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2024年
內部控制培訓公開課
內部控制培訓內訓課程
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內部審計熱、難點問題處理技巧與內部控制及財務風險管控
【課程編號】:MKT017942
內部審計熱、難點問題處理技巧與內部控制及財務風險管控
【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】:內部控制培訓
【時間安排】:2025年01月17日 到 2025年01月18日2800元/人
2024年02月02日 到 2024年02月03日2800元/人
2023年02月17日 到 2023年02月18日2800元/人
【授課城市】:杭州
【課程說明】:如有需求,我們可以提供內部審計熱、難點問題處理技巧與內部控制及財務風險管控相關內訓
【課程關鍵字】:杭州內部審計培訓,杭州內部控制培訓,杭州財務風險管控培訓
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課程背景:
在全球金融危機的大背景下,如何確保企業經營的效率和效果?這是比在其他任何時刻都顯得更為重要!企業急需一批既了解企業內部運營,又掌握審核技能的內部審核人員, 本次培訓幫助學員掌握內部審核疑難問題的處理技巧,通過所學內部審計服務使企業達到查找風險隱患,預警重大風險,提高管理效益的目的。
研修對象:
各特派辦、審計廳(局)金融、企業審計人員。各國資委監事會、審計處等職能部門負責人。上市企業審計委員會成員、監事會成員、高級管理人員及財務、內部控制、風險管理、內部審計部門負責人及主管。大中型企業監事會成員、高級管理人員及內部控制、風險管理、內部審計部門負責人;其他企業董事長、總經理及董事會成員。會計師事務所審計人員。其他有志于學習、研究內部控制的專業人員
課程大綱:
一、現代內部審計的發展前沿:
(一)趨勢
1、審計目標的發展
2、審計國際化的影響
3、會計規制的變化
4、信息化環境的影響
5、現代審計理念的變更6、審計質量的要求提升
(二)對策
1、定位
2、審計內容
3、審計技術手段發展
4、審計評價依據的拓展5、審計領域
二、內部審計熱點問題
1、經濟責任審計
2、預算執行審計
3、財務報表審計
4、工程項目審計
5、財務舞弊審計
6、內部控制審計
7、經濟效益審計
8、質量控制審計
9、企業風險審計
10、信息系統審計
三、捕捉審計疑點的方法與技巧:
1、審計疑點的特點 :性質的異常性,手段的隱蔽性,形式的多樣性,結果的待確認性
2、審計疑點的捕捉:一聽,二問,三看,四想,五查
3、發現疑點的處理:案例分析與討論
四、審計工作實務中若干技術問題案例研討:
1、計劃審計工作中如何選擇被審計對象
a)制定選擇策略
b)識別潛在被審計對象
c)排列潛在的被審計者的審計次序
d)確定被審計對象
2、如何制定審計計劃
a)執行分析性程序
b)評估審計風險
c)制定審計計劃
3、怎樣撰寫審計報告
五、內部控制與風險管理的關系:
1、兩者的關系與定位
2、目前內部控制存在的問題
3、風險管理框架下的內部控制
六、內部控制與風險管理審計:
1、內部控制評價與審查(程序與方法)
2、風險管理審計(程序與方法)
陳老師
南京審計學院國際審計學院教授、副院長。國際內部審計協會(IIA)學術關系委員會委員(ARC),中國內部審計協會考試委員會委員。近年來在《審計研究》等刊物發表學術論文30余篇,其中,2004年《試論內部審計在企業改革中的作用》獲江蘇省內審協會優秀論文一等獎,《深化企業改革 內審保駕護航》獲中國內審協會優秀論文一等獎。出版各類學術著作19部,主持或參與各類課題22項(包括兩項國家自然科學基金和一項國家863課題)。多次獲優秀教學質量獎、優秀青年骨干教師獎、江蘇省“青藍工程”中青年優秀骨干教師稱號等。主講課程:審計學、審計技術與方法、企業財務審計、經濟效益審計、國際內部審計及ACCA。研究方向:審計理論與方法、內部審計、以及公司治理、風險管理和內部控制等。