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內部審計實踐

【課程編號】:MKT011627

【課程名稱】:

內部審計實踐

【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版

【所屬類別】:內部控制培訓

【時間安排】:2025年10月23日 到 2025年10月24日4880元/人

2024年11月07日 到 2024年11月08日4880元/人

2023年11月23日 到 2023年11月24日4880元/人

【授課城市】:上海

【課程說明】:如有需求,我們可以提供內部審計實踐相關內訓

【課程關鍵字】:上海內部審計培訓

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課程介紹

近二十多年來,我們培訓機構不斷疲于思考: 國有企業如何與國際接軌?跨國公司如何根植于中國文化?民營企業如何規范化經營與國際接軌?如何防范危機與風險?等等問題…這些其實都是內部審計所研討的問題。

本課結合最新的相關訊息,最植入本土化的標準,最新的思維視角,并融和多跨國公司實踐案例,來幫助管理者們學習公司運營管理中的風險分析圣經,并全面掌握公司風險評估的內容,以及依靠執行力,有效落實內部控制體系。

培訓受眾:

* 總經理、副總經理、首席執行官、首席財務官

* 財務總監、財務經理、會計經理、內部審計經理等財務管理層人員

課程大綱:

1.基礎的背景、控制模型與相應的實踐

2.全面企業風險管理

* 企業風險管理

- 全面認識風險管理

- 美國企業風險管理的總體構成要素

- 中美企業風險管理的比較分析

* 風險管理的環境

- 管理層的風險觀念變革

- 影響風險的因素

- 企業風險文化的形成

* 目標的設定

* 事件的確定

* 風險的評估與對策

* 控制活動

- 控制活動中的關鍵定義

- 控制方法在變化

- 推薦25種必備的控制方法

* 信息交流與監督

* IT 風險管理基礎

3.審計技能實踐

* 建立內部控制隊伍

* 將內部控制推銷給其它部門

* 設計KPI來進行審計

* 平衡本公司內部控制的成本與效率

* 面對實質性的缺陷報告

* 內部控制檢查

4.如何對財務報表的質量進行審計

5.危機管理與處置

孟老師

由知名專家講授,運用眾多實戰案例,深入淺出剖析難點問題,欲了解老師更多詳情,敬請致電咨詢。

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