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采購全流程增值風險管理與全樣本下的數字化創效審計
【課程編號】:MKT006207
采購全流程增值風險管理與全樣本下的數字化創效審計
【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】:采購管理培訓
【時間安排】:2017年07月12日 到 2017年07月13日5400元/人
2017年07月11日 到 2017年07月12日5400元/人
【授課城市】:東莞
【課程說明】:如有需求,我們可以提供采購全流程增值風險管理與全樣本下的數字化創效審計相關內訓
【課程關鍵字】:東莞采購全流程培訓,東莞采購審計培訓
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課程介紹:
如果你想通過全流程和全樣本的采購審計與風險管控,識別采購風險、堵塞采購黑洞、查實采購舞弊、挖掘采購利潤,你可以報名參加我們重磅推出的《采購全流程增值風險管理與全樣本下的數字化創效審計》課程。
3天超20個小時的線下學習,再加上線上3個小時復習指導,系統培訓和全面掌握全流程的采購審計精髓,不是過往的1天或者1個小時的分享,本課程將全面涵蓋采購審計的重大方面,包括領先采購審計的最佳實踐、數字化采購審計的原理和方法、采購風險的識別和防范、采購風險預警類型和采購業務全面數據分析模型應用等內容。
通過該課程,你可以了解如何進行全盤掃描、一網打盡等數字化采購審計方法,識別和防范各種采購風險,提高采購審計效率。
此外,課程還將深入探討如何堵塞采購黑洞,查實采購舞弊,挖掘采購利潤,幫助學員掌握如何加強采購內控管理,提高企業采購效益,為企業發展保駕護航。
本課程由多位業內頂尖專家傾情授課,學員將在專家的帶領下,深入學習數字化采購審計的最新理論和實踐,學習行業先進的采購內控管理模式,獲得實用的采購審計技能,為未來的職業發展奠定堅實基礎。
課程收益:
從最初的采購制度流程層面的審核,發展到采購整體控制環境維度的戰略性審計,升華到:
更高級的思維:通過構建全樣本量下的審計思維導圖,審計目標、程序與方法等全面鳥瞰,一目了然。
更高效的技能:創建的 100 多項采購審計模型的智慧型審計,全部是被驗證過的通向價值過億的永久創效源泉。學到即賺到!
更高階的段位:實現幫助企業優化采購業務結果,從而將審計人員發展為具備廣闊視野和專業能力的專家。
干貨滿滿,收益多多:諸如以下的采購風險和逆向選擇,價格虛高、暗箱操作、培植供方、驗收兌水、配額調整、回扣暗傭、虛假委托、非標采購、合同倒簽、返利支付、違規指定、傾斜付款、……全盤掃描、一網打盡,落地實施,立竿見影!
發現問題,解決問題:針對采購全流程中存在的問題和瓶頸,提出合理的建議和系統化的解決方案,一條條采購線索的重大突破,是審計幫助企業挽回巨額經濟損失的回報,幫助改進采購戰略與流程和信息化的管理,加速實現采購管理以及采購審計的數字化和智能化進程!
