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2024年
內部控制培訓公開課
內部控制培訓內訓課程
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內部審計與內部控制培訓班
【課程編號】:MKT040775
內部審計與內部控制培訓班
【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】:內部控制培訓
【時間安排】:2025年07月24日 到 2025年07月25日2000元/人
2024年08月08日 到 2024年08月09日2000元/人
2023年08月24日 到 2023年08月25日2000元/人
【授課城市】:南京
【課程說明】:如有需求,我們可以提供內部審計與內部控制培訓班相關內訓
【課程關鍵字】:南京內部審計培訓,南京內部控制培訓
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【課程背景】
2018年1月審計署令第11號,公布了新修訂的《審計署關于內部審計工作的規定》,自2018年3月1日起施行,是國家加強內部審計工作、發揮內部審計作用的重大舉措,對促進被審計單位規范內部管理、完善內部控制、防范風險和提質增效具有十分重要的意義。內部審計站在時代發展的前沿,審計人員應及時把握好發展脈搏,才能立與不敗之地,無愧于時代的驕子。本課程從內部審計的發展的前沿分析入手,將理論與實踐融為一體,重點分析當下環境下內部審計發展趨勢,并針對發展動態,尋求戰略定位與選擇;同時以內部控制的經典案例為基礎,解讀內部審計與內部控制相互關系,發揮最佳內部控制作用,共同實現企事業單位的內部治理目標。
【參會對象】
企業總經理、內控總監、運營總監、監察/審計/財務/人力資源/質量安全負責人;企業高層、總會計師、財務總監、稅務總監、財務經理、稅務經理等企業財務負責人,審計師、會計師、評估師、經濟師、工程師及企業管理人員;財務人員、會計師事務所負責人等。
【課程內容】
一、現代內部審計定位
1、現代內部審計定位
2、內部審計面臨的主要風險
3、內部審計與內部控制的關系
二、現代內部審計發展趨勢
1、內部審計目標戰略選擇
2、內部審計國際融合
3、內部對象的選擇
4、內部審計內容的選擇
5、內部審計方法的選擇
6、內部審計質量的提高
7、內部審計評價依據的選擇
8、內部審計領域的拓展
9、現代內部審計最佳實務與案例。
三、內部審計與內部控制融合
1、內部控制機理與功能發揮
2、最佳內部控制的案例分析
2、內部審計與內部控制的有機結合
3、如何實現內部控制的提升與飛躍
陳老師
南京審計學院國際審計學院教授,國際注冊內部審計師,國際內部審計協會(IIA)學術委員會委員(ARC),中國內部審計協會考試委員會委員,中國注冊會計師,中國審計學會會員。近年來在《審計研究》等刊物發表學術論文30余篇,出版各類學術著作10余部,主持或參與各類課題20余項(包括兩項國家自然科學基金和一項國家863課題)。多次獲優秀教學質量獎、優秀青年骨干教師獎、江蘇省“青藍工程”中青年優秀骨干教師稱號等。
研究方向:審計理論與方法、內部審計、公司治理、風險管理和內部控制等。
主講:風險管理和內部控制、審計技術與方法、財務審計、經濟責任審計等課程。