企業(yè)管理培訓(xùn)分類導(dǎo)航
企業(yè)管理培訓(xùn)公開課計劃
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風(fēng)險導(dǎo)向的內(nèi)部審計實務(wù)
【課程編號】:MKT049688
風(fēng)險導(dǎo)向的內(nèi)部審計實務(wù)
【課件下載】:點(diǎn)擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】:內(nèi)部控制培訓(xùn)
【時間安排】:2025年02月12日 到 2025年02月13日7800元/人
2024年02月28日 到 2024年02月29日7800元/人
【授課城市】:重慶
【課程說明】:如有需求,我們可以提供風(fēng)險導(dǎo)向的內(nèi)部審計實務(wù)相關(guān)內(nèi)訓(xùn)
【課程關(guān)鍵字】:重慶內(nèi)部審計培訓(xùn)
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課程背景:
在當(dāng)前復(fù)雜多變的商業(yè)環(huán)境中,內(nèi)部審計作為企業(yè)風(fēng)險防控的重要一環(huán),必須緊跟行業(yè)變革的步伐。
新時代賦予內(nèi)部審計的重要使命,增強(qiáng)審計監(jiān)督體系整體效能,切實提高內(nèi)部審計成果的質(zhì)量和層次,加大審計理念創(chuàng)新、體制機(jī)制創(chuàng)新、技術(shù)方法創(chuàng)新、人才隊伍創(chuàng)新等一系列創(chuàng)新的力度,盤活用好審計資源,滿足相關(guān)利益方對內(nèi)部審計質(zhì)量變革、效率變革、動力變革等更高次的需求,促進(jìn)單位完善治理、內(nèi)部控制,實現(xiàn)新時代內(nèi)部審計高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)。
課程特色:
實戰(zhàn)導(dǎo)向:拒絕空談,直接審計實戰(zhàn)核心。
技術(shù)創(chuàng)新:全鏈路內(nèi)部審計高效建設(shè)路徑,掌握AI審計、大數(shù)據(jù)分析等新技術(shù)和方法。
名師指導(dǎo):由資深審計專家親自授課,傳授獨(dú)家審計技巧和實戰(zhàn)經(jīng)驗。以國內(nèi)外領(lǐng)先實踐為契機(jī),全面提升學(xué)員審計專業(yè)能力,職場競爭力倍增。
課程對象:
負(fù)責(zé)反舞弊、內(nèi)部控制和內(nèi)部審計部門的經(jīng)理、主管和其他管理人員
從事財務(wù)、內(nèi)外部審計、風(fēng)險管控以及紀(jì)檢監(jiān)察人員
課程收益:
顯著提升審計工作效率和準(zhǔn)確性從而為企業(yè)監(jiān)督提供更有利的支持
面對復(fù)雜多變的審計挑戰(zhàn)時快速發(fā)現(xiàn)問題、分析問題以及解決問題
以實戰(zhàn)為導(dǎo)向,讓你在真實案例中掌握內(nèi)部審計以及風(fēng)險控制精髓
課程大綱
第一模塊:新時期內(nèi)部審計價值提升之道
內(nèi)部審計的使命與定位
基于服務(wù)戰(zhàn)略助力組織價值創(chuàng)造的風(fēng)控與審計實踐
對標(biāo)國內(nèi)外一流集團(tuán)內(nèi)部審計體系的高效建設(shè)
信息技術(shù)的飛速發(fā)展對審計領(lǐng)域產(chǎn)成了顛覆性的影響
新時期中國內(nèi)部審計準(zhǔn)則下審計業(yè)務(wù)類型精要
第二模塊:內(nèi)部審計標(biāo)準(zhǔn)化流程與實戰(zhàn)技巧
學(xué)習(xí)標(biāo)桿企業(yè)內(nèi)審流程,獲取標(biāo)準(zhǔn)化流程梳理優(yōu)化指南,重新審視自己的工作
以風(fēng)險發(fā)生的速度制訂審計計劃
按風(fēng)險因素編制COSO滾動風(fēng)險導(dǎo)向的審計計劃
全面高效從人工、抽樣到智能化
風(fēng)險導(dǎo)向下“望聞問切”審計法
以風(fēng)險為導(dǎo)向聚焦審計發(fā)現(xiàn)
持續(xù)風(fēng)險評估下的敏捷審計模式
內(nèi)部審計的技術(shù)方法與實戰(zhàn)技巧(非現(xiàn)場&現(xiàn)場審計)
審計發(fā)現(xiàn)提煉技巧,千錘百煉撰寫“出彩”的審計報告
如何結(jié)合超級AI大腦自動生成功能和人工編輯優(yōu)化報告質(zhì)量
內(nèi)部審計標(biāo)準(zhǔn)流程之后續(xù)審計——全面梳理整改情況,有的放矢后續(xù)審計
第三模塊:研究型審計下的內(nèi)部審計轉(zhuǎn)型與價值創(chuàng)造
研究型審計是謀事之基、成事之道
研究型審計的主要特征
