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企業培訓公開課日歷
2024年
內部控制培訓公開課
內部控制培訓內訓課程
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企業內部審計課程
【課程編號】:MKT036557
企業內部審計課程
【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】:內部控制培訓
【時間安排】:2025年06月14日 到 2025年06月14日2000元/人
2024年06月29日 到 2024年06月29日2000元/人
2023年07月15日 到 2023年07月15日2000元/人
【授課城市】:廣州
【課程說明】:如有需求,我們可以提供企業內部審計課程相關內訓
【其它城市安排】:東莞
【課程關鍵字】:廣州內部審計培訓
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參訓對象:
企業財務總監、總會計師、財務經理/主管及相關管理人員等
主要內容:
(一)企業內部審計特點和程序
1.內部審計特點及面臨問題
2.內部審計職能及擴展趨勢
3.內部審計類型和基本程序
4.內部審計組織和團隊建設
5.內部審計過程中的溝通
典型案例
(二)內部審計技術方法的運用
1.內部審計一般方法的應用
2.技術方法之一:書面審查
3.技術方法之二:客觀驗證
4.技術方法之三:分析性復核
5.技術方法之四:其他方法
典型案例
(三)基于內部控制的風險審計
1.內部控制審計目標和重點
2.內部控制審計程序和方法
3.內部控制審計調查和測試
4.內部控制缺陷認定和評價
5.全面風險管理審計和預警
典型案例
(四)企業財務報表審計的實施
1. 財務報表審計目標和程序
2. 資產負債表審計重點和方法
3.利潤表審計重點和方法
4. 現金流量表審計重點和方法
5. 綜合財務審計重點和方法
典型案例
(五)企業專項內部審計的實施
1. 專項內部審計目標和程序
2. 經濟責任內部審計的實施
3. 經濟效益內部審計的實施
4. 工程項目內部審計的實施
5. 采購項目內部審計的實施
典型案例
王老師
著名財稅和管理咨詢專家、中國注冊會計師、職業培訓師。我國最早加盟國際四大會計公司從事管理咨詢的專家之一 ,具有30年的企業審計、管理咨詢和財稅培訓背景。
現任國資委職業經理中心特約培訓師;國家會計學院、清華大學、北京大學、人大、中央財大、四川大學、武漢大學、浙江大學、中山大學等院校客座教授;
曾任國際永道會計公司高級咨詢顧問、北京信永中和會計師事務所管理咨詢高級經理、國家經貿委培訓中心客座教授、北京注冊會計師協會客座教授和考試委員會委員。
為中國幾十家大中型企業提供財稅和管理咨詢,為數百家企業提供培訓服務,在全國上百場高級財稅研討會上主講。