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國有企業(yè)合規(guī)管理與合規(guī)內(nèi)控體系建設(shè)及風(fēng)險管理實務(wù)
【課程編號】:MKT055264
國有企業(yè)合規(guī)管理與合規(guī)內(nèi)控體系建設(shè)及風(fēng)險管理實務(wù)
【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】:內(nèi)部控制培訓(xùn)
【時間安排】:2025年02月24日 到 2025年02月27日3200元/人
2024年03月11日 到 2024年03月14日3200元/人
2023年03月27日 到 2023年03月30日3200元/人
【授課城市】:廣州
【課程說明】:如有需求,我們可以提供國有企業(yè)合規(guī)管理與合規(guī)內(nèi)控體系建設(shè)及風(fēng)險管理實務(wù)相關(guān)內(nèi)訓(xùn)
【其它城市安排】:成都 長沙 威海 烏魯木齊 蘭州 西安 北京 嘉興 無錫 蘇州 上海 寧波
【課程關(guān)鍵字】:廣州合規(guī)管理培訓(xùn),廣州內(nèi)控體系建設(shè)培訓(xùn)
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課程介紹
強化合規(guī)管理是建設(shè)一流國有企業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的根本保障。按照國資委“合規(guī)管理強化年”工作要求,結(jié)合近期國資委發(fā)布《中央企業(yè)合規(guī)管理辦法》(以下簡稱”辦法“)及法律法規(guī)實施等新要求、新情況,中央企業(yè)必須把強化合規(guī)放到貫徹習(xí)近平法治思想的高度來認(rèn)識,放到落實全面依法治國戰(zhàn)略的全局來部署,放到保障企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的層面來推動。《辦法》的發(fā)布為央企國企等企業(yè)建立健全合規(guī)管理體系提供了指引和方向,央企國企應(yīng)當(dāng)以《辦法》實施為契機(jī),進(jìn)一步建立健全風(fēng)險、內(nèi)控、合規(guī)、法律一體化管理體系,構(gòu)建資源整合、有效協(xié)同、良性循環(huán)的風(fēng)險防控長效機(jī)制,同時積極利用大數(shù)據(jù)、人工智能等先進(jìn)技術(shù)手段開展工作企業(yè)貨幣資金管理的重要,確保企業(yè)風(fēng)控合規(guī)信息化與企業(yè)經(jīng)營管理信息化建設(shè)同步,充分發(fā)揮其對企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的保障和促進(jìn)作用,推動企業(yè)合規(guī)經(jīng)營、高質(zhì)量、可持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展。
為全面深化大風(fēng)控、大監(jiān)督體系建設(shè),建立健全以風(fēng)險管理為導(dǎo)向、以合規(guī)管理監(jiān)督為重點的內(nèi)控體系企業(yè)貨幣資金管理的重要,完善以管資本為主國有資產(chǎn)監(jiān)管體制,切實做到依法合規(guī)經(jīng)營,扎實推動國有企業(yè)各項工作再上新臺階,我中心定于2月、3月、4月分別在北京市、廣州、西安市舉辦“國有企業(yè)合規(guī)管理與全流程風(fēng)險管控實務(wù)”培訓(xùn)班。
參加對象:
1.董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、董秘及其他高層管理者; 2.內(nèi)審總監(jiān)、內(nèi)審經(jīng)理、內(nèi)審處長等內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)人及高級主管; 3. 企業(yè)總會計師、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部門轉(zhuǎn)崗從事內(nèi)部審計的負(fù)責(zé)人; 4.風(fēng)險、法務(wù)、內(nèi)控合規(guī)部門,信息化建設(shè)部門; 5. 咨詢機(jī)構(gòu)及高校從事研究和教學(xué)的人員。
課程大綱
第一部分《中央企業(yè)合規(guī)管理辦法》重點解讀與合規(guī)管理實務(wù)
