企業所得稅匯算清繳(大綱母版)
【課程編號】:NX41501
企業所得稅匯算清繳(大綱母版)
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【所屬類別】:稅務會計培訓
【培訓課時】:可根據客戶需求協商安排
【課程關鍵字】:所得稅培訓
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課程大綱
一:資產損失
1.資產損失的分類
2.稅前扣除管理模式的變化
3.正確理解備查資料
4.各類資產涉及的備查資料
二:保險支出的扣除
1.員工基本保險支出
2.員工特殊保險支出
3.員工商業保險支出
4.股東個人人壽保險支出
5.社會責任相關保險支出
6.財產相關的保險支出
7.總結
三:福利費用扣除
1.福利費稅前扣除基本政策
2.福利費稅前扣除的范圍
3.福利費稅前扣除計提基數
4.福利費稅前扣除常見問題
5.福利費稅前扣除憑證問題
四:營銷費用的扣除
1. 宣傳費用
2.營銷推廣費用
3.陳列展示費用
4.業務接待費用
5.傭金支出
6.異地營銷機構費用
7.總結
五:稅前扣除憑證
1、收據入賬
2、無票費用
3、個人抬頭
4、跨期費用
5、問題發票
6、總結
六:備查資料的準備
1. 資產損失備查資料要求
2. 資產損失專項報告要求
3. 常見資產損失備查資料
4. 稅收優惠備查資料要求
5. 常見優惠政策備查資料
6. 備查資料中涉及的稅務風險
7. 總結
七:前后年度銜接的事
1. 跨年度費用的處理
2. 職工教育經費的銜接
3. 廣告宣傳費的銜接
4. 公益捐贈支出的銜接
5. 專用設備投資抵稅的銜接
6. 彌補虧損的銜接
7. 以往年度差錯的更正
8. 總結
八:這些費用扣除易犯錯
1. 人員相關費用6項:工資、福利費、服飾費、離職補償、保險、職工教育經費
2. 業務相關費用5項:業務宣傳費、業務接待費、會議費、差旅費、傭金支出
3. 營業外支出3項:罰款、滯納金、贊助
4. 支出的發票問題
5. 總結
九:資產損失
1、稅前扣除資產損失的范圍
2、資產損失的分類
3、正確理解清單申報的資產損失
4、資產損失稅前扣除的證據
5、常見資產損失的稅務扣除
6、特殊資產損失的稅前扣除
7、總結
十:成本費用1
1、所得稅成本費用扣除的原則
2、工資薪酬稅前扣除分析
3、福利支出稅前扣除分析
4、服飾費用支出稅前扣除分析
5、五險一金、商業保險稅前扣除分析
6、黨團組織工作經費稅前扣除分析
7、工會經費稅前扣除分析
8、職工教育經費稅前扣除分析
十一:成本費用2
1、業務接待費稅前扣除分析
2、廣告宣傳費稅前扣除分析
3、傭金支出稅前扣除分析
4、保險、勞保支出稅前扣除分析
5、借款費用、利息稅前扣除分析
6、捐贈、贊助支出稅前扣除分析
7、違約金、賠償金稅前扣除分析
8、不能稅前扣除項目分析
9、總結
十二:應稅收入
1、企業所得稅政策特點
2、企業所得稅收入范圍
3、企業銷售收入及其確認
4、企業勞務收入及其確認
5、企業資產轉讓收入及其確認
6、企業視同銷售收入的處理
7、企業其他收入的處理
8、企業不予征收收入
9、總結
十三:納稅調整如何不犯錯
1、銷售費用的納稅調整
2、工資及三費支出納稅調整
3、利息支出納稅調整
4、捐贈支出納稅調整
5、贊助支出納稅調整
6、營業外支出納稅調整
7、與經營無關支出納稅調整
8、沒有取得合法票據納稅調整
9、總結
十四:收入申報如何不犯錯
1、不一樣權責發生制
2、應稅收入確認常見錯誤分析
3、增值稅、所得稅、會計中收入確認的差異
4、視同銷售收入申報常見錯誤分析
5、政府補貼收入申報常見錯誤分析
6、其他業務收入申報常見錯誤分析
7、營業外收入申報常見錯誤分析
8、建議
戴老師
戴卓 教授(北京)
——企業涉稅規劃與涉稅危機管理專家,稅務合規講師第一人
中國社科院稅務碩士中心首批稅務律師(CTL)
美國注冊財務規劃師(RFP)全球特聘講師(中國區)
