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國有企業合規管理體系建設暨數字化時代下風險、內控、合規、法務一體化管理操作實務專題研修班

【課程編號】:MKT014779

【課程名稱】:

國有企業合規管理體系建設暨數字化時代下風險、內控、合規、法務一體化管理操作實務專題研修班

【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版

【所屬類別】:內部控制培訓

【時間安排】:2021年05月19日 到 2021年05月22日3980元/人

2020年10月17日 到 2020年10月18日3980元/人

【授課城市】:貴陽

【課程說明】:如有需求,我們可以提供國有企業合規管理體系建設暨數字化時代下風險、內控、合規、法務一體化管理操作實務專題研修班相關內訓

【其它城市安排】:珠海 深圳 廣州 武漢 南寧 成都 海口 太原 廈門 西安 青島 長沙 桂林 杭州 昆明 呼和浩特 重慶 西寧 北京 大連 拉薩 上海 張家界 烏魯木齊

【課程關鍵字】:貴陽合規管理培訓

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課程背景:

強化合規管理是建設一流國有企業實現高質量發展的根本保障。《中央企業合規管理辦法》的發布為各單位建立健全合規管理體系提供了指引和方向,各單位應以《辦法》實施為契機,進一步建立健全風險、內控、合規、法律一體化管理體系,構建資源整合、有效協同、良性循環的風險防控長效機制,確保企業風控合規信息化與企業經營管理信息化建設同步,充分發揮其對企業經營發展的保障和促進作用,推動企業合規經營、高質量、可持續協調發展。

為全面深化大風控、大監督體系建設,建立健全以風險管理為導向、以合規管理監督為重點的內控體系,完善以管資本為主的國有資產監管體制,切實做到依法合規經營,扎實推動國有企業各項工作再上新臺階,我中心決定舉辦國有企業合規管理體系建設暨數字化時代下風險、內控、合規、法務一體化管理操作實務專題研修班。

培訓對象

各企事業單位主管領導、董(監)事辦公室、總法律顧問、法律事務部、法務審計部、審計部、紀檢監察部、企業管理部、合同管理部、合規管理部、法務/風險合規部、風險控制部、人力資源部、財務部、綜合部等相關人員。

課程內容

第一部分 國有企業合規管理操作實務

1.強調合規管理的導向性,強化實施依法治企;

2.建合規管理制度體系;

3.合規審查高要求--明晰各部門合規審查職責和界限、進一步提升合規審查的剛性、完善合規審查閉環管理;

4.優化監督追責機制;

5.專章規定合規管理信息化;

6.完善合規管理體系--組織、制度、流程、文化、保障;

7.加強企業合規環境控制;

8.構建合規內控風險預警機制;

9.合規內控中的內外部信息溝通與控制;

10.合規控制中的前置審查;

11.合規管理的的五個關鍵--關鍵人物、關鍵環節、關鍵領域、關鍵舉措、關鍵任務;

12.合規管理的五個到位--管理職責到位、流程管控到位、風險防范到位、問題整改到位、要求落實到位;

13.合規管理的三張清單--風險識別清單、崗位合規職責清單、流程管控清單;

14.合規管理目標--全面性、合法性、真實性、專業性、制衡性、有效性;

15.合規內控中的有效性評價及案例分享;

16.完善經營者違規問責機制。

第二部分 數字化時代下風險、內控、合規、法務一體化管理

(一)風險管控最新要求及政策解讀

1.國內外風險管理與內部控制的規范與指引;

2.國家層面風險管控方面政策解讀;

3.國務院國資委最新法治建設、內控監管要求;

4.如何搭建“法律合規大風控”管理體系及風控合法審一體化新機遇。

(二)集團合規管控與風險管控聯動與融合

1.數字經濟時代下企業的合規管控之道;

2.從管控模式看集團風險管控落地“一企一策”;

3.風險管理、內部控制、內部審計如何融合;

4.基于橫向、縱向、端到端的法務合同新體系;

5.風險管控融入業務、融入信息化思路。

(三)國資監管最新要求下的企業風險管理建設與優化

1.企業風險管控構建要點、主要措施與程序;

2.企業風險管控構建階段流程梳理步驟和主要工作內容;

3.內部控制評價要點、主要措施與程序;

4.案例分享:某企業集團內控、內審與風險管理機制分析。

(四) 運用大數據構建企業風險管控落地

1.企業如何形成風險管控體系循環;

2.集團管控模式下的母子公司管控策略;

3.如何形成集團總部和下屬公司的風險管控循環;

4.風險管理系統、內部控制系統、內部審計系統運用;

5.內部控制落地執行新思路、新方法。

專家老師

授課專家將邀請國務院國資委研究中心相關領導、中國法學會民商法研究會、國內知名律師事務所合伙人及長期從事法務、合規研究與實戰經驗的各政法大學專家教授;央企、大型國企有多年工作實操經驗的相關人員。(因不可預見因素,授課專家請以實際報到通知為準)

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