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洞察風險、價值展現,管控視角下的內部審計實務
【課程編號】:MKT043585
洞察風險、價值展現,管控視角下的內部審計實務
【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】:內部控制培訓
【時間安排】:2025年04月23日 到 2025年04月24日2800元/人
2025年06月06日 到 2025年06月07日2800元/人
2024年12月06日 到 2024年12月07日2800元/人
2024年10月31日 到 2024年11月01日2800元/人
【授課城市】:上海
【課程說明】:如有需求,我們可以提供洞察風險、價值展現,管控視角下的內部審計實務相關內訓
【其它城市安排】:蘇州
【課程關鍵字】:上海內部審計培訓
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課程介紹
羅馬非一日建成,轟然倒塌缺只需一瞬間。近年,諸多知名企業頻頻暴雷,諸如瑞幸、康美醫藥等國內知名企業相繼爆出財務造假事件,讓原本風光無限的企業一下跌至谷底。這也在為企業敲響警鐘,企業的成功靠降本增效、靠核心技術,但其必須有一個堅實的根基,即風險管理。沒有了好的風險管理體系,任何企業都難以長久地生存,其中,做好內部審計、建立有效的內審流程與機制就是關鍵一環。
現代內部審計正從傳統的財務審計走向管理審計,也對企業的內審及財務人員造成了更大的考驗。您是否也有以下困惑:
- 現代內審人員角色定位有哪些轉變,會帶來哪些新的挑戰?
- 近年舞弊手法越來越隱蔽,有什么方法能及時識別舞弊風險?
- 內審工作需要領導與業務部門的配合,如何進行高效溝通避免沖突?
- … …
本次課程分享最新的內部審計理念與方法,為學員梳理企業風險流程評估重點及內部審計項目流程的關鍵,幫助建立合理的審計流程,為企業穩健經營保駕護航。
課程收益
【重塑職能】了解現代內部審計人員角色變化帶來的挑戰,清晰內審角色新的定位
【流程梳理】內部審計流程與關鍵節點梳理,有效提升內審效率
【案例實踐】真實案例反思,圍繞不同審計目的,確定審計重點,設計審計程序
課程大綱
08:30 入場及簽到
09:00 課程開始,主持人致辭
模塊一 企業內部審計的核心價值
1. 為什么需要內部審計職能
2. 近年重大企業財務舞弊案件解讀(康美醫藥,瑞幸咖啡,上海電氣等)
3. 公司治理與內部審計
4. 內部審計的職能與定位
- 內審工作的發展
- 企業內部審計職能發展趨勢
- 行業內審標桿公司介紹(通用電氣、華為等內審制度介紹)
5. 審計人員的來源與未來發展
- 內部審計師的能力要求
- 內審人員的來源和職業發展
- 業財融合下的內審要求
模塊二 風險評估與企業年度內部審計預算與計劃
1. 企業風險評估流程與重點
- 企業風險評估程序
- 關鍵業務流程風險評估
- 案例分享-風險導向型審計思路
2. 內部審計預算與計劃制定
- 年度內審計劃的制定流程
- 內部審計計劃制定階段的考慮重點
- 內審預算制定需要考量的因素
模塊三 內部審計項目流程管理要點
1. 內部審計項目推進中的關鍵節點
- 內部審計項目
- 審計流程中注意的要點
2. 審計底稿設計思路與審計意見撰寫
3. 有效溝通對內審的價值體現
- 內部審計中溝通的重要性
- 溝通技巧與方式
- 溝通誤區與建議
4. 內部審計與風險管理相關的數字化應用
- 大數據
- 機器人
- 人工智能
模塊四 特殊內部審計項目
1. 企業舞弊調查與防治
- 舞弊調查案例分享
- 舞弊三角論
- 舞弊防止的基本框架(PDER模型)
- 利益沖突管理原則
- 內部事件調查流程
2. 項目審計
- 案例解析:細節制勝的工程項目審計
3. 合規類審計(舉例:FCPA 美國海外反腐敗法案)
16:30 課程結束
王老師
OYO鷗游酒店前高級財務總監
講師簡介:王淵先生歷任全球頂尖獨角獸企業OYO鷗游酒店、蔚來汽車及500強企業通用磨坊財務高管。此前曾在林肯電氣、百勝中國以及德勤會計師事務所工作多年。在其長達15年的從業經歷中,涵蓋了內控合規,財務控制,業務伙伴,財務技術等多個職能,并在內控合規領域擁有近10年的工作經驗。王淵先生畢業于英國伯明翰大學商學院,會計與金融&市場營銷碩士,是注冊內部審計師(CIA)、英國皇家特許管理會計師(CIMA)、全球特許管理會計師(CGMA),澳大利亞公共會計師(IPA)以及英國注冊財務會計師(IFA)。