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內部控制體系建立與檢查評價

【課程編號】:NX13632

【課程名稱】:

內部控制體系建立與檢查評價

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【所屬類別】:內部控制培訓

【培訓課時】:1~2天

【課程關鍵字】:內部控制體系培訓

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課程背景

2002年,美國發布SOX法案,對所有在美國上市公司內部控制提出嚴格要求;2008年,中國財政部等五部委推出被稱為C-SOX的內控基本規范;2013年COSO委員會發布新的內部控制框架;2014年年底,所有在美上市企業均須按照COSO新框架建立內部控制機制,對于赴美上市的中國企業,也需符合美國的內控新規。

COSO新的內部控制整體框架帶來哪些變化?上市公司如何應對?從合規和提升管理角度來說,如何系統性地建設或優化內控體系?如何梳理流程、識別風險?如何對公司內控體系進行自我檢查評價?如何應對和配合集團總部內審人員的內控審計?

通過本課程,我們將幫助學員解讀COSO內控最新框架變化要求,掌握內控體系建設方法與工具,有效梳理流程及識別風險,并了解如何檢查評價公司內控、內控檢查評價關注要點,從而學會開展內控自評,有效應對和配合內控審計。

培訓對象

財務總監、各級財務主管、內控內審人員和其他管理人員

課程收益

了解內部控制和風險管理框架最新變化

了解SOX、C-SOX的核心要求

掌握內控建設的步驟和方法,學會流程梳理及風險識別

掌握內部控制自我檢查評價、應對審計的基本技巧

為學員提供最新COSO內控框架資料及中美內控法規資料匯編(電子版)

學員還將獲得包括《內控手冊》模板等系列內控實用工具(電子版)

課程大綱

一、內部控制與風險管理體系概述

企業舞弊與風險防范

內部控制與風險管理框架

COSO(2013)內部控制新框架主要變化

COSO(2013)內部控制新框架提出的十七條核心原則

SOX, C-SOX概述及比較

上市公司如何應對COSO內控新框架

二、內部控制體系建立與執行詳解

內部控制建設的組織機構和職能

探討:不同職能部門主導內控實施的優劣比較(財務主導、內審主導或風控主導)

內部控制體系建設的五步工作法

內部控制體系建設主要工具及成果手冊示例

如何有效劃分內控流程

內控流程梳理中的風險識別與評估方法

流程梳理中風險識別與評估常見的問題和困惑

如何編制SOP(標準操作流程)及撰寫說明文件

探討:內控體系落地執行的常見問題及經驗分享

案例:某上市公司內控體系建設全過程

三、內控體系自我檢查評價及審計應對

內部控制檢查評價總體流程概述

內部控制檢查評價計劃制定

內部控制評價現場測試的方法與過程

案例:內控檢查中穿行測試的使用

內控缺陷認定及審批:如何確定內控缺陷嚴重程度

案例:某上市公司內控缺陷的定量和定性標準

內部控制缺陷整改及跟蹤

被檢查單位如何做好內控自查及內控審計應對

四、主要業務循環的內控關注要點及檢查評價方法

貨幣資金管理的內控要點及檢查評價

案例:某500強外企出納挪用資金上千萬元

銷售及收款循環的內控要點及檢查評價

案例:一筆現金回款背后的秘密

采購及付款循環的內控要點及檢查評價

案例:《杜拉拉升職記》中付款舞弊

固定資產管理的內控要點及檢查評價

案例:公司固定資產緣何出現在高管家里?

會計核算與財務報告的內控要點及檢查評價

案例:上市公司年報頻頻出錯原因在哪?

馬老師

師從李若山教授,復旦大學會計學博士,理論經濟學博士后,上海證券交易所博士后

曾擔任大型企業內審經理、子公司財務負責人、商業銀行信貸經理、全球第五大會計師事務所咨詢合伙人

北京財稅研究院研究員

納稅人俱樂部特聘專家《董事會》專欄作者

【個人簡介】

馬老師是財務與風控資深專家,致力于財務、內部控制和風險管理領域研究及實務,近二十年工作經歷,十年多管理咨詢從業經歷,指導幾十家上市公司和企事業單位建立內控體系并輔導實施,擅長財務分析、內控漏洞診斷及應對,積累了大量內控漏洞及財務管理的典型案例。

馬老師編著《內控漏洞識別與財務應對》、《財務報表分析技術》,在《財務與會計》、《董事會》、《企業管理》、《中國證券報》等報刊發表《內部控制十大漏洞》、《企業內部控制建設若干問題思考》、《企業內部控制體系建設十大誤區及防范》、《新會計準則下估值思考》等文章六十多篇,主持國家科技部創新基金、博士后基金、會計學會等多項課題。