研究型審計核心是研究人性
研究型審計的實務(wù)清單
研究型審計清單的五個關(guān)鍵內(nèi)容以及方法
項目全流程實施研究型審計詳解
研究型審計案例與實踐創(chuàng)新
第四模塊:全產(chǎn)業(yè)鏈形態(tài)卓越內(nèi)部審計實操案例
基于服務(wù)戰(zhàn)略助力治理結(jié)構(gòu)完善的風(fēng)控與審計實踐
嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律:強(qiáng)化費(fèi)用監(jiān)督與管控
透析虛假貿(mào)易:審計識別與策略應(yīng)對
股權(quán)投資管理審計切入點(diǎn)&投后管理審計重點(diǎn)
供應(yīng)商管理與采購業(yè)務(wù)管理審計
揭開招投標(biāo)違規(guī)與舞弊的神秘面紗
以審計為抓手,做到技改大修監(jiān)督全程化
資金管理無小事,資金管理審計實戰(zhàn)派的四個殺手锏
增值型內(nèi)部審計實踐(銷售、合同、工會、外協(xié)、工程項目)
優(yōu)秀內(nèi)部審計實戰(zhàn)案例展播(廢舊物資、倉儲運(yùn)輸、醫(yī)藥渠道、環(huán)保、畜牧業(yè)、房地產(chǎn))
第五模塊:完善和利用最好的信息技術(shù)提升審計效率
科技強(qiáng)審,實現(xiàn)數(shù)字化審計業(yè)務(wù)模式
審計平臺的運(yùn)用
審計工具的運(yùn)用
結(jié)合信息技術(shù)對審計流程再造
智能風(fēng)險預(yù)警和應(yīng)對
審計風(fēng)險識別及應(yīng)對的知識庫
審計模型庫、方法庫
審計風(fēng)險事件庫
最佳標(biāo)桿,智慧審計數(shù)字化的構(gòu)建與實施
第六模塊:培養(yǎng)審計人員「有事能說會說、有事能辦會辦」
追本溯源:審計為何會被業(yè)務(wù)“忽悠”
循循善誘:如何引導(dǎo)審計對象說出問題
見招拆招:雙方“對抗”中如何規(guī)避沖突
博弈論在反舞弊審計中的應(yīng)用實例
五大審計溝通謀略篇
理解內(nèi)部審計行為與辨析審計決策
羅老師
講師背景:
– 實戰(zhàn)派內(nèi)部控制與內(nèi)部審計專家
– 中國注冊會計師(CPA) – 國際注冊內(nèi)部審計師(CIA) – 國際注冊內(nèi)部控制評估師(CCSA) – 美國注冊舞弊審查師(CFE) – 國家財務(wù)總監(jiān)資格認(rèn)證獲得者(OSTA) – 青島大學(xué)會計碩士專業(yè)學(xué)位 MPAcc 導(dǎo)師– 上海財經(jīng)大學(xué)兼職教授
• 職業(yè)經(jīng)歷:
– 歷任國企財務(wù)負(fù)責(zé)人、外部審計事務(wù)所總審計師、北京中瑞智晟管理咨詢有限公司專家委員會組長、技術(shù)支持合伙人,在國內(nèi)名列前茅的特大型電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司擔(dān)任審計部負(fù)責(zé)人,副教授、上市公司審計部長,監(jiān)事,多家上市公司內(nèi)部控制咨詢顧問,上海栩駿管理咨詢公司總經(jīng)理,在上海國家會計學(xué)院、北京國家會計學(xué)院、廈門國家會計學(xué)院、上海財經(jīng)大學(xué)受邀授課。羅老師發(fā)表關(guān)于內(nèi)部控制、內(nèi)部審計原創(chuàng)文章 40 余篇,連續(xù)數(shù)年被授予內(nèi)部審計先進(jìn)個人、管理標(biāo)兵、優(yōu)秀黨員等稱號,其帶領(lǐng)的審計團(tuán)隊多年被內(nèi)外部上級部門授予先進(jìn)內(nèi)部審計部門榮譽(yù)。構(gòu)建了持續(xù)有效的內(nèi)部控制與內(nèi)部審計實務(wù)體系,實施上百起重大、復(fù)雜、疑難、創(chuàng)新審計項目,增收節(jié)支產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益數(shù)億元,最早指導(dǎo)國內(nèi)企業(yè)內(nèi)控體系建設(shè)的實踐專家,精通“合規(guī)規(guī)范、建設(shè)體系、結(jié)合實際、控制風(fēng)險、防范價值”五維一體內(nèi)部控制與風(fēng)險管理實戰(zhàn)操作方法,已經(jīng)為超過 500 家多大型企業(yè)提供風(fēng)控技術(shù)指導(dǎo)支持。特別在企業(yè)風(fēng)險管理、內(nèi)部控制、全覆蓋的內(nèi)部審計第一線,積累了扎實的理論基礎(chǔ)和豐富的實務(wù)經(jīng)驗。同時,在傳播審計理念、再現(xiàn)一線審計風(fēng)采、匯聚國內(nèi)外審計技術(shù)、助推審計成果轉(zhuǎn)化方面做出了有口皆碑的重大貢獻(xiàn)