對
9.企業促銷費用(廣告宣傳費、業務提成等)稅務處理及、調整與補救
10.資產處理常見涉稅稽查問題及處理
11.企業成本核算典型涉稅稽查問題風險排查與應對
12.企業資產損失風險排查與應對
13.企業主要稅收優惠政策稽查案例實例解析與應對策略
六、特殊事項的稅務檢查重點與風險應對
1.股權轉讓稽查應對:自然人股東變更,未分配利潤、盈余公積、 資本公積轉增
2.并購重組稽查應對
3.政府補助、專項補貼的幾種形態與涉稅風險
4.非貨幣交易稅務稽查與應對
5.非居民涉稅業務稽查與應對
【案例】廣州德發訴訟案,看價格是否公允的爭議
七、破解危局,稅務稽查企業應對技巧
1.發生爭議,稅務稽查程序有問題嗎?作為企業,如何分辨?
2.錯過享受稅收優惠怎么辦:舊案例,新解法
3.審時度勢,何時提起行政訴訟告稅務局
4.您家少交稅款屬于偷稅嗎?(如何定性偷稅)
5.財務人員如何保護自身安全,不受刑事責任追究
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