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內部審計暨數字化時代的風險、內控、合規、法務、一體化管理專題研修班
【課程編號】:MKT039843
內部審計暨數字化時代的風險、內控、合規、法務、一體化管理專題研修班
【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】:內部控制培訓
【時間安排】:2025年06月24日 到 2025年06月27日3280元/人
2024年10月14日 到 2024年10月18日3280元/人
2023年10月30日 到 2023年11月03日3280元/人
【授課城市】:青島
【課程說明】:如有需求,我們可以提供內部審計暨數字化時代的風險、內控、合規、法務、一體化管理專題研修班相關內訓
【其它城市安排】:廣州 廈門 西安 南京 南寧 杭州 貴陽 ???/a> 昆明 大連 成都 烏魯木齊 合肥
【課程關鍵字】:青島內部審計培訓
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課程介紹:
習近平總書記在二十屆中央審計委員會第一次會議上強調指出,做好新時代新征程審計工作,必須苦練內功,堅持依法審計,做實研究型審計,打造經濟監督的“特種部隊”,更好發揮審計監督作用上聚焦發力,做到如臂使指、如影隨形、如雷貫耳。國有企業自2022年“合規管理強化年”以來,在合規管理方面取得了顯著成效,但也面臨一些不確定因素,合規風險識別與評價機制不健全 、合規審查機制尚未建立、合規問責處罰機制不完善、規管理評價機制不健全。
國務院國資委發布的《中央企業合規管理辦法》、《企業合規管理體系指南》、《中央企業全面風險管理指引》、《企業法律風險管理體系指南》等文件,要求建立“法務、合規、內控、風險一體化管理平臺”,強調“強內控、防風險、促合規”,構建全面、全員、全過程、全體系的風險防控機制。實踐中,如何厘清法務、合規管理、內控和風險管理之間的內在邏輯,以及如何有效整合風險監督資源,提升綜合防控能力,全面提升內部審計人員和法務合規人員的業務水平、為此我中心特舉辦內部審計暨數字化時代的風險、內控、合規、法務一體化管理專題研修班。
培訓對象:
各企事業單位主管領導、董(監)事辦公室、總法律顧問、法律事務部、法務審計部、審計部、紀檢監察部、企業管理部、合同管理部、合規管理部、法務/風險合規部、風險控制部、人力資源部、財務部、綜合部等相關人員。
課程大綱:
(一)內部審計工作理論基礎
1.內部審計與外部審計的區別和聯系
2.內部審計的職能與使命
3.內部審計機構與人員職能
4.用三種分類構建內部審計體系
5.內部審計的5個階段的閉環管理
6.信息化在內部審計中的應用
(二)審計人員四能四會勝任力
1、內部審計機構的設置原則
2、多層級內部審計機構的管理方式
3、審計人員四能四會勝任力
1)遇事能干,內部審計的方向選擇:審什么
2)遇事能查,內部審計操作實務:怎么審
3)開口能說,基于心理學的審計溝通方法論
4)團隊能帶,審計項目現場管理
5)提筆能寫,審計報告及審計整改操作實務
討論:將內部審計人員的績效與審計發現的問題和違規處罰掛鉤是創舉還是錯誤?
討論:內部審計人員被指咄咄逼人怎么辦?
討論:內部審計怎樣才能成為領導的“貼心人”
(三)內部審計技術及方法落地
1.選擇審計項目的2個方法:經營估計法/風險排查法
2.審計取證的8個核心方法
3.審計發現、審計工作底稿及審計結論
4.審計報告的內容和格式及修訂及發送
5.審計報告的運用及后續審計
討論:內部審計對審計發現的稅務違規問題應該如何上報?
(四)合規與合規管理
1.《中央企業合規管理辦法》4大原則
2.《中央企業合規管理辦法》5個關鍵,5個到位
3. 合規管理運作機制
4. 合規管理的“三個三”
(五)數字化時代的風險、內控、合規、法務一體化管理
1.風控一體化管理的挑戰與機遇
2.識別合規風險6大方法論
3.如何搭建“法律合規大風控”管理體系及“風控合法審一體化新機遇
4.內控數字化探針
5.內控數字化模型
6.內控風險大屏化下的快速測試與預警
7.風險應對的4種主流方法 1)規避 2)轉移 3)減輕 4)接受
8.內部審計3個組織
9.內部審計的2個必行事項(七)巡視巡察工作專題
(六)合規管理的“一核心,三支柱,九要素”
1、一核心:道德與合規文化
2、三支柱:制度、人員、技術
3、九要素
(七)企業合規及相關法律風險典型類型及案例(選講)
專家老師
每期授課講師將邀請來自相關部門熟悉政策法規、具有豐富實踐經驗的領導,政法大學教授。央企、大型國企有多年工作實操經驗的相關人員。