內部審計程序、方法和實施
【課程編號】:NX23647
內部審計程序、方法和實施
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【所屬類別】:內部控制培訓
【培訓課時】:可根據客戶需求協商安排
【課程關鍵字】:內部審計培訓
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一、企業內部審計特點和程序
1.內部審計特點及面臨問題
2.內部審計職能及擴展趨勢
3.內部審計類型和基本程序
4.內部審計組織和團隊建設
5.內部審計過程中的溝通
典型案例
二、內部審計技術方法的運用
1.內部審計一般方法的應用
2.技術方法之一:書面審查
3.技術方法之二:客觀驗證
4.技術方法之三:分析性復核
5.技術方法之四:其他方法
典型案例
三、基于內部控制的風險審計
1.內部控制審計目標和重點
2.內部控制審計程序和方法
3.內部控制審計調查和測試
4.內部控制缺陷認定和評價
5.全面風險管理審計和預警
典型案例
四、企業財務報表審計的實施
1. 財務報表審計目標和程序
2. 資產負債表審計重點和方法
3.利潤表審計重點和方法
4. 現金流量表審計重點和方法
5. 綜合財務審計重點和方法
典型案例
五、企業專項內部審計的實施
1. 專項內部審計目標和程序
2. 經濟責任內部審計的實施
3. 經濟效益內部審計的實施
4. 工程項目內部審計的實施
5. 采購項目內部審計的實施
典型案例
王老師
著名財稅和管理咨詢專家
財政部科研所客座教授
國家會計學院客座教授
財務執行力培訓網首席培訓師
世界稅收聯合會財稅研究員,北京大學民營經濟研究院研究員
中國注冊會計師、職業培訓師,
北京同道興會計師事務所合伙人。
我國最早加盟國際四大會計公司從事管理咨詢的專家之一
具有30多年的財稅和管理咨詢
培訓背景:
現任國資委職業經理中心特約培訓師;國家會計學院、清華大學、北京大學、上海交大、浙江大學、中山大學、四川大學、武漢大學等院校客座教授;北大縱橫、時代光華、上海高頓、和君等機構高級培訓師。
曾任國際永道會計公司高級顧問、北京信永中和會計師事務所高級經理、北京注冊會計師協會考試委員會委員。
全國CPA考試和會計職稱考試輔導主講教授,多家機構衛星轉播課程主講
為中國幾十家大中型企業提供財稅和管理咨詢,為數百家企業提供內訓服務,在全國上百場高級財稅研討會上主講。
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