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2024年
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房地產企業(yè)所得稅政策解析運用與開發(fā)全程各階段年度匯算清繳實務操作技巧
【課程編號】:MKT028474
房地產企業(yè)所得稅政策解析運用與開發(fā)全程各階段年度匯算清繳實務操作技巧
【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】:稅務會計培訓
【時間安排】:2023年09月13日 到 2023年09月14日3380元/人
2023年07月22日 到 2023年07月23日3380元/人
【授課城市】:上海
【課程說明】:如有需求,我們可以提供房地產企業(yè)所得稅政策解析運用與開發(fā)全程各階段年度匯算清繳實務操作技巧相關內訓
【其它城市安排】:鄭州
【課程關鍵字】:上海企業(yè)所得稅培訓,上海年度匯算清繳培訓
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課程介紹
隨著“放管服”改革的深化,國地稅的合并,金稅三期全覆蓋與票表稅比對、增值稅發(fā)票新系統(tǒng)、納稅信用管理與黑名單、稽查雙隨機制度,稅收征管進入信息管稅時代,企業(yè)應與時俱進,做好稅收風險管控。
房地產企業(yè)所得稅匯算清繳與其它行業(yè)相比,有明顯的特殊性;加之該行業(yè)稅收政策復雜難以掌握,房地產企業(yè)在開發(fā)全程各階段又有很大區(qū)別,特別是完工年度,必須結算計稅成本,面臨的稅務風險極大。
因此,在匯算清繳期,對本年稅收政策梳理學習,對賬務中存在的風險全面自查補救,準確填報匯算清繳報表,非常重要。
課程收益
1.重點梳理全年所得稅稅收政策結合具體經濟業(yè)務講解,重在運用;
2.按開發(fā)流程講解房產企業(yè)各階段匯算清繳差異;
3.特殊業(yè)務專題講解;
4.年終結賬重點事項,做好匯繳準備。
課程對象
各房地產開發(fā)公司主管財稅的總經理、財稅總監(jiān)、財務經理、財會人員,注冊會計師、注冊稅務師和企業(yè)納稅經辦人員。
課程大綱
開篇語:金稅三期與營改增形勢下企業(yè)面臨的稅收風險
1.放管服改革深化對企業(yè)的影響
2.國地稅合并清理征管盲區(qū)
3.大數據信息比對
4.嚴打虛開虛抵
5.雙隨機與一案雙查
6.稅收黑名單與多部門聯(lián)合懲戒
7.社會保險移交稅務部門征收
一:房地產企業(yè)2018年重點政策運用
1.個人所得稅法修正與社保移交
2.混合銷售政策的調整
3.企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法運用
4.企業(yè)所得稅季度預交報表調整
5.固定資產加速折舊政策運用
6.改制重組土地增值稅與契稅政策運用
7.資產損失與稅收優(yōu)惠備查制
8.增值稅稅率調整的影響與運用
二:籌建階段匯算清繳
1.籌建期的會計處理
2.籌建期何時結束
3.年度匯算清繳申報
4.征地過程土地出讓金返還會計與稅務處理
三:預售階段匯算清繳
1.預售階段的賬務處理
2.營業(yè)稅及附加的會計處理
3.預計毛利的調整
4.業(yè)務招待費的調整
5.會所及其它配套設施
6.售樓處賬務與稅務處理
7.轉讓車位車庫的稅務處理
8.預售階段季度預繳與匯算清繳年度申報
四:完工階段匯算清繳
1.開發(fā)產品達到完工的條件
2.完工階段賬務處理
3.計稅成本的核算與結轉
4.毛利差異調整
5.業(yè)務招待費的調整
6.完工后續(xù)支出的調整
7.完工年度匯算清繳申報
五:增值稅與企業(yè)所得稅收入差異
1.房地產企業(yè)增值稅納稅義務發(fā)生時間
2.建筑業(yè)增值稅納稅義務發(fā)生時間
3.租賃業(yè)增值稅納稅義務時間
4.企業(yè)所得稅收入確認
⑴ 房產完工年度收入結轉
⑵ 建筑企業(yè)收入確認
⑶ 租賃業(yè)收入確認
六:關于入賬票據審核與管理
1.合法憑證種類
2.跨期發(fā)票的處理
3.發(fā)票的審核要點
4.不合規(guī)票據的補救
5.混合銷售發(fā)票如何開具(銷售貨物并提供建筑業(yè)勞務)
6.甲方采購材料發(fā)票開具(甲控與甲供)
7.稅務機關查處假票的處理對策
8.總包與分包發(fā)票
9.實際發(fā)生如何掌握
七:如何避免往來賬的稅收風險
1.其它應收款(關聯(lián)方無息借貸、個人借款)
2.其它應付款(假借款、價外費用)
3.應付賬款
八:年度申報表與納稅調整專題
1.未按權責發(fā)生制確認的收入調整
2.視同銷售的調整
3.利息支出調整
4.永久性差異類調整
5.特殊事項調整
6.跨期費用的調整
九:特殊收入確認——租賃收入、視同銷售收入、股權轉讓所得
1.租賃收入會計與稅法差異
2.非常規(guī)租賃的涉稅(回租、轉租、無租、免租、不等額租金)
3.股權轉讓與撤資
十:拆遷還建的會計與稅務處理
1.拆一還一,增值稅如何交納
2.拆遷還房企業(yè)所得稅、土地增值稅視同銷售如何確認
3.拆遷還房如何進行賬務處理
4.支付貨幣補償如何核算
十一:利息支出會計與稅務處理
1.向不同債權人融資的利息稅前扣除
2.統(tǒng)借統(tǒng)還
3.同期利率的掌握
4.企業(yè)間無息借貸的稅務風險與變通
5.跨期與計提未付的利息扣除爭議
十二:年終如何對當年度涉稅遺漏進行補救
1.年度報表、重點賬戶應注意的事項
2.賬務調整與納稅調整
⑴ 收入的錯記
⑵ 成本費用的錯記
⑶ 稅金的錯漏調整
3.銷售收入的確認常見錯誤
4.違約金專題
十三:專家現(xiàn)場與您答疑互動,學員問老師答,疑難問題不帶回家。
許老師
許老師:國內著名稅務籌劃專家,長期從事房地產與建筑等相關行業(yè)納稅籌劃研究與實務操作。曾參與多家大中型房地產企業(yè)與建筑業(yè)涉稅風險診斷和納稅籌劃方案設計,現(xiàn)兼任多家大中型房地產企業(yè)與建筑企業(yè)的財稅顧問,擅長將會計、稅收、法律知識綜合運用到企業(yè)經營管理之中,具有豐富的涉稅風險防范與納稅籌劃實戰(zhàn)經驗。多次應邀為全國房地產建筑安裝企業(yè)進行財稅專題講座,授課注重實務操作,講課中能準確地將稅收法規(guī)與企業(yè)會計處理有機結合起來,所講操作方法能直接運用于企業(yè)涉稅處理,通俗易懂且操作性強。并當場解答企業(yè)棘手財稅問題,因而受到各地學員的認同和熱烈追捧。