1.加強黨的領(lǐng)導(dǎo),將黨的領(lǐng)導(dǎo)嵌入合規(guī)內(nèi)控--新增中央企業(yè)黨委(黨組)的合規(guī)職責(zé)“發(fā)揮把方向、管大局、促落實的領(lǐng)導(dǎo)作用”,將合規(guī)管理納入黨委(黨組)法治專題學(xué)習(xí)
2.強調(diào)合規(guī)管理的導(dǎo)向性,強化實施依法治企
3.設(shè)立首席合規(guī)官及相關(guān)權(quán)限
4.構(gòu)建合規(guī)管理制度體系
5.合規(guī)審查高要求--明晰各部門合規(guī)審查職責(zé)和界限、進(jìn)一步提升合規(guī)審查的剛性、完善合規(guī)審查閉環(huán)管理
6.優(yōu)化監(jiān)督追責(zé)機(jī)制
7.專章規(guī)定合規(guī)管理信息化
8.完善合規(guī)管理體系--組織、制度、流程、文化、保障
9.加強企業(yè)合規(guī)環(huán)境控制
10.構(gòu)建合規(guī)內(nèi)控風(fēng)險預(yù)警機(jī)制
11.合規(guī)內(nèi)控中的內(nèi)外部信息溝通與控制
12.合規(guī)控制中的前置審查
13.合規(guī)管理的的五個關(guān)鍵--關(guān)鍵人物、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵領(lǐng)域、關(guān)鍵舉措、關(guān)鍵任務(wù)
14.合規(guī)管理的五個到位--管理職責(zé)到位、流程管控到位、風(fēng)險防范到位、問題整改到位、要求落實到位
15.合規(guī)管理的三張清單--風(fēng)險識別清單、崗位合規(guī)職責(zé)清單、流程管控清單及案例分享
16.合規(guī)管理目標(biāo)--全面性、合法性、真實性、專業(yè)性、制衡性、有效性
17.合規(guī)內(nèi)控中的有效性評價及案例分享
18.董事會風(fēng)控委員會的合規(guī)職能與作用
19.董事對高管的監(jiān)督
20.董、高職場自律與規(guī)避風(fēng)險
21.董高決策責(zé)任與風(fēng)險規(guī)避
22.完善經(jīng)營者違規(guī)問責(zé)機(jī)制
23.國企合規(guī)管理重點領(lǐng)域:戰(zhàn)略把關(guān)、公司治理、生產(chǎn)經(jīng)營、市場交易、安全環(huán)保、產(chǎn)品質(zhì)量、勞動用工、財務(wù)稅收、知識產(chǎn)權(quán)、商業(yè)倫理、社會責(zé)任等
24.國企合規(guī)管理強化年( 2022)工作任務(wù)與目標(biāo)--強化領(lǐng)導(dǎo)合規(guī)內(nèi)控意識;加大合規(guī)內(nèi)控資源投入力度;強化合規(guī)內(nèi)控培訓(xùn)和合規(guī)文化宣傳;建立健全合規(guī)內(nèi)控工作機(jī)制;探索深化法治框架下法律、合規(guī)、內(nèi)控、風(fēng)控協(xié)同運作的有效路徑;嚴(yán)肅開展合規(guī)內(nèi)控監(jiān)督問責(zé);強化出口管制、經(jīng)濟(jì)制裁等重點領(lǐng)域合規(guī)內(nèi)控建設(shè);抓好境外合規(guī)內(nèi)控,落實境外合規(guī)內(nèi)控重點領(lǐng)域建設(shè);推進(jìn)子公司合規(guī)內(nèi)控體系建設(shè)延伸;開展合規(guī)內(nèi)控有效性評價.
第二部分 數(shù)字化時代的風(fēng)險、內(nèi)控、合規(guī)、法務(wù)一體化管理
一、風(fēng)險管控最新要求及政策解讀
1.國內(nèi)外風(fēng)險管理與內(nèi)部控制的規(guī)范與指引
2.國家層面風(fēng)險管控方面政策解讀
3.國務(wù)院國資委最新法治建設(shè)、內(nèi)控監(jiān)管要求
4.如何搭建“法律合規(guī)大風(fēng)控”管理體系及“風(fēng)控合法審一體化新機(jī)遇
二、集團(tuán)合規(guī)管控與風(fēng)險管控聯(lián)動與融合
1.數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代下企業(yè)的合規(guī)管控之道
2.從管控模式看集團(tuán)風(fēng)險管控落地“一企一策”
3.集團(tuán)管控動態(tài)機(jī)制設(shè)計
4.集團(tuán)管控和內(nèi)控流程和制度匯編
5.風(fēng)險管理、內(nèi)部控制、內(nèi)部審計如何融合
6.基于橫向、縱向、端到端的法務(wù)合同新體系
7.風(fēng)險管控融入業(yè)務(wù)、融入信息化思路
8. ERP環(huán)境下風(fēng)險管控落地思想