偏重實務、領先實踐:打造“人無我有,人有我優,人優我特,人特我全”的核心培訓力,本課程邀請國內五位實戰派授課專家進行教練式教學,鼎力合作,傾情披露審計模型背后的邏輯規則,為學員提供真正的實踐經驗和技能提升,讓您在采購審計領域更加游刃有余。
課程大綱:
第一部分:采購審計的基本概念和審計流程
Fundamental Concepts and Audit Process of Procurement Audit
- 采購的定位
- 采購成本降低10%,資產收益率可以翻番
- 采購業務風險
- 采購增值型審計成果
- 采購審計與管控面臨的問題
- 案例:采購經理的“回扣”和REP模式
- 案例:采購貪腐損失十億
- 案例:一封對采購總監的舉報信牽出8000萬蛀蟲
- 案例:挖掘采購信息化漏洞增值2500萬
- 采購數字化審計的原理與方法
- 案例:某集團商務材料采購返利專項審計項目經驗分享
- 采購審計基本框架圖
- 采購審計基本流程
- 稽核項目—采購流程和采購關鍵點
……
第二部分:識別采購風險的方法和工具
Methods and Tools for Identifying Procurement Risks
- 全樣本下的采購審計案例
- 流程圖分析法識別采購風險
- 供應商風險調查問卷
- 采購風險評估結果
- 采購各流程中風險比例分布圖
- 采購風險控制與合規的PRC“1+4+7”管理框架
- 采購業務七大風險領域
- 清單法
- 專家經驗17法
- 企業采購誠信與廉潔調查問卷
- 采購及相關崗位風評介紹
- 集團采購稽核工作經驗分享
- 采購審計與內控思維導圖
- 全盤掃描法
- 機器學習
- 采購風險可視化:讓管理者“看見“,讓行動“及時”
- 供應鏈風險控制塔
- 風險洞察,挖掘利潤,智能預警
- 違規違紀舉報平臺
- 招募便衣英雄等十五項舉措
- 案例:餐飲主管受賄千萬
- 案例:審計出手工會主席落馬涉案金額21億
- 采購審計數字化智能工具
- 大數據審計—智慧型審計在采購中的應用
- 采購數據模型全披露:企業
- 采購數據模型全披露:政府
……
第三部分:防范采購黑洞的方法和措施
Methods and Measures for Guarding against Procurement Black Holes
- 用數字化手段防止采購濫用職權
- 供應商選擇與關系管理防范與管控
- 案例:自制與外部審計
- 《外協采購績效審計方案及成果表》
- 案例:別讓采購變成行賄的工具
- 調查交易方資質
- 供應商風險審計與舞弊調查
- 供應商生命周期管理與審計(SLM)
- 合格供應商名錄管理與審計(AVL)
- 采購價格控制與檢查
- 招標數字化審計
- 議價審計
- 單一來源采購審計
- 競爭性談判審計
- 確定采購價格模型的智慧型審計
- 采購付款風險及控制措施
- 采購付款模型的智慧型審計
- 價格維護
- 發票校驗
- 供應鏈金融
- 采購對賬
- 標桿降成本
- 案例:虛增原料藥價格、虛抬藥價套取資金
- 案例:融資性貿易審計
- 訂立采購框架協議與合同審計
- 案例:公司里面有那么多章,該蓋哪一個?
- 采購資源計劃與業務執行
- 管理供應過程風險與審計
- 請購與驗收環節審計
……
第四部分:挖掘采購利潤的方法和技巧
Methods and Techniques for Uncovering Procurement Profit
- 系統成本管理體系成本管控方法(共10個)
- 案例:某集團公司全物料降成本策略分析
- 案例:某集團公司降成本措施總結
- 案例:采購降成本存在的問題及分析
- 案例:某集團公司一二類采購物料調查結果匯報
- 案例:打造構建高效、規范、廉潔采購體系
- 案例:M行業供應鏈調查分析以及審計咨詢報告
- 建立健全比價系統,全方位監督采購比價
- 整合集團共享資源,儲備優質合格供方
- 采通網上招標和集團共性物資聯招
- 集采降本法;
- 拆分單價法;
- 外協增值法;
- 國產替代法;
- 政策降本法。
……
第五部分:審計數據分析和應用案例
Data Analysis and Application in Procurement Auditing
- 100多采購審計模型的智慧型審計及案例
- 案例:某集團采購信息系統專項審計報告
- 案例:某公司價格管理系統審計方案及結果
- 一封來自供方的匿名舉報,審計接到了這樣的舉報信,應該如何處理?
