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2024年
內部控制培訓公開課
內部控制培訓內訓課程
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審計總監及審計業務骨干
【課程編號】:MKT035447
【課程名稱】:
審計總監及審計業務骨干
【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】:內部控制培訓
【時間安排】:2023年12月18日 到 2023年12月22日2500元/人
2023年01月02日 到 2023年01月06日2500元/人
【授課城市】:???/a>
【課程說明】:如有需求,我們可以提供審計總監及審計業務骨干相關內訓
【課程關鍵字】:??趦炔繉徲嬇嘤?/p>
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課程介紹
為了更好地落實審計署《2019年度內部審計工作指導意見》,提升內部審計工作質量,發揮內部審計作用,滿足廣大審計人員更新知識,提高實務操作技能的需求,根據 2019年培訓計劃安排,將于2019 年7月23-27日在廈門舉辦一期審計總監(審計業務骨干)高級培訓班 ,請各單位積極組織選派人員參加。
課程對象
1.審計總監、審計處長、審計項目經理、審計項目主管;
2.審計系統領導及有審計工作經驗的業務骨干;
3.各級行政企事業單位、院校、醫院等審計部門負責人等。
培訓內容
1. 內部審計國內外發展趨勢
2. 內部審計管理
3. 經濟責任審計
4. 內部審計結果運用
5. 內部控制的審計視角
6. 內部控制及評價
專家老師
為保證授課質量和效果,培訓班將擬邀南京審計大學知名教授及國內具有實踐經驗的審計專家授課,輔之現場疑難解答,互動交流。