9.對標(biāo)世界一流管理-國內(nèi)外最佳實踐
三、國資監(jiān)管最新要求下的企業(yè)風(fēng)險管理建設(shè)與優(yōu)化
1.企業(yè)風(fēng)險管控構(gòu)建要點、主要措施與程序,涵蓋項目啟動、風(fēng)險評估、流程梳理、控制有效性評價、管理建議、缺陷整改以及成果固化等環(huán)節(jié)
2.企業(yè)風(fēng)險管控構(gòu)建階段流程梳理步驟和主要工作內(nèi)容,包括:風(fēng)險識別、評估、應(yīng)對、流程圖的繪制,流程步驟的描述、流程層面的風(fēng)險的辨識、分析和評價,相應(yīng)的控制點的識別與分析
3.內(nèi)部控制評價要點、主要措施與程序,涵蓋調(diào)查了解、控制測試、缺陷認(rèn)定和綜合評價等環(huán)節(jié)
4.案例分享:某企業(yè)集團(tuán)內(nèi)控、內(nèi)審與風(fēng)險管理機(jī)制分析
四、運用大數(shù)據(jù)構(gòu)建企業(yè)風(fēng)險管控落地
1.企業(yè)如何形成風(fēng)險管控體系循環(huán)
2.集團(tuán)管控模式下的母子公司管控策略
3.如何形成集團(tuán)總部的風(fēng)險管控循環(huán)
4.如何形成下屬公司的風(fēng)險管控循環(huán)
5.風(fēng)險管理系統(tǒng)、內(nèi)部控制系統(tǒng)、內(nèi)部審計系統(tǒng)運用
6.企業(yè)管控大數(shù)據(jù)新思路
7.企業(yè)管控手段與信息化如何融合
8.案例分享:如何運用大數(shù)據(jù)風(fēng)控解決實際問題
第三部分 企業(yè)內(nèi)部控制實務(wù)及落地要點
一、組織架構(gòu)及授權(quán)審批體系內(nèi)控實務(wù)
1.組織架構(gòu)及人員管理的關(guān)鍵控制點
明晰部門及崗位職責(zé)、不相容職務(wù)分離、授權(quán)審批常見問題及體系建立、崗位強制輪換、崗位代理制度等
2.小結(jié):組織架構(gòu)管理內(nèi)控要點
二、資金管理的內(nèi)部控制實務(wù)及案例分析
1.貨幣資金管理概述
2.貨幣資金管理常見漏洞
3.貨幣資金管理漏洞的財務(wù)應(yīng)對
銀行賬戶的開立與銷戶、電子網(wǎng)上銀行風(fēng)險防范、銀行賬戶的對賬管理、貨幣資金業(yè)務(wù)的崗位職責(zé)、庫存現(xiàn)金資產(chǎn)的安全保護(hù)等
4.小結(jié):貨幣資金管理內(nèi)控要點
二、資金管理的內(nèi)部控制實務(wù)及案例分析
1.貨幣資金管理概述
2.貨幣資金管理常見漏洞
3.貨幣資金管理漏洞的財務(wù)應(yīng)對;
銀行賬戶的開立與銷戶、電子網(wǎng)上銀行風(fēng)險防范、銀行賬戶的對賬管理、貨幣資金業(yè)務(wù)的崗位職責(zé)、庫存現(xiàn)金資產(chǎn)的安全保護(hù)等
4.小結(jié):貨幣資金管理內(nèi)控要點
三、會計核算體系內(nèi)部控制實務(wù)及案例分析
1.會計核算與財務(wù)報告流程概述
2.會計核算與財務(wù)報告流程常見漏洞
3.會計核算與財務(wù)報告漏洞的財務(wù)應(yīng)對
會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范;財務(wù)結(jié)賬流程控制;財務(wù)信息系統(tǒng)內(nèi)控;重要會計資料文檔維護(hù)等
4.小結(jié):會計核算與財務(wù)報告管理內(nèi)控要點
四、銷售環(huán)節(jié)的風(fēng)險及內(nèi)部控制實務(wù)及案例分析
1.銷售業(yè)務(wù)及收款管理常見漏洞
2.銷售業(yè)務(wù)及收款管理漏洞的財務(wù)應(yīng)對
3.小結(jié):銷售業(yè)務(wù)及收款管理內(nèi)控要點
五、采購環(huán)節(jié)的風(fēng)險及內(nèi)部控制實務(wù)及案例分析
1.采購管理流程概述
2.采購管理常見漏洞
3.采購管理漏洞的財務(wù)應(yīng)對
請購審批;詢價比價;選擇供應(yīng)商;采購合同管理;驗收付款;供應(yīng)商評估等
4.小結(jié):采購管理內(nèi)控要點
六、內(nèi)部控制落地執(zhí)行新思路、新方法
1.內(nèi)部控制流于形式常見表現(xiàn)
2.如何深化內(nèi)控體系管控與各項業(yè)務(wù)工作的有機(jī)結(jié)合
3.內(nèi)部控制落地的難點與對策.
專家老師
擬邀請相關(guān)部委、高校研究機(jī)構(gòu)、會計師事務(wù)所、企業(yè)等相關(guān)資深領(lǐng)域?qū)<沂谡n,并安排交流研討。