2020年中小企業稅收優惠政策解析及稅收風險防范
【課程編號】:NX15421
2020年中小企業稅收優惠政策解析及稅收風險防范
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【所屬類別】:稅務會計培訓
【培訓課時】:2天(6小時/天)
【課程關鍵字】:稅收風險防范培訓
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課程背景:
疫情來臨,各種優惠政策鋪天蓋地,再加上深化增值稅改革的持續推進,如降低增值稅稅率、加計抵減、農產品加計扣除、留抵退稅和降低社保費率,對企業合同、發票、業務流程、財務核算和稅負等,這一系列變化不僅關系著企業上下游業務,也對企業內部核算帶來影響。企業面對這些大變化應接不暇。在越來越嚴峻的征管環境下,企業在發票及合同簽訂及業務流程方面的風險與日俱增。以前的風險沒有消退,新風險也需要預警和掌控。
一些企業由于管理制度不規范及對會計、稅法的不熟悉、理解的不透徹,容易使企業遭遇涉稅風險,從而承擔一些不必要的稅收支出。企業在經營過程中可能涉及的涉稅風險不僅影響企業的利潤水平,而且會對企業的信譽、運營造成無法挽回的損失。因此企業能否適當控制涉稅風險,并通過國家稅收優惠政策以及適當的納稅籌劃降低稅收成本。如何確保公司遠離涉稅風險?如何遠離合作伙伴的風險傳遞?如何依法規避涉稅風險,維護企業的合法權益?如何在防范涉稅風險的同時,利用稅收優惠政策以及納稅籌劃來減少稅費支出呢?您將從我們的課程中得到專業的解答!
課程收益:
確保企業能夠正確充分享受疫情期間各項優惠政策
掌握享受中小企業稅收優惠的技巧
掌握企業運營過程當中涉及的稅收風險
轉變思路、合理節約企業各項稅負指標
課程對象:
企業的董事會成員、高中級管理層成員、各級財務管理人員,各部門管理人員等
課程方式:
講師講授、案例分析、小組討論
課程大綱
第一講 疫情期間稅收優惠政策
一、疫情期間增值稅優惠政策正確應用
1、疫情期間可以申請退稅?
2、疫情期間哪些行業可以享受免稅政策?
3、3%減按1%的正確應用
二、疫情期間企業所得稅優惠政策正確應用
1、企業彌補虧損延長到8年?
2、企業捐贈有哪些稅收優惠?
3、2020年所有企業都不需要繳納企業所得稅?
三、疫情期間個人所得稅優惠政策正確應用
1、個人捐贈可以享受哪些稅收優惠?
2、疫情期間發放的“疫情補貼”,可否享受免稅政策?
第二講 企業涉稅風險防范
一、工資薪金與勞務報酬的證據鏈區分及涉稅風險化解
1、企業支付給臨時工的報酬屬于工資薪金還是勞務報酬?
2、企業支付給非全日制勞工的報酬屬于工資薪金還是勞務報酬?
3、沒有簽訂勞動合同的員工應取得怎樣的證據鏈證明企業職工?
4、企業支付給兼職人員的報酬究竟屬于工資薪金還是勞務報酬?以何為扣除憑證?
5、勞務報酬代開發票個人所得稅由支付方依法代扣代繳,企業端稅負加重,如何規避風險?
二、私車公用與公車私用的納稅證據鏈管理及風險化解
1、借用車輛改簽訂租賃合同,如何做到稅負不影響?
2、企業租賃車輛怎樣做到不用發票也能在稅前扣除?
3、大數據智能監測下公車私用的涉稅風險分析
三、各種常見費用發票等涉稅問題分析
1、管理費用核算技巧
1)業務招待費等涉稅問題分析
2)公司經常與客戶一起出差考察業務,客戶的一些機票等費用是否允許稅前扣除?
3)公司業務人員出差時,填列出差的誤餐補助一般都沒有發票,對于此項是否一定需要取得餐飲發票才可以列支?如果沒有餐飲發票,是否可以憑公司制定的規章制度填列報銷?
4)勞動保護費涉稅問題解析
5)職工餐飲食堂買菜沒票如何處理
2、銷售費用核算技巧
1)廣告費用的稅前扣除條件
2)廣告費用的納稅籌劃方法
3、發票實務中特定涉稅風險點
1)會務費、辦公費如何完善證據鏈
2)如何判斷是否開具發票
3)增值稅異??鄢龖{證處理
4)購物卡、ETC、加油卡取得發票注意事項
5)跨期發票增值稅、企業所得稅如何處理
四、借款費用及關聯企業直接往來賬涉稅風險
1、借款費用會計準則與稅法比較分析與納稅調整
2、借款費用(利息支出)的基本規定關聯企業借款利息稅前扣除的借款數量限制
3、企業向非金融企業及個人借款發生的利息支出,利率如何掌握?
