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2024年
財務管理培訓公開課
財務管理培訓內訓課程
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內部控制和風險管理
【課程編號】:MKT011631
內部控制和風險管理
【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】:財務管理培訓
【時間安排】:2025年06月16日 到 2025年06月17日4880元/人
2024年11月13日 到 2024年11月14日4880元/人
2024年07月01日 到 2024年07月02日4880元/人
【授課城市】:上海
【課程說明】:如有需求,我們可以提供內部控制和風險管理相關內訓
【課程關鍵字】:上海風險管理培訓,上海內部控制培訓
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培訓受眾:
* 負責內部審計的財務人員、財務會計經理
* 負責可行性報告的經理、財務會計、銷售經理和項目經理
課程收益:
如何確保企業人、財、物的安全和完整?如何確保信息的客觀、完整和持久?如何確保企業的制度和經營決策得到有效實施?如何提高企業的經營效率和投資者的回報率?這些都是財務管理與內部控制系統的目標。我們將從內部控制的角度,為您提供科學、系統的財務管理思路和方法,幫助您的企業安全、高效地實現目標。我們將從內部控制的角度,為您提供科學、系統的財務管理思路和方法,幫助您的企業安全、高效地實現目標。
課程大綱:
1.為何需要內部控制
* 公司治理
*信息披露的不對稱
*個人犯罪心里分析
*職業道德危機
*跨國公司的控制
2.控制的財務基礎
* 財務運作體系與控制核心
* 營運資本分析
* 財務預警機制的建立
* Z分值模型
3.內部控制系統
* 內控系統的目標
* 構建內控框架(五要素)
* COSO的17個要素精析
* COSO控制的四個層次
* 實施內部控制的步驟與方法
4.SOX法案對控制的作用
* 302條款管理層的責任
* 404條款對財務報告的控制
* 906條款對高級白領的懲戒
* 財務報表可靠的五種判斷
* 披露的三種方式
* 缺陷的三個等級
* 關鍵控制
5.風險管理
* 風險的八個要素
* 風險管理的三個緯度
* 六個目標的設定
*風險評估與應對
* 風險實施的案例
6.流程控制
* 目標:保證人、錢、物、信息的安全與完整
* 流程圖
* 管理業務聯系循環與控制關鍵點
- 人的進出:組織結構與人員素質控制
- 物的進:采購申報、審批程序及授權、驗收與記錄
- 物的出;銷售訂單、授權審批、發貨及記錄、退貨處理
- 錢的入;債權確認、收稅與入賬、折扣
- 錢的出;債務確認、付稅審批及記錄
* 穿行測試用
7.從內部審計看內部控制
* 內部審計與內部控制
* 審計內部控制的程序和方法
- 審計的依據
- 審計重點的確定
- 審計的交談技巧
- 審計取證的技術
- 100個關鍵控制點
- 對帳的方法
孟老師
由知名專家講授,運用眾多實戰案例,深入淺出剖析難點問題,欲了解老師更多詳情,敬請致電咨詢。