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2024年
內部控制培訓公開課
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內部審計實務及技術方法創(chuàng)新
【課程編號】:MKT039833
內部審計實務及技術方法創(chuàng)新
【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】:內部控制培訓
【時間安排】:2025年11月03日 到 2025年11月07日1800元/人
2024年11月18日 到 2024年11月22日1800元/人
2023年12月04日 到 2023年12月08日1800元/人
【授課城市】:成都
【課程說明】:如有需求,我們可以提供內部審計實務及技術方法創(chuàng)新相關內訓
【課程關鍵字】:成都內部審計培訓
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課程介紹
面對審計全覆蓋越來越緊迫的新形勢和新常態(tài),審計工作也面臨著許多新的問題和挑戰(zhàn),這就需要大量的創(chuàng)新型審計人才。為了滿足廣大審計人員更新知識,提高實務操作技能的要求,根據2018 年培訓計劃,將于11月19日至23日在昆明舉辦“內部審計實務及技術方法創(chuàng)新”高級培訓班,請各單位根據需要積極組織選派人員參加。
課程大綱
(一)內部審計理論與實務
⑴內部審計基本理論與方法概述;
⑵內部審計在風險管理、內部控制與治理中作用;
⑶如何開展風險導向的內部審計;
⑷內部審計有效性及質量控制;
⑸舞弊調查與審計;
⑹內部審計中關注的重點、難點問題。
(二)審計技術創(chuàng)新
⑴現代科學技術在審計中的運用;
⑵現代審計方式方法的創(chuàng)新;
⑶內部審計的溝通技巧;
⑷審計取證的法律風險預防;
⑸調查訪談的應用技巧;
⑹審計報告寫作技術。
(三)信息技術下的大數據審計
⑴計算機審計的基本思路和方法;
⑵數據式審計和信息系統(tǒng)審計;
⑶信息系統(tǒng)的審計流程;
⑷信息技術環(huán)境下的大數據審計應用;
⑸信息技術環(huán)境下的審計風險。
專家老師
1.為保證授課質量和效果,培訓班將由審計署相關司局領導、南京審計大學、國家會計學院等知名教授及國內具有實踐經驗的審計專家授課,輔之現場疑難解答,互動交流。