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房地產企業(yè)所得稅政策解析運用與開發(fā)全程各階段年度匯算清繳實務操作技巧

【課程編號】:MKT028474

【課程名稱】:

房地產企業(yè)所得稅政策解析運用與開發(fā)全程各階段年度匯算清繳實務操作技巧

【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版

【所屬類別】:稅務會計培訓

【時間安排】:2023年09月13日 到 2023年09月14日3380元/人

2023年07月22日 到 2023年07月23日3380元/人

【授課城市】:上海

【課程說明】:如有需求,我們可以提供房地產企業(yè)所得稅政策解析運用與開發(fā)全程各階段年度匯算清繳實務操作技巧相關內訓

【其它城市安排】:鄭州

【課程關鍵字】:上海企業(yè)所得稅培訓,上海年度匯算清繳培訓

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課程介紹

隨著“放管服”改革的深化,國地稅的合并,金稅三期全覆蓋與票表稅比對、增值稅發(fā)票新系統(tǒng)、納稅信用管理與黑名單、稽查雙隨機制度,稅收征管進入信息管稅時代,企業(yè)應與時俱進,做好稅收風險管控。

房地產企業(yè)所得稅匯算清繳與其它行業(yè)相比,有明顯的特殊性;加之該行業(yè)稅收政策復雜難以掌握,房地產企業(yè)在開發(fā)全程各階段又有很大區(qū)別,特別是完工年度,必須結算計稅成本,面臨的稅務風險極大。

因此,在匯算清繳期,對本年稅收政策梳理學習,對賬務中存在的風險全面自查補救,準確填報匯算清繳報表,非常重要。

課程收益

1.重點梳理全年所得稅稅收政策結合具體經濟業(yè)務講解,重在運用;

2.按開發(fā)流程講解房產企業(yè)各階段匯算清繳差異;

3.特殊業(yè)務專題講解;

4.年終結賬重點事項,做好匯繳準備。

課程對象

各房地產開發(fā)公司主管財稅的總經理、財稅總監(jiān)、財務經理、財會人員,注冊會計師、注冊稅務師和企業(yè)納稅經辦人員。

課程大綱

開篇語:金稅三期與營改增形勢下企業(yè)面臨的稅收風險

1.放管服改革深化對企業(yè)的影響

2.國地稅合并清理征管盲區(qū)

3.大數據信息比對

4.嚴打虛開虛抵

5.雙隨機與一案雙查

6.稅收黑名單與多部門聯(lián)合懲戒

7.社會保險移交稅務部門征收

一:房地產企業(yè)2018年重點政策運用

1.個人所得稅法修正與社保移交

2.混合銷售政策的調整

3.企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法運用

4.企業(yè)所得稅季度預交報表調整

5.固定資產加速折舊政策運用

6.改制重組土地增值稅與契稅政策運用

7.資產損失與稅收優(yōu)惠備查制

8.增值稅稅率調整的影響與運用

二:籌建階段匯算清繳

1.籌建期的會計處理

2.籌建期何時結束

3.年度匯算清繳申報

4.征地過程土地出讓金返還會計與稅務處理

三:預售階段匯算清繳

1.預售階段的賬務處理

2.營業(yè)稅及附加的會計處理

3.預計毛利的調整

4.業(yè)務招待費的調整

5.會所及其它配套設施

6.售樓處賬務與稅務處理

7.轉讓車位車庫的稅務處理

8.預售階段季度預繳與匯算清繳年度申報

四:完工階段匯算清繳

1.開發(fā)產品達到完工的條件

2.完工階段賬務處理

3.計稅成本的核算與結轉

4.毛利差異調整

5.業(yè)務招待費的調整

6.完工后續(xù)支出的調整

7.完工年度匯算清繳申報

五:增值稅與企業(yè)所得稅收入差異

1.房地產企業(yè)增值稅納稅義務發(fā)生時間

2.建筑業(yè)增值稅納稅義務發(fā)生時間

3.租賃業(yè)增值稅納稅義務時間

4.企業(yè)所得稅收入確認

⑴ 房產完工年度收入結轉

⑵ 建筑企業(yè)收入確認

⑶ 租賃業(yè)收入確認

六:關于入賬票據審核與管理

1.合法憑證種類

2.跨期發(fā)票的處理

3.發(fā)票的審核要點

4.不合規(guī)票據的補救

5.混合銷售發(fā)票如何開具(銷售貨物并提供建筑業(yè)勞務)

6.甲方采購材料發(fā)票開具(甲控與甲供)

7.稅務機關查處假票的處理對策

8.總包與分包發(fā)票

9.實際發(fā)生如何掌握

七:如何避免往來賬的稅收風險

1.其它應收款(關聯(lián)方無息借貸、個人借款)

2.其它應付款(假借款、價外費用)

3.應付賬款

八:年度申報表與納稅調整專題

1.未按權責發(fā)生制確認的收入調整

2.視同銷售的調整

3.利息支出調整

4.永久性差異類調整

5.特殊事項調整

6.跨期費用的調整

九:特殊收入確認——租賃收入、視同銷售收入、股權轉讓所得

1.租賃收入會計與稅法差異

2.非常規(guī)租賃的涉稅(回租、轉租、無租、免租、不等額租金)

3.股權轉讓與撤資

十:拆遷還建的會計與稅務處理

1.拆一還一,增值稅如何交納

2.拆遷還房企業(yè)所得稅、土地增值稅視同銷售如何確認

3.拆遷還房如何進行賬務處理

4.支付貨幣補償如何核算

十一:利息支出會計與稅務處理

1.向不同債權人融資的利息稅前扣除

2.統(tǒng)借統(tǒng)還

3.同期利率的掌握

4.企業(yè)間無息借貸的稅務風險與變通

5.跨期與計提未付的利息扣除爭議

十二:年終如何對當年度涉稅遺漏進行補救

1.年度報表、重點賬戶應注意的事項

2.賬務調整與納稅調整

⑴ 收入的錯記

⑵ 成本費用的錯記

⑶ 稅金的錯漏調整

3.銷售收入的確認常見錯誤

4.違約金專題

十三:專家現(xiàn)場與您答疑互動,學員問老師答,疑難問題不帶回家。

許老師

許老師:國內著名稅務籌劃專家,長期從事房地產與建筑等相關行業(yè)納稅籌劃研究與實務操作。曾參與多家大中型房地產企業(yè)與建筑業(yè)涉稅風險診斷和納稅籌劃方案設計,現(xiàn)兼任多家大中型房地產企業(yè)與建筑企業(yè)的財稅顧問,擅長將會計、稅收、法律知識綜合運用到企業(yè)經營管理之中,具有豐富的涉稅風險防范與納稅籌劃實戰(zhàn)經驗。多次應邀為全國房地產建筑安裝企業(yè)進行財稅專題講座,授課注重實務操作,講課中能準確地將稅收法規(guī)與企業(yè)會計處理有機結合起來,所講操作方法能直接運用于企業(yè)涉稅處理,通俗易懂且操作性強。并當場解答企業(yè)棘手財稅問題,因而受到各地學員的認同和熱烈追捧。

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