合同涉稅風險分析與籌劃應對
【課程編號】:NX17975
合同涉稅風險分析與籌劃應對
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【所屬類別】:財務管理培訓
【培訓課時】:2天,6小時/天
【課程關鍵字】:合同涉稅培訓,風險分析培訓
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【課程背景】
合同管理是企業完善的內部管理體系中的重要一環,是稅務風險管理中的重要環節,合同條款的具體內容將直接影響納稅人的稅負承擔及稅款交納。作為納稅人,在簽訂合同時,需要關注相關合同條款的擬定,以享受減稅效應,避免爭議。
【課程收益】
本課程精選數十個合同涉稅風險與籌劃案例,每個案例均極具操作性和實戰價值。學完本課程,學員可以識別企業經濟合同中常見稅務風險,掌握利用合同規避稅務風險和納稅籌劃的基本方法,幫助企業做好稅務風險管控并實現節稅效益,在工作中實現自我價值。
【課程對象】
企業財稅人員
【課程方式】
講師講授.案例研討.全員參與
【課程大綱】
第一講:真實案例告訴你合同條款涉稅風險有多大
(一)某合同條款:無知者無畏,明目張膽虛開發票
(二)某合同條款:無知者無畏,多繳冤枉稅還要被處罰
(三)律師把關過的合同,你以為就沒有稅務風險嗎?
(四)企業聘請的是稅務磚家還是稅務專家,很重要!
第二講:通用合同涉稅條款風險分析與籌劃應對
(一)企業名稱和相關信息的準確性
(二)根據交易的實質來描述合同標的
(三)合同價款相關條款約定要明確(特殊情況下價款或報酬確定方法的規定、價外費用、混合銷售、兼營等)
(四)代扣代繳費用的約定
(五)發票條款要特別重視的三大紀律八項注意
(六)稅費的承擔方式約定
(七)履約地點和方式
(八)違約金條款
(九)涉稅擔保條款
(十)具體合同涉稅條款逐項分析及改進建議
(十一)合同涉稅條款示例講解
(十二)合同無效、撤銷、解除、違約涉及的稅收問題(特別要關注無效性涉稅條款)
(十三)合同、發票、資金、業務四者的關系
第三講:采購合同涉稅條款分析與籌劃應對
(一)供應商提供發票的時間要求
(二)明確供應商提供發票類型的要求
(三)明確供應商對發票問題的賠償責任
(四)在采購合同中要避免出現具有風險的合同條款
(五)采購合同的運費
(六)采購禮品合同
(七)在固定資產采購合同中是否明確增值稅專用發票類型
(八)合同中要明確合理損耗的范圍,否則將產生稅企糾紛
(九)簽訂采購合同時,在合同中不能出現違約金跟銷售額掛鉤的違約金條款
(十)環境保護、節能節水、安全生產等專用設備的合同涉稅問題
(十一)采購供應商的選擇
(十二)集中采購三種模式的稅務風險
第四講:銷售合同涉稅條款分析與籌劃應對
(一)銷售合同節稅三大思路
(二)各種銷售方式下的增值稅納稅義務發生時間
(三)因故未簽合同情況下怎樣補簽合同?
(四)分期付款設備買賣合同問題
(五)試用買賣合同問題
(六)所有權保留條款
(七)產品保修期條款
(八)定期收取租金(或按收入比例分成),雙方約定合同期滿貨物所有權轉移(或不轉移):買賣合同還是租賃合同?
