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內(nèi)部控制與風險管控3.0:難點梳理與解決優(yōu)化
【課程編號】:MKT048821
內(nèi)部控制與風險管控3.0:難點梳理與解決優(yōu)化
【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】:內(nèi)部控制培訓
【時間安排】:2025年08月28日 到 2025年08月29日5800元/人
2024年10月10日 到 2024年10月11日5800元/人
2024年09月12日 到 2024年09月13日5800元/人
【授課城市】:蘇州
【課程說明】:如有需求,我們可以提供內(nèi)部控制與風險管控3.0:難點梳理與解決優(yōu)化相關內(nèi)訓
【課程關鍵字】:蘇州內(nèi)部控制培訓,蘇州風險管控培訓
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課程背景:
在工作中,您是否經(jīng)常會碰到以下問題:
內(nèi)控團隊如何卓有成效地工作?
如何為企業(yè)建立安全屏障,控制風險,提升效益?
如何優(yōu)化內(nèi)控體系,確保內(nèi)控有效運行?
內(nèi)部控制如何進一步為企業(yè)創(chuàng)造價值?
……
本課程是指導國內(nèi)企業(yè)風控體系建設的實踐課程,為你提供最前沿的內(nèi)部控制與風險管理理論支撐和實務操作指南,豐富的案例講解,高度的實務操作、廣泛的國際國內(nèi)視野,通過學習本次課程,您可以掌握“合規(guī)規(guī)范、建設體系、結合實際、控制風險、防范價值”五維一體內(nèi)部控制與風險管理實戰(zhàn)操作方法,明確實踐中控制設計要點、控制標準和方法,舉一反三,將內(nèi)控活動與風險評估有效結合,使您在借鑒500多家風控實戰(zhàn)經(jīng)驗的基礎上,形成自己的思路以及可操作性極強的實務技能,為您的企業(yè)建立最有效的安全屏障,成就企業(yè)在國內(nèi)、國際復雜而激烈的市場競爭中化解風險,提高效益。
課程收益
【掌握內(nèi)控理論】囊括COSO、SOX與《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的最新實踐
【理解內(nèi)控系統(tǒng)】強化內(nèi)控意識,幫助企業(yè)建立鑲嵌于業(yè)務活動中的風險控制體系
【應用內(nèi)控分析】掌握企業(yè)內(nèi)部控制工具和方法,評價內(nèi)部控制的效果并進行改進
【發(fā)揮內(nèi)控能力】提供大量最佳實踐和失敗的案例,幫助學員深刻理解、舉一反三
課程對象
董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理等企業(yè)高管
風險管理部、內(nèi)控部、內(nèi)審部、財務部工作人員
業(yè)務部門負責人、業(yè)務骨干人員
課程大綱:
第一模塊:內(nèi)控實施收益與失效后果對比
內(nèi)控體系與風險管理常見5大問題
華人世界首富的風險觀
對待風險控制的態(tài)度:海恩法則
風控的層次
內(nèi)控實現(xiàn)價值創(chuàng)造的5個“法寶”
COSO風險管理模型
有效的控制風險實現(xiàn)目標
第二模塊:內(nèi)部控制體系詳解
內(nèi)部控制實務框架體系結構
國際——《薩班斯法案》和《2017年COSO報告》
國內(nèi)——我國內(nèi)部控制相關法規(guī)
內(nèi)部控制的過程管理VS目標管理
管理有效性和制度有效性
國際化監(jiān)管政策
目標設定SMART原則
系統(tǒng)的風險評估工具
第三模塊:八大內(nèi)部控制的措施手段和實戰(zhàn)技能
系統(tǒng)控制與人工控制
預防性控制與發(fā)現(xiàn)性控制
你太能干、我就會亂:常見的不相容職務分離及實務指南
一個累到的領導不是好領導:把握授權審批控制的原因與精髓、實務操作要領
避免別人生病你吃藥:運營分析控制
沒有獎懲的內(nèi)控往往流于形式:績效考評應用
合理保證企業(yè)資產(chǎn)安全完整:對賬要有效、盤點有方法、出門要當心、限制接觸好
謀定而后動:預算管理控制
案例分析:
7項風險管理策略工具的應用
績效管理的8項風控標準
風險管理技術與方法
拓展應用:
互動討論:如何實現(xiàn)不相容職務分離?
自我評估:我需要授權嗎?我的授權管理有問題嗎?
第四模塊:風險管理實務
基于目標設定的風險識別
風險種類及風險管理基本流程
風險的定性與定量評估策略
風險管理組織體系
風險管理策略的工具
第五模塊:風控體系實施要點
內(nèi)部控制的基礎——控制環(huán)境
控制環(huán)境面臨的最大難題
內(nèi)控建立的難點之:建立與完善組織架構
內(nèi)控建立的難點之:發(fā)展戰(zhàn)略制定與實施風險
人力資源的“三部曲”:選人、用人及留人各環(huán)節(jié)主要風險應對措施
企業(yè)興旺在于管理,管理優(yōu)劣在于文化:企業(yè)文化建設與實施風險
控制環(huán)境評審的常見問題及對策
如何在業(yè)務循環(huán)中因勢利導改善內(nèi)控環(huán)境
構筑企業(yè)風險防火墻
IT手段及管理信息系統(tǒng)
反舞弊機制——防止舞弊和發(fā)現(xiàn)舞弊
建立舉報渠道
內(nèi)部審計:風險管理的重要防線
健全有效的內(nèi)部審計體系
內(nèi)控的建立與執(zhí)行
內(nèi)控職能應該設在什么部門
內(nèi)部控制流程梳理與風險控制
流程圖繪制
編制流程描述
分解和控制風險
評價現(xiàn)有內(nèi)控有效性
內(nèi)控缺陷定性與定量標準
缺陷整改及修改內(nèi)控流程
內(nèi)部控制流程的持續(xù)優(yōu)化
內(nèi)控體系≠內(nèi)控制度
內(nèi)控的執(zhí)行力才是關鍵
內(nèi)控流程的持續(xù)完善與優(yōu)化
用信息系統(tǒng)固化內(nèi)控流程
內(nèi)部控制自我評價與監(jiān)督
案例分析:
OERE內(nèi)控思維導圖
組織風險問卷100例
如何篩選關鍵業(yè)務流程
拓展應用:
頭腦風暴法、流程圖分析法
敏感性分析、德爾菲法、復盤法
流程訪談和充分測試現(xiàn)有業(yè)務流程
分享推進內(nèi)控與風險管理體系落地實務經(jīng)驗
專家老師
專家老師:由知名專家老師授課,欲了解老師詳情,敬請致電咨詢,祝您工作愉快。