- 未按合同價格執行;
- 價格不合理追損;
- 供應商索賠;
- 合同細節條款未執行;
- 錯誤付款;
- 舞弊追損
……
第六部分:綜合案例隨堂演練與分析決策
In-class analysis and practice of case studies
- SAP采購流程審計案例一~五
- 案例:關于對北京BX基地粒料采購審計調研總結
- 案例:關于對成都BX色母供方鑫某誠公司專項審計調查報告
- 案例:對代理商審計
- 案例:對獨家供貨審計
- 組織保障之采購的第一道防線
- 重點關注總成本分析(TCO)
- 采購策略的制定、實施與優化調整
- 采購控制文化: 采購風險控制與合規的核心和靈魂
- 挽損降本數億元的絕活
- 有些人很可惡,怎么把這些采購的蛀蟲揪出來?
- 往來賬舞弊
- 偷梁換柱,招標舞弊的那些手段
- 全樣本量下,如何打造一套可持續增值的數字化采購審計模型
- 數據分類
- 數據流
- 模型類型
- 怎么建模
- 建模案例
- 防范IT人員的技術性舞弊
- 數字化審計相關圖解
羅老師
中國內部控制與內部審計領域知名專家,擁有豐富的實踐經驗和廣泛的學術背景。他擁有中國注冊會計師,國際注冊內部審計師,國際注冊內部控制評估師,美國注冊舞弊審查師,國家財務總監資格認證等職業資格證書,同時也是多家高校(青島大學、廣東外語外貿大學等)碩士專業學位MPAcc導師,中國礦業大學(北京)管理學院碩士專業學位研究生企業導師,西南財經大學會計學院審計監察與風險防控研究中心專家,內審之友創始人,中國內審之友專家委員會會長,Arbutus中國區特聘審計專家、Teammate中國區特聘審計專家,成都審計學會特聘審計專家,多家教育集團特聘內控審計特級授課專家,并且擁有《內部審計工作法》《成在審計溝通》《風險內控審計新發現》等多項專業書籍的編寫和出版。
羅老師曾數次應邀針對企業內部控制、風險管理和內部審計以及反舞弊調查課題在廈門國家會計學院、上海國家會計學院、北京國家會計學院、上海財經大學、上海浦東新區內審協會、嘉興市內部審計協會、深圳市內部審計協會、福建省內部審計協會、廣東外語外貿大學會計學院、青島大學、成都市審計學會、四川省內部審計協會、湖南省財務學會、上海高頓教育集團、正保財稅、上海安越等宣講。
歷任國企財務負責人、外部審計事務所技術支持合伙人,特大型電子信息產業內部審計機構負責人,多家上市公司內部控制體系實施咨詢專家,現任上海栩駿管理事務所總經理。
羅老師精通“合乎規范、建設體系、結合實際、防范風險、創造價值”五維一體內部控制與風險管理實戰操作方法,已經為超過多家大型企業提供風控技術指導支持,在企業風險管理、內部控制、全覆蓋的內部審計第一線,積累了扎實的理論基礎和豐富的實務經驗。
部分內訓客戶:南方航空、廈門航空、中國電信、中國國電、中信泰富、中國電子集團、咸陽市委組織部、中石油、浙江省財政廳會計領軍人才、淄博廣電、南昌市大中型財務總監班、上海汽車工業銷售公司、中興新通訊、美山子制衣公司、鼎益集團、東方雨虹、上海煙草、青島財政局、華潤三九、上海燃氣集團、高能環境、三一集團、兗礦集團、煙臺萬華、北京國華電力、上海大眾、越秀集團、四川秦巴新城投資集團、江蘇連云港、三花集團、北京中電普華、威高集團、長安福特公司、北京燃氣公司、深圳燃氣集團、佛塑集團、雷沃集團、中國南玻集團、順豐集團、新奧集團、延峰集團、佛山市工業事業控股公司、山東招金集團、力諾集團、佛山市公用事業控股公司、江蘇連云港集團、老板電器、上汽集團、無錫國聯集團、中國南山集團、中國銀行、平安集團、山東路橋集團、縱騰集團、卓力能ALD公司、深圳巴士集團、煙臺杰瑞石油、華帝股份公司、上海康恒環境、安徽省交通規劃設計研究總院等。