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新時代審計業務能提升與風險控制專題研修班

【課程編號】:MKT048681

【課程名稱】:

新時代審計業務能提升與風險控制專題研修班

【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版

【所屬類別】:內部控制培訓

【時間安排】:2025年04月11日 到 2025年04月14日3280元/人

2024年06月21日 到 2024年06月24日3280元/人

2024年04月26日 到 2024年04月29日3280元/人

【授課城市】:杭州

【課程說明】:如有需求,我們可以提供新時代審計業務能提升與風險控制專題研修班相關內訓

【其它城市安排】:成都 上海 昆明 西寧 重慶 青島 大連 北京 西安 廈門

【課程關鍵字】:杭州審計業務培訓

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課程介紹

為深入貫徹落實黨的十九大和十九屆二、三、四、五中全會及習近平總書記關于審計工作的重要批示指示精神、并以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,加強各地方國有企業審計干部履職能力,強化省市排頭兵意識,圍繞各地方政府中心工作,聚焦審計主責主業,著力推進全面從嚴治黨。把教育培訓作為審計干部進一步自覺增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”的重要手段,采取“請進來,走出去”原則,展開專題培訓。采取集中培訓與網絡學習相結合,分層分類開展培訓,加快審計干部思想轉變,提升審計干部政治素質、工作能力、業務水平,促進審計干部適應新時代對審計工作的新要求。因此名課堂特于2021年在全國各地舉辦“新時代審計業務能力提升與風險控制專題研修班”。

課程對象

各企業全體審計干部、黨務干部,主要包括:黨委委員、紀委委員;黨委、紀委;監察審計部;黨總支委員;黨支部委員及相關人員;各類金融企業和銀行企業黨務干部、審計干部,黨委委員、紀委委員、監察審計部等。

課程內容

(一)新時代審計業務通用技能提升與風險控制

1、內部審計部門的工作范圍及作用

2、向領導匯報審計結果的幾大關鍵

3、管理審計中的咨詢服務——堵塞漏洞所在,完善企業流程

4、內部審計項目管理行為科學化

5、審計工作的難點和壓力疏導

6、不同類型審計業務的實務指導

7、內部控制與風險管理常見問題及對策

8、各業務循環常見風險、內控要點及審計方法。

(二)如何做好內部控制與企業風險管理

1、內控法規更新與實踐

2、企業內控失控的后果

3、內部控制的相關理論和法規

4、企業內部控制實務

5、控制活動與風險防范

6、內控的應用——防范于未

7、控制活動與風險評估相結合

(三)如何做好業務循環中的內部控制

1、業務循環中的風險

2、內控的七大業務循環

3、內控建立與風險管理的關系

4、采購及付款環節的內部控制

5、采購計劃的制定和審批

6、采購業務的執行控制

7、貨幣資金管理的內部控制

8、現金的流入和流出控制

9、業務程序審批制度

(四)如何做好有效的風險管理與舞弊調查

1、風險管理與企業內控內審制度

2、企業可能存在的風險

3、企業風險管理的控制框架

4、內部審計師在防范舞弊中的作用

5、舞弊類型與風險分析

6、舞弊審計的內容

7、舞弊審計的技巧和方法

8、舞弊調查程序與方法

9、舞弊調查中的技術應用

10、舞弊調查中的面談和詢問的技巧

專家老師

每期授課講師將邀請來自中央紀委國家監委相關部門熟悉政策法規、具有豐富實踐經驗的領導,地方審計局領導、審計大學教授。

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