北大,清華,復旦大學,西安交大,深圳大學等MBA 特約講師
中財企協商學院 客座教授
中稅網特約稅務專家,中華會計網校特聘專業講師
稅務系統從事稅務工作27年
抖音稅官說稅創作者
【個人簡介】
戴老師1993年從高校稅務專業畢業后,在稅務戰線工作近三十年,從管理員,稽查科長,到大企業局任業務骨干;擁有多年管理大型房企,工業企業的稅務經驗,一直從事一線的稽查,應對,評估等執法工作;兼任多家企業集團的編外稅收輔導員,培訓各類企業高管及會計人員幾千人。曾管理數十家國內外知名年納稅額超過1億元的500強國企、地產公司、民企的稅務事項,具有豐富完整的企業稅務管理工作履歷。
戴老師多年從事稅務系統的培訓工作,共計培訓稅務干部幾千人次。戴老師能從稅務的專業角度精確審查企業的涉稅行為,提供切實可行的節稅方案;同時,戴老師能準確甄別偷稅和合理避稅的界限,提供更加符合稅法精神的一攬子解決方案,從多角度立體解決企業所有涉稅問題,讓企業擁有更明確的涉稅界限感。
戴老師還是中國社科院稅務碩士中心首批稅務律師(CTL),這樣能為企業解決涉稅問題的同時解決相關的其他法律問題,把行業的稅收籌劃融入到組織結構、交易流程管控中去講解,把稅務風險與應對籌劃的關系講得更加深入。
【主講課程】
《2022金稅四期“以數治稅”新形式下企業合規籌劃與稽查應對專題班》
《2022稅四期下–制造業涉稅疑難問題解析與合規籌劃實務專題》
《2022“以數治稅”下企業全稅種稅務風險點及風險化解專題》
《2022數智時代下企業供應鏈涉稅風險識別與合規籌劃專題》
《2022業財融合下企業跨部門合作及全稅種管控與合規籌劃專題》
《2022年房地產企業涉稅邊緣問題解析籌劃》
《2022電商稅籌技巧及應用》
《2022高凈值人士避稅技巧》
《2022股權轉讓籌劃技巧》
《2022直接稅的籌劃及落地》
《2022金四系統的監管及應對籌劃》
《中小企業涉稅現實及籌劃》
《2022年企業涉稅危機管理技巧與應對》
《2022大數據下的稅務稽查,涉稅安全與籌劃》
《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》
《2022年稅務約談技巧分析》
《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》
《2022建筑業無票,傭金,公轉私等財稅難題落地方案及籌劃》
《2022制造業顛覆性財稅籌劃及風險應對》
《2022電商及網紅涉稅籌劃及風險規避》
《2022貿易業的稅務風險及化解籌劃》
《2022年高凈值人士涉稅形勢及危機應對》
《2022無票支出的稅務解決之道》
《2022高管個稅籌劃及稽查應對》
《法制化環境下的個人財富安全與危機應對》
《從隱私到透明——如何安全安放你的財富?》
《企業不同階段稅務重點籌劃及危機管理》
《2022年企業涉稅危機管理技巧與應對》
《2022中小企業全程涉稅處理與籌劃》
《2022年分行業涉稅籌劃及行業涉稅危機管理技巧》
《2022增值稅發票風險及危機應對》
《2022物流行業涉稅風險及應對籌劃》
《2022大數據稅務稽查——DT時代的涉稅安全與籌劃》
【重點特訓營】
《2022稅商提升訓練及總裁稅籌必修課程特訓營》(三天兩夜)
《2022中小企業涉稅風險化解及籌劃特訓營》(3-5天)
《2022民營老總必備:虛開發票的無風險應對特訓》(2天)
【學員評價】
戴老師講課很接地氣,深入淺出,案例非常多,容易理解。
——中稅網絡股份有限公司總裁 周思文
戴老師從最專業的稅務角度分析問題,并且給出邊界很清晰的答案,在實際工作中幾乎百分百適用 ——招商銀行武漢支行行長 高文元
戴老師的課程,很有趣,一邊笑,一邊學習知識,太好玩了
——中央財經大學蔡昌教授
戴老師課程,解決了我們最需要解決的問題,我想,也只有在稅務機關出來的人,才能做到吧!——河南藍天集團總裁 朱金用
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