4、出資未到位的利息的稅前扣除問題 (認繳制下存在的實際問題)
5、非金融企業接受關聯方債權性投資與其權益性投資的規定比例為2:1
6、集團間無償資金往來,稅收風險把控
7、法人私戶交易涉及的財稅風險
8、關聯企業拆借資金涉及的涉稅風險
陳老師
陳雷老師 財稅風險管理實戰專家
注冊稅務師
中級會計師
10年財稅培訓經驗
中華會計網校特聘講師
航天信息股份有限公司金牌講師
四川省稅務局納稅人講堂特聘講師
上海財大、四川財大研修班、總裁班特聘講師
現任:某大型稅務師事務所 | 合伙人
曾任:航天信息股份有限公司四川分公司 |培訓負責人
擅長領域:財稅疑難問題處理、稅收籌劃、稅收風險識別與防范、稅務稽查應對技巧、稅收政策解讀分析等
10年財務培訓與財務咨詢服務經驗:曾就職于全國中國電子信息百強企業-航天信息股份有限公司,為5家大型國有企業、10家上市公司提供股份制改制與上市上市服務工作,累計完成了46份企業年度審計報告、近百份專項股權改制方案、110份上市企業所得稅匯算清繳報告。并且在全省國稅系統組織的征管和稽查業務考試、競賽中連續十年名列前茅,曾參與個稅修訂草案征求意見專家組討論,具有非常豐富的稅收理論基礎和稅收管理以及籌劃實踐經驗。多年來陳老師為多家院校及企業培訓及財稅輔導,擅長運用財務思維與稅務思維解讀企業運作,曾為四川通訊企業、金融企業、互聯網企業、媒體單位、制造企業、事業單位、培訓機構等授課,授課主題包含《業財融合與稅務管理》、《企業所得稅匯算清繳應對策略與納稅調整》、《降稅減費背景下新政解讀及實務應用》、《懂稅的經營者》、《納稅人必知的財稅誤區及應對方法》、《發票管理與涉稅風險應對》、《非財務經理的財務管理》等課程培訓,累計受訓學員超過20000人,課程好評率均在90%以上,多家企業重復采購課程。
部分授課案例:
■ 陳雷老師為四川川投集團管理人員講授《非財務經理的財務管理》、《企業經營中“各環節”的風險防范與節稅技巧》課程,獲得高度認可。通過課程學習,公司領導懂得簡單財務報表的分析,并能用財務工具和信息做出生產運營決策,全面提高管理水平;使得該公司的預算編制水平有所提高,也讓各位領導了解 企業在經營過程中會遇到的一些稅務風險以及如何應對處理,課程結束后成功返聘8期。
■ 陳雷老師以一對一會一對多形式為民營中小企業提供挖潛增效、節稅降費服務,僅僅2019年,陳雷老師多次為某企業會員做關于節稅降費培訓并指導其落地,據統計,現場學員制定的方案累計節稅逾1000萬元,贏得15期返聘。
■ 陳雷老師給成都總裁班講授《中小企業稅收優惠政策解析及稅收風險防范》,給出落地的表格和方法工具,促使學員完成落地操作方案超過近千份,有效強化了老板對稅收政策了解,起到挖潛增效,堵住漏洞的作用,課程內容深受學員喜愛,后根據反饋信息大多數學員企業減稅增幅在30%以上。
■ 陳雷老師為藍光投資集團進行《新稅制下企業納稅籌劃實戰》課程培訓,提高了中層人員的納稅籌劃意識并掌握常用措施,使其在洽談業務、合同審批等環節能夠做到籌劃措施落地,后返聘5期。
■ 陳雷老師為西藏投資集團進行《新稅制下企業納稅籌劃實戰》課程培訓,幫助營銷人員靈活運用納稅籌劃措施歸避納稅風險,首批學員的納稅籌劃方案為企業節稅近千萬元,后返聘6期。
主講課程
《企業經營中發票處理技巧與票據風險管理》
《企業經營中“各環節”的風險防范與節稅技巧》
《深度剖析“新個人所得稅”稅務籌劃與風險規避》
《互聯網+云計算下 稅務稽查風險防范與節稅技巧》
《新稅改時代下 中小企業納稅風險規避與案例剖析》
《2020年中小企業稅收優惠政策解析及稅收風險防范》
《新稅改時代下 企業年終關賬處理技巧與涉稅風險管控》
《2020大數據智能監測下 “全行業”涉稅風險防范與節稅技巧》
授課風格:
深入淺出,通俗易懂“純干貨、接地氣”
幽默詼諧,從不同視角為學員打通思維瓶頸
親切謙和,善于啟發引導,給學員營造輕松愉悅的學習氛圍
部分服務客戶:
金融行業:四川華西海外投資建設有限公司、瀘州市交通投資集團有限責任公司、成都市紳德投資有限責任公司、西藏投資集團有限責任公司、四川川投集團、興業銀行、德陽銀行等
建筑行業:四川公路橋梁建設集團、中鐵二局、藍光投資、成都川蓉建筑勞務有限公司、四川昊森建筑工程有限公司、四川泰龍建筑工程有限公司、成都市蓉城建筑工程公司、瀘州市酒城建筑工程有限公司、四川吉安建筑工程有限公司等
銀行行業:中國銀行、恒豐銀行、工商銀行、建設銀行、農商行等
教育行業:鄆城職教中心、壽光職教中心、滕州教師進修學校、濟南理工中職、荏平職教中心、濟寧工業技師學校、濟南三職專、聊城高級財經職校、臨沂河東職專、寧津職專、日照工業學校、單縣職專、泰安職專、禹城職教中心、濱州博翱、冠縣職教、高密中專、濰坊技師學校、濰坊商校、威海臨港中職、威海水產學校、新汶礦業職專、煙臺城鄉建設學校、煙臺電子工業學校、煙臺輕工業學校、煙臺長島職專等
制造型科技企業:星徽精密制造、浙江水晶光電、廣州天賜集團、山東亞泰新材料、深圳福賽科技、怡文科技、湯臣倍健、廣康生化等
其他行業:第一制藥、四川省人民醫院、四川省國土勘測規劃研究院、置信實業(集團)、文旅集團公司、四川移動、四川電信等
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