馬老師曾為多個中央企業、上市公司和知名民企提供內控及財務管控咨詢服務,為企業提供務實的咨詢方案,并通過系統的培訓輔導企業實施,促使方案有效落地。尤其以財務分析、會計準則應用、內部控制、風險管理等見長,培訓學員過萬名,受到學員普遍好評。

【主講課程】

一.資本運營及新三板

企業IPO實務與操作

企業融資之道與并購重組

企業上市財務稅務規范常見風險及應對

上市公司及擬上市公司財務報表分析

私募股權投融資運作實務

投資盡職調查

新三板實務

二,銀行類金融機構客戶

商業銀行財務分析與管理會計

商業銀行財務管控體系建設與風險防范

商業銀行管理會計體系與實踐

商業銀行全面預算管理

商業銀行投資銀行實務與案例分析

授信盡職調查和財務造假識別

信貸視角財務報表分析與虛假報表識別

銀行案件防控及風險防范

銀行信貸業務全流程風險管理

三.管理人員及總裁班課程(非財-內控)

非財人員財務管理(報表閱讀+報表分析+預算+成本+內控)

集團管控與集團內控體系

內部控制與風險管理

消滅企業內控漏洞

總經理財務研修—打造財務管控五大系統

四.財務人員專業課程(內控-財務分析-預算-審計等)

財務報表分析與粉飾識別

財務精細化管控

風險導向的內審實務與技巧

內控漏洞識別與財務應對

企業財務分析與運營診斷

企業內部控制-框架 體系體系建設與內控評價

企業內部控制審計

全面預算管理

如何發揮財務部門在企業中的管控作用

業財融合_從價值記錄到價值創造

有效的信用控制與應收賬款管理

【授課風格】

1、授課邏輯思維清晰,深入淺出,生動活潑

2、實戰性強,近二十年實務與咨詢經歷,領導過多個咨詢項目,案例豐富

3、注意授課互動性,啟發學員參與討論和深入思考,容易引起學員共鳴

4、專業功底深厚,具有戰略高度,卻又簡明易懂

5、理論與實踐相結合,視角獨特,視野開闊

【服務客戶】

高校:清華大學、復旦大學、上海交大、上海財大、上海國家會計學院、暨南大學等多所高校研究生及總裁班特聘師資。

銀行:中國銀行、中國郵政儲蓄銀行總行、平安銀行、光大銀行山東分行、建設銀行松江支行、昆侖銀行、西安銀行、嘉興銀行、江南農村商業銀行、郵儲湖北分行、湖北農信社、黑龍江農信社、昆明農信社、內蒙古信用聯社、漢口銀行、綿陽市商業銀行、中國太保、泰康人壽、申銀萬國證券、光大證券、安信信托、昆侖信托、廣汽匯理汽車金融公司、上海通用汽車金融公司、華融資產、南方電網財務公司

其他:中國重工、國華能源投資、中糧生化、北京首旅集團、東風汽車、復星醫藥、中船澄西、同煤集團、紫光股份、山西汾酒、寧波富達、中大建設、徐匯國投、上港集團、錦江地產、益民商業、聯化科技、普萊科生物、蘇浙匯、新華傳媒、金光紙業(APP)、WMF(中國)公司、無錫愛普生、上海電科、雙輪集團、常熟熱電、長江石化、云錫股份、云南磷化、杉杉集團、寧波華鼎錦綸、廣博股份、中國南車寧波時代傳感、欣龍控股、四川富臨股份、水星家紡、波爾服裝、重慶港九、雙錢股份、維維股份、東方財富網、海航物流、上海玻機幕墻、浙大網新、中國高嶺土、杭州熱聯、中國能建、卓爾控股、寧夏英力特、匯銀股份、海隆石油、中國電信陜西通信服務、中國電信黃頁公司、河南藥監局、湛江地稅、青海國資,上海市稅務局、復旦大學軟件學院、上海交大、深圳綜合開發研究院、上海會計學會

【客戶評價】

1、三天財務培訓結束,總結一句話,會計其實并不枯燥,還是挺有趣的,大大的彌補了大學里欠下的功課。謝謝!

2、整個授課過程分享的眾多案例,古今中外,既有企業實踐接觸到的,也有影視小說的各類情節,讓我大開眼界、大開思路,佩服!

3、以前工作中碰到過很多困惑和朦朧的認識,聽馬老師講完之后,覺得有種戳破窗戶紙的感覺,對解決工作面對的問題很有幫助,授課方式娓娓道來、深入淺出,案例有針對性。

4、學了這么多年會計,第一次知道會計原來可以理解,就連小小的會計等式原來蘊含了這么多哲理。

5、老師授課過程中分享到眾多風險案例,讓我深刻地認識到內控對企業成長的重要性。企業要持續發展,必須構建良好的內控體系,而執行到位,并非一句口號所能解決,需要有完善的流程和操作工具作為保障。

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