(九)質保金條款
(十)特殊動產交付方式
(十一)特殊動產買賣的稅務處理
(十二)簽訂銷售合同時的稅務籌劃
第五講:技術轉讓許可合同涉稅條款分析與籌劃應對
(一)增值稅涉稅條款
(二)企業所得稅涉稅條款
第六講:廣告宣傳合同涉稅條款分析與籌劃應對
(一)《廣告法》相關規定
(二)文化事業建設費的處理
(三)增值稅的處理
(四)企業所得稅的處理
(五)廣告合同簽訂技巧
(六)關注廣告合同的合法性
(七)廣告宣傳活動中的稅務風險
第七講:租賃合同涉稅條款分析與籌劃應對
(一)租賃業主要涉及繳納的稅種
(二)合同條款與增值稅發票
(三)租賃價格條款
(四)關于賓館出租會議室的適用稅目、稅率問題
(五)私車租賃問題
(六)免租期問題
(七)租賃房屋修繕的稅務問題
(八)建筑企業租賃設備
(九)總公司管理出租分公司不動產,分公司收租金問題?
(十)轉租合同問題
(十一)融資性售后回租、融資租賃問題
(十二)收取租金方式問題
(十三)購物中心經營模式下租賃條款涉稅問題
(十四)租賃過程中收取物業管理費、水電費及其他費用問題
(十五)超低價租賃是否一定要被調整
(十六)向承租方收取的保證金、押金
(十七)租賃合同與承包經營合同的區別
(十八)如何認定“承包經營”中的納稅人?
第八講:加工承攬合同涉稅條款分析與籌劃應對
(一)合同分別記載金額節稅
(二)產品自產還是加工的選擇
(三)將“租賃合同”變成“委托加工合同”
第九講:運輸合同涉稅條款分析與籌劃應對
(一)誰承擔運輸?
(二)代墊運費條款
(三)運輸合同與虛開發票的風險
(四)業務與運輸費發票不對應且運輸公司不配合的補救
第十講:委托合同、行紀合同涉稅條款分析與籌劃應對
第十一講:贈與合同涉稅條款分析與籌劃應對
(一)企業所得稅的處理
(二)增值稅的處理
(三)避免被視同銷售
第十二講:股權轉讓合同涉稅條款分析與籌劃應對
(一)不按稅法規定簽訂合同多繳稅
(二)股權平價、低價轉讓涉稅問題
(三)納稅人就股權轉讓納稅時,要特別注意七點問題
(四)變資產轉讓為股權轉讓涉稅問題
(五)股權轉讓協議履行完畢與否的稅務處理
(六)在轉讓協議中約定由受讓方承擔個人所得稅的涉稅問題
(七)轉讓方獲取的對賭補償的個人所得稅問題
(八)一般性稅務處理與特殊性稅務處理
第十三講:勞務派遣合同、勞動合同涉稅條款分析與籌劃應對
(一)勞務派遣合同稅收風險防范
(二)勞務報酬合同稅收風險防范
(三)勞動合同條款涉稅問題
第十四講:關聯交易合同涉稅條款分析與籌劃應對
(一)關聯交易合同涉稅政策
(二)“價格明顯偏低且無正當理由”和“未按照獨立企業之間業務往來作價的關聯業務往來”
(三)關聯方之間收取(支付)服務費用的涉稅風險
第十五講:借款合同涉稅條款分析與籌劃應對
(一)所得稅風險
(二)增值稅風險
第十六講:建筑施工合同涉稅條款分析與籌劃應對
(一)陰陽合同
(二)建筑企業收取房地產開發企業違約金、提前竣工獎、材料差價款和賠償金
(三)保證金
(四)建筑行業中掛靠工程
(五)建筑行業中轉包問題
(六)建筑業混合銷售與兼營問題(籌劃中講)
(七)總包收取管理費、配合費、服務費的稅務風險
(八)總承包方統一購買建筑材料由分包方領用的稅務風險
(九)專業分包合同條款
(十)合同與業務流、資金流、發票流
(十一)甲供工程選擇不應只看稅負,絕大部分人忽視掉了
第十七講:商品房銷售合同涉稅條款分析與籌劃應對
(一)精裝修條款
(二)面積補差條款
(三)視同銷售風險條款
(四)質保金
第十八講:土地使用權合同涉稅條款分析與籌劃應對
(一)交付土地時間條款
(二)簽訂了購買土地協議,但并未取得土地是否繳納土地使用稅?
