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國有企業(yè)合規(guī)管理與全流程風險管控操作實務高級研修班
【課程編號】:MKT056563
國有企業(yè)合規(guī)管理與全流程風險管控操作實務高級研修班
【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】:內(nèi)部控制培訓
【時間安排】:2025年07月23日 到 2025年07月26日3800元/人
2024年08月07日 到 2024年08月10日3800元/人
2023年08月23日 到 2023年08月26日3800元/人
【授課城市】:長沙
【課程說明】:如有需求,我們可以提供國有企業(yè)合規(guī)管理與全流程風險管控操作實務高級研修班相關(guān)內(nèi)訓
【其它城市安排】:北京 廈門 重慶 昆明 深圳 西安 成都 上海 廣州 杭州
【課程關(guān)鍵字】:長沙風險管控培訓
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課程介紹
加強合規(guī)管理是建設(shè)一流國有企業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的根本保障。《中央企業(yè)合規(guī)管理辦法》 的發(fā)布為各單位建立健全合規(guī)管理體系提供了指引和方向,各單位應以《辦法》實施為契機,進一步建立健全風險、內(nèi)控、合規(guī)、法律一體化管理體系,構(gòu)建資源整合、有效協(xié)同、良性循環(huán)的風險防控長效機制,確保企業(yè)風控合規(guī)信息化與企業(yè)經(jīng)營管理信息化建設(shè)同步,充分發(fā)揮其對企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的保障和促進作用,推動企業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展。為全面深化大風控、大監(jiān)督體系建設(shè),建立健全以風險管理為導向、以合規(guī)管理監(jiān)督為重點的內(nèi)控體系,完善以管資本為主的國有資產(chǎn)監(jiān)管體制,切實做到依法合規(guī)經(jīng)營,扎實推動國有企業(yè)各項工作再上新臺階,我中心決定舉辦國有企業(yè)合規(guī)管理與全流程風險管控操作實務高級研修班。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
參加人員
各省市企事業(yè)單位主管領(lǐng)導、總法律顧問、董(監(jiān))事辦公室、法律事務部、審計部、紀檢監(jiān)察部、企業(yè)管理部、合同管理部、合規(guī)管理部、風險合規(guī)部、風險控制部、風險管理部、財務部、人力資源部、綜合部等相關(guān)人員。
課程大綱
第一部分 《中央企業(yè)合規(guī)管理辦法》重點解讀與合規(guī)管理實務
1.加強黨的領(lǐng)導,將黨的領(lǐng)導嵌入合規(guī)內(nèi)控
2.設(shè)立首席合規(guī)官及相關(guān)權(quán)限
3.構(gòu)建合規(guī)管理制度體系
4.合規(guī)審查中各部門的職責和界限
5.完善合規(guī)管理體系--組織、制度、流程、文化、保障
6.加強企業(yè)合規(guī)環(huán)境控制
7.構(gòu)建合規(guī)內(nèi)控風險預警機制
8.合規(guī)內(nèi)控中的內(nèi)外部信息溝通與控制
9.合規(guī)控制中的前置審查
10.合規(guī)管理的的五個關(guān)鍵和五個到位
11.合規(guī)管理的三張清單--風險識別清單、崗位合規(guī)職責清單、流程管控清單及案例分享
12.合規(guī)內(nèi)控中的有效性評價及案例分享
13.董事會風控委員會的合規(guī)職能與作用
14.董高決策責任與風險規(guī)避
15.完善經(jīng)營者違規(guī)問責機制
第二部分 數(shù)字化時代的風險、內(nèi)控、合規(guī)、法務一體化管理
(一)風險管控最新要求及政策解讀
1.國內(nèi)外風險管理與內(nèi)部控制的規(guī)范與指引
2.國家層面風險管控方面政策解讀
3.國務院國資委最新法治建設(shè)、內(nèi)控監(jiān)管要求
4.如何搭建“法律合規(guī)大風控”管理體系及風控合法審一體化新機遇
(二)集團合規(guī)管控與風險管控聯(lián)動與融合
1.數(shù)字經(jīng)濟時代下企業(yè)的合規(guī)管控之道
2.從管控模式看集團風險管控落地“一企一策”
3.風險管理、內(nèi)部控制、內(nèi)部審計如何融合
4.基于橫向、縱向、端到端的法務合同新體系
5.風險管控融入業(yè)務、融入信息化思路
6.對標世界一流管理-國內(nèi)外最佳實踐
(三)國資監(jiān)管最新要求下的企業(yè)風險管理建設(shè)與優(yōu)化
1.企業(yè)風險管控構(gòu)建要點、主要措施與程序
2.企業(yè)風險管控構(gòu)建階段流程梳理步驟和主要工作內(nèi)容
3.內(nèi)部控制評價要點、主要措施與程序
4.案例分享:某企業(yè)集團內(nèi)控、內(nèi)審與風險管理機制分析
(四) 運用大數(shù)據(jù)構(gòu)建企業(yè)風險管控落地
1.企業(yè)如何形成風險管控體系循環(huán)
2.集團管控模式下的母子公司管控策略
3.如何形成集團總部和下屬公司的風險管控循環(huán)
4.風險管理系統(tǒng)、內(nèi)部控制系統(tǒng)、內(nèi)部審計系統(tǒng)運用
5.內(nèi)部控制落地執(zhí)行新思路、新方法
6.企業(yè)管控大數(shù)據(jù)新思路
7.企業(yè)管控手段與信息化如何融合
8.案例分享:如何運用大數(shù)據(jù)風控解決實際問題
第三部分 企業(yè)風險管理與防范
1.風險管理與企業(yè)風險評估
2.公司運營中的法律風險防范
3.合同法律風險防范
4.企業(yè)投融資中的法律風險防范
5.企業(yè)勞動用工法律風險防范
專家老師
國務院國資委研究中心相關(guān)領(lǐng)導、中國法學會民商法研究會、國內(nèi)知名律師事務所合伙人及長期從事合規(guī)管理研究和實踐的各政法大學專家教授;央企、大型國企有多年工作實操經(jīng)驗的相關(guān)人員。