金稅四期下餐飲行業的稅務規劃與思維提升
【課程編號】:NX41515
金稅四期下餐飲行業的稅務規劃與思維提升
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【所屬類別】:稅務會計培訓
【培訓課時】:1-2天
【課程關鍵字】:稅務規劃培訓
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課程大綱
一、金稅四期對餐飲業涉稅指標監控特點
1. 金稅四期核心升級解析
1.全電發票普及與 “以票控稅” 向 “以數治稅” 轉型
2.大數據 + AI 風險識別系統:資金流、發票流、業務流 “三流合一” 監控
3.多部門聯網核查:稅務、銀行、市場監管、社保等數據互通
2.對主要稅種的涉稅指標監控
1.增值稅監控
2.企業所得稅監控
3.個人所得稅
4.房產稅
3.對稅種之間勾稽關系的監控
1.增值稅與所得稅
2.所得稅與個稅
3.所得稅與社保
4.契稅與房產稅
4.對變動指標之間關系的監控
1.基本財務指標
2.關鍵資產負債等指標
二、餐飲業行業特點與稅務痛點
1.行業特性分析
1.高流轉率:食材采購、庫存管理、銷售環節的稅務銜接
2.勞動密集型:人工成本占比高(約 30%-40%),社保與個稅優化需求
3.線上線下融合:外賣平臺、會員儲值、優惠券等新型業務涉稅處理
2.典型稅務痛點
1.進項抵扣不足(如農產品采購、調味品等小額支出)
2.成本費用核算不規范(后廚損耗、贈品稅務處理)
3.連鎖經營模式下的總分機構稅務協同
3.餐飲業稅務風險高發場景
1.現金交易 / 個人收款未申報收入
2.虛開發票(如虛增食材成本、虛列員工工資)
3.供應鏈票據管理漏洞(農產品收購發票、第三方平臺結算)
4.用工模式稅務合規性(兼職、外包、靈活用工)
4.餐飲業的增值稅稅務規劃
1.正確理解餐飲業務
2.餐飲:收入的稅務處理
3.餐飲促銷活動的稅務處理
4.餐飲預付卡稅務處理
5.餐飲:進項抵扣的稅務處理
三、餐飲業稅務規劃策略與工具
1.餐飲業的股權架構設計
1.餐飲企業的特點
2.餐飲企業對股權的特殊要求
3.案例:富貴鳥的家族傳承之殤
4.餐飲企業股權架構設計技巧
2.傭金支出的解決方案
1.傭金支出的法律法規
2.傭金支出的稅務痛點
3.傭金發票解決四大方案
4.傭金留痕要點
5.中間人開票有顧慮怎么辦
3.如何把25%的稅率降為5%?
A正確理解政策
1.最新小微優惠政策
2.小微企業優惠的特點
3.資產規模超標怎么辦
4.人員超標怎么辦?
B.大企業分設小微
1.按產品收入分設小微企業
2.按服務收入分設小微企業
3.按產品、服務分設小微企業
4.重組內部價值鏈
C.疊加享受稅收優惠
1.同為稅率優惠不能疊加
2.加固定資產加速折舊
3.疊加研發費用加計扣除
4.疊加招聘殘疾人員
5.疊加年終獎稅收優惠
6.疊加證券投資收益稅收優惠
四:餐飲行業個稅風險及應對
A.企業單位員工怎么交個稅?
1.哪些屬于工資收入?
2.工資薪金怎么交個稅?
3.我的社保怎么扣?
4.免稅扣除額怎么扣?
5.專項附加扣除怎么扣?
6.還哪些項目可以扣?
7.哪些項目可以免個稅?
8.每月工資怎么扣個稅?
9.我要匯算清繳嗎?
10.歸納與總結
B員工薪酬福利制度籌劃
1.基層員工正常發工資,高薪員工要拆分年終獎金
2.年終獎與工資合理搭配,避免陷入地雷區
3.基層員工增加直接福利,高收入員工增加間接福利
4.住房公積金是重要的避稅工具
5.增加員工的集體生活福利
6.利用新政策做好培訓福利、保險福利
7.集體旅游也要合理籌劃
C個稅社保全搞定
1.增加福利,減少補貼可以降低個稅、社保
2.勞務報酬關鍵是有合理的業務、合理的保持計算方式
3.兩處任職,這樣降低社保風險
4.自由職業:調整用工報酬方式,取得員工支持
5.服務外包:需要與外包方討論確定合適的保障方案
6.方法沒有問題,實際操作要規避法律風險
D高薪一族的稅務籌劃
1.高新一族合理的薪酬結構是:工資+年終獎
2.高薪一族應盡量避免直接到個人的福利
3.高薪一族可以利用住房福利節稅
4.高薪一族可以利用車輛福利節稅
5.高薪一族可以利用稅收外地子公司兼任職務模式節稅
6.高薪一族可以改變用工模式,以個人工作室模式節稅
7.高薪一族的籌劃要避免虛開發票的風險
五、餐飲經營者的思維升級與風險應對
1.餐飲老板高級稅務思維:和自己做生意
1.餐飲老板做生意的痛點
2.什么是和自己做生意
3.和自己做生意合規嗎?
4.如何和自己做生意
5.和自己做生意,有什么好處?
