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2024年
內部控制培訓公開課
內部控制培訓內訓課程
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內部審計實踐
【課程編號】:MKT011627
內部審計實踐
【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】:內部控制培訓
【時間安排】:2025年10月23日 到 2025年10月24日4880元/人
2024年11月07日 到 2024年11月08日4880元/人
2023年11月23日 到 2023年11月24日4880元/人
【授課城市】:上海
【課程說明】:如有需求,我們可以提供內部審計實踐相關內訓
【課程關鍵字】:上海內部審計培訓
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課程介紹
近二十多年來,我們培訓機構不斷疲于思考: 國有企業如何與國際接軌?跨國公司如何根植于中國文化?民營企業如何規范化經營與國際接軌?如何防范危機與風險?等等問題…這些其實都是內部審計所研討的問題。
本課結合最新的相關訊息,最植入本土化的標準,最新的思維視角,并融和多跨國公司實踐案例,來幫助管理者們學習公司運營管理中的風險分析圣經,并全面掌握公司風險評估的內容,以及依靠執行力,有效落實內部控制體系。
培訓受眾:
* 總經理、副總經理、首席執行官、首席財務官
* 財務總監、財務經理、會計經理、內部審計經理等財務管理層人員
課程大綱:
1.基礎的背景、控制模型與相應的實踐
2.全面企業風險管理
* 企業風險管理
- 全面認識風險管理
- 美國企業風險管理的總體構成要素
- 中美企業風險管理的比較分析
* 風險管理的環境
- 管理層的風險觀念變革
- 影響風險的因素
- 企業風險文化的形成
* 目標的設定
* 事件的確定
* 風險的評估與對策
* 控制活動
- 控制活動中的關鍵定義
- 控制方法在變化
- 推薦25種必備的控制方法
* 信息交流與監督
* IT 風險管理基礎
3.審計技能實踐
* 建立內部控制隊伍
* 將內部控制推銷給其它部門
* 設計KPI來進行審計
* 平衡本公司內部控制的成本與效率
* 面對實質性的缺陷報告
* 內部控制檢查
4.如何對財務報表的質量進行審計
5.危機管理與處置
孟老師
由知名專家講授,運用眾多實戰案例,深入淺出剖析難點問題,欲了解老師更多詳情,敬請致電咨詢。