(三)無償劃撥土地稅前可否攤銷?
課程總結與答疑解惑
欒老師
注冊會計師、稅務師、實戰派財稅專家、財稅暢銷書作者
中國注冊稅務師協會繼續教育特聘老師,北京市注冊稅務師協會師資庫特聘老師,大型電視節目《前沿講座》特邀嘉賓,國家級培訓項目師資,東奧稅務實務名師,中國管理科學研究院人才戰略研究所專家委員會委員,解稅寶首席稅務專家,尤尼泰、華政等5A級稅務師事務所培訓講師,中稅網特聘講師,瞄財網、中國財稅精英家園協會財稅專家委員會顧問,稅友集團億企贏專家講師,齊魯財稅大講堂專家講師,武漢大學實戰型CFO(財務總監)高級研修班講師,山東大學齊魯稅務講壇主講嘉賓,清大厚德教育研究院兼職講師。
【代表著作】
獨著10部,其中:《增值稅納稅實務與節稅技巧》(已連續再版6次,暢銷10余年)自出版以來一直位列增值稅類書籍暢銷榜前列,被眾多讀者譽為“增值稅實戰寶典”,新書《增值稅發票稅務風險解析與應對》(已再版2次)深受納稅人喜愛,被眾多企業財務總監列為財務部門必讀圖書,同時成為眾多稅務律師、稅務稽查人員的參考書。合著《新個人所得稅政策操作實務與案例解答》(全國稅務人員培訓用書)。
【擅長領域】稅收風險防范、稅務稽查應對、稅務節稅技巧等
欒老師從事財稅工作15年,具有豐富的納稅咨詢和稅務審查實戰經驗,特別是對于增值稅和企業所得稅等稅收政策與實戰操作具有深入的研究,多次應邀為各地稅務局培訓,多年來一直參與財稅部門組織的財稅檢查工作,受聘多地稅務局稅務專家,兼任多家企業財稅顧問,具有稅務咨詢公司、稅務師事務所、會計師事務所、大型企業工作經驗。每年為100多家大中型企業做納稅輔導、風險分析、稅收籌劃。
【主講課程】
《增值稅發票稅務風險管理》《企業稅務風險管控與稅收籌劃》
《建筑房地產業稅務風險排查與節稅規劃》《建筑業稅務風險防范與稅務籌劃》
《企業所得稅匯算清繳》《稅收籌劃技巧與案例》
《合同涉稅風險與納稅籌劃案例分析》
【授課風格】
實戰性強、思路清晰、案例豐富、通俗易懂、富有激情、深受企業好評。
【部分服務過的客戶】
中國長安汽車集團股份有限公司、中國國電、簡伯特(大連)公司、鐵獅門房地產公司、中建路橋集團、中鋁集團、廣西建工集團、云南建投、中海地產、京煤集團、陽煤化工、金泰地產集團、港華集團、黑龍江省水利水電集團、內蒙古源源能源集團等大型企業內訓
【部分授課照片】
華政稅務師事務所
《發票稅務風險案例與熱點問題解析》中鋁集團
《企業稅務風險管控與納稅籌劃》
卓晟教育公開課
《增值稅發票稅務風險管理》黑龍江水利水電集團
《建筑業營改增政策解析與稅務風險規避》
稅務局納稅大學堂
《企業所得稅匯算清繳》中稅網公開課
《房地產建筑業稅務風險管控》
高密納稅人俱樂部
《發票稅務風險案例與熱點問題解析》武漢大學財務總監高級研修班
《企業稅務風險與節稅籌劃》
中國國電
《企業稅務風險管理》上海尤尼泰稅務師事務所
《稅務信息化下的稅務風險管控》
廣西建工集團
《建筑業營改增政策解析與稅務風險規避專題》廣西建工集團復訓
《營改增專題》
【部分著作封面】
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