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內(nèi)部控制與風險管控3.0:難點梳理與解決優(yōu)化

【課程編號】:MKT048821

【課程名稱】:

內(nèi)部控制與風險管控3.0:難點梳理與解決優(yōu)化

【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版

【所屬類別】:內(nèi)部控制培訓

【時間安排】:2025年08月28日 到 2025年08月29日5800元/人

2024年10月10日 到 2024年10月11日5800元/人

2024年09月12日 到 2024年09月13日5800元/人

【授課城市】:蘇州

【課程說明】:如有需求,我們可以提供內(nèi)部控制與風險管控3.0:難點梳理與解決優(yōu)化相關內(nèi)訓

【其它城市安排】:北京 廣州 深圳 上海

【課程關鍵字】:蘇州內(nèi)部控制培訓,蘇州風險管控培訓

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課程背景:

在工作中,您是否經(jīng)常會碰到以下問題:

內(nèi)控團隊如何卓有成效地工作?

如何為企業(yè)建立安全屏障,控制風險,提升效益?

如何優(yōu)化內(nèi)控體系,確保內(nèi)控有效運行?

內(nèi)部控制如何進一步為企業(yè)創(chuàng)造價值?

……

本課程是指導國內(nèi)企業(yè)風控體系建設的實踐課程,為你提供最前沿的內(nèi)部控制與風險管理理論支撐和實務操作指南,豐富的案例講解,高度的實務操作、廣泛的國際國內(nèi)視野,通過學習本次課程,您可以掌握“合規(guī)規(guī)范、建設體系、結合實際、控制風險、防范價值”五維一體內(nèi)部控制與風險管理實戰(zhàn)操作方法,明確實踐中控制設計要點、控制標準和方法,舉一反三,將內(nèi)控活動與風險評估有效結合,使您在借鑒500多家風控實戰(zhàn)經(jīng)驗的基礎上,形成自己的思路以及可操作性極強的實務技能,為您的企業(yè)建立最有效的安全屏障,成就企業(yè)在國內(nèi)、國際復雜而激烈的市場競爭中化解風險,提高效益。

課程收益

【掌握內(nèi)控理論】囊括COSO、SOX與《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的最新實踐

【理解內(nèi)控系統(tǒng)】強化內(nèi)控意識,幫助企業(yè)建立鑲嵌于業(yè)務活動中的風險控制體系

【應用內(nèi)控分析】掌握企業(yè)內(nèi)部控制工具和方法,評價內(nèi)部控制的效果并進行改進

【發(fā)揮內(nèi)控能力】提供大量最佳實踐和失敗的案例,幫助學員深刻理解、舉一反三

課程對象

董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理等企業(yè)高管

風險管理部、內(nèi)控部、內(nèi)審部、財務部工作人員

業(yè)務部門負責人、業(yè)務骨干人員

課程大綱:

第一模塊:內(nèi)控實施收益與失效后果對比

內(nèi)控體系與風險管理常見5大問題

華人世界首富的風險觀

對待風險控制的態(tài)度:海恩法則

風控的層次

內(nèi)控實現(xiàn)價值創(chuàng)造的5個“法寶”

COSO風險管理模型

有效的控制風險實現(xiàn)目標

第二模塊:內(nèi)部控制體系詳解

內(nèi)部控制實務框架體系結構

國際——《薩班斯法案》和《2017年COSO報告》

國內(nèi)——我國內(nèi)部控制相關法規(guī)

內(nèi)部控制的過程管理VS目標管理

管理有效性和制度有效性

國際化監(jiān)管政策

目標設定SMART原則

系統(tǒng)的風險評估工具

第三模塊:八大內(nèi)部控制的措施手段和實戰(zhàn)技能

系統(tǒng)控制與人工控制

預防性控制與發(fā)現(xiàn)性控制

你太能干、我就會亂:常見的不相容職務分離及實務指南

一個累到的領導不是好領導:把握授權審批控制的原因與精髓、實務操作要領

避免別人生病你吃藥:運營分析控制

沒有獎懲的內(nèi)控往往流于形式:績效考評應用

合理保證企業(yè)資產(chǎn)安全完整:對賬要有效、盤點有方法、出門要當心、限制接觸好

謀定而后動:預算管理控制

案例分析:

7項風險管理策略工具的應用

績效管理的8項風控標準

風險管理技術與方法

拓展應用:

互動討論:如何實現(xiàn)不相容職務分離?

自我評估:我需要授權嗎?我的授權管理有問題嗎?

第四模塊:風險管理實務

基于目標設定的風險識別

風險種類及風險管理基本流程

風險的定性與定量評估策略

風險管理組織體系

風險管理策略的工具

第五模塊:風控體系實施要點

內(nèi)部控制的基礎——控制環(huán)境

控制環(huán)境面臨的最大難題

內(nèi)控建立的難點之:建立與完善組織架構

內(nèi)控建立的難點之:發(fā)展戰(zhàn)略制定與實施風險

人力資源的“三部曲”:選人、用人及留人各環(huán)節(jié)主要風險應對措施

企業(yè)興旺在于管理,管理優(yōu)劣在于文化:企業(yè)文化建設與實施風險

控制環(huán)境評審的常見問題及對策

如何在業(yè)務循環(huán)中因勢利導改善內(nèi)控環(huán)境

構筑企業(yè)風險防火墻

IT手段及管理信息系統(tǒng)

反舞弊機制——防止舞弊和發(fā)現(xiàn)舞弊

建立舉報渠道

內(nèi)部審計:風險管理的重要防線

健全有效的內(nèi)部審計體系

內(nèi)控的建立與執(zhí)行

內(nèi)控職能應該設在什么部門

內(nèi)部控制流程梳理與風險控制

流程圖繪制

編制流程描述

分解和控制風險

評價現(xiàn)有內(nèi)控有效性

內(nèi)控缺陷定性與定量標準

缺陷整改及修改內(nèi)控流程

內(nèi)部控制流程的持續(xù)優(yōu)化

內(nèi)控體系≠內(nèi)控制度

內(nèi)控的執(zhí)行力才是關鍵

內(nèi)控流程的持續(xù)完善與優(yōu)化

用信息系統(tǒng)固化內(nèi)控流程

內(nèi)部控制自我評價與監(jiān)督

案例分析:

OERE內(nèi)控思維導圖

組織風險問卷100例

如何篩選關鍵業(yè)務流程

拓展應用:

頭腦風暴法、流程圖分析法

敏感性分析、德爾菲法、復盤法

流程訪談和充分測試現(xiàn)有業(yè)務流程

分享推進內(nèi)控與風險管理體系落地實務經(jīng)驗

專家老師

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