6.和自己做生意要點
2.大型案例:潮發牛肉火鍋的節稅之路
1.潮發牛肉火鍋簡介
2.潮發股權設計與節稅
3.潮發業務設計與節稅
4.潮發需要完善的方面
5.打通全環節,節稅又安全
3.餐飲老板要學會稅收搭配學
1.主體搭配學
2.稅務搭配的原因
3.搭配業務的原則
4.案例一:倒掛搭配
5.案例二:交退搭配
6.案例三:主體搭配
7.案例四:一簡搭配
8.業務搭配學
9.搭配風險
五、課程總結與答疑
1.核心知識點回顧
1.金稅四期監控要點與餐飲業風險點
2.稅務規劃的工具與實戰方法
3.經營者思維升級的關鍵方向
2.互動答疑
1.現場解答學員企業個性化稅務問題
2.提供后續落地行動建議
戴老師
戴卓 教授(北京)
——企業涉稅規劃與涉稅危機管理專家,稅務合規講師第一人
中國社科院稅務碩士中心首批稅務律師(CTL)
美國注冊財務規劃師(RFP)全球特聘講師(中國區)
北大,清華,復旦大學,西安交大,深圳大學等MBA 特約講師
中財企協商學院 客座教授
中稅網特約稅務專家,中華會計網校特聘專業講師
稅務系統從事稅務工作27年
抖音稅官說稅創作者
【個人簡介】
戴老師1993年從高校稅務專業畢業后,在稅務戰線工作近三十年,從管理員,稽查科長,到大企業局任業務骨干;擁有多年管理大型房企,工業企業的稅務經驗,一直從事一線的稽查,應對,評估等執法工作;兼任多家企業集團的編外稅收輔導員,培訓各類企業高管及會計人員幾千人。曾管理數十家國內外知名年納稅額超過1億元的500強國企、地產公司、民企的稅務事項,具有豐富完整的企業稅務管理工作履歷。
戴老師多年從事稅務系統的培訓工作,共計培訓稅務干部幾千人次。戴老師能從稅務的專業角度精確審查企業的涉稅行為,提供切實可行的節稅方案;同時,戴老師能準確甄別偷稅和合理避稅的界限,提供更加符合稅法精神的一攬子解決方案,從多角度立體解決企業所有涉稅問題,讓企業擁有更明確的涉稅界限感。
戴老師還是中國社科院稅務碩士中心首批稅務律師(CTL),這樣能為企業解決涉稅問題的同時解決相關的其他法律問題,把行業的稅收籌劃融入到組織結構、交易流程管控中去講解,把稅務風險與應對籌劃的關系講得更加深入。
【主講課程】
《2022金稅四期“以數治稅”新形式下企業合規籌劃與稽查應對專題班》
《2022稅四期下–制造業涉稅疑難問題解析與合規籌劃實務專題》
《2022“以數治稅”下企業全稅種稅務風險點及風險化解專題》
《2022數智時代下企業供應鏈涉稅風險識別與合規籌劃專題》
《2022業財融合下企業跨部門合作及全稅種管控與合規籌劃專題》
《2022年房地產企業涉稅邊緣問題解析籌劃》
《2022電商稅籌技巧及應用》
《2022高凈值人士避稅技巧》
《2022股權轉讓籌劃技巧》
《2022直接稅的籌劃及落地》
《2022金四系統的監管及應對籌劃》
《中小企業涉稅現實及籌劃》
《2022年企業涉稅危機管理技巧與應對》
《2022大數據下的稅務稽查,涉稅安全與籌劃》
《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》
《2022年稅務約談技巧分析》
《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》
《2022建筑業無票,傭金,公轉私等財稅難題落地方案及籌劃》
《2022制造業顛覆性財稅籌劃及風險應對》
《2022電商及網紅涉稅籌劃及風險規避》
《2022貿易業的稅務風險及化解籌劃》
《2022年高凈值人士涉稅形勢及危機應對》
《2022無票支出的稅務解決之道》
《2022高管個稅籌劃及稽查應對》
《法制化環境下的個人財富安全與危機應對》
《從隱私到透明——如何安全安放你的財富?》
《企業不同階段稅務重點籌劃及危機管理》
《2022年企業涉稅危機管理技巧與應對》
《2022中小企業全程涉稅處理與籌劃》
《2022年分行業涉稅籌劃及行業涉稅危機管理技巧》
《2022增值稅發票風險及危機應對》
《2022物流行業涉稅風險及應對籌劃》
《2022大數據稅務稽查——DT時代的涉稅安全與籌劃》
【重點特訓營】
《2022稅商提升訓練及總裁稅籌必修課程特訓營》(三天兩夜)
《2022中小企業涉稅風險化解及籌劃特訓營》(3-5天)
《2022民營老總必備:虛開發票的無風險應對特訓》(2天)
【學員評價】
戴老師講課很接地氣,深入淺出,案例非常多,容易理解。
——中稅網絡股份有限公司總裁 周思文
戴老師從最專業的稅務角度分析問題,并且給出邊界很清晰的答案,在實際工作中幾乎百分百適用 ——招商銀行武漢支行行長 高文元
戴老師的課程,很有趣,一邊笑,一邊學習知識,太好玩了
——中央財經大學蔡昌教授
戴老師課程,解決了我們最需要解決的問題,我想,也只有在稅務機關出來的人,才能做到吧!——河南藍天集團總裁 朱金用
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