內部控制與風險管理:框架解讀及體系構建
【課程編號】:NX13640
內部控制與風險管理:框架解讀及體系構建
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【所屬類別】:內部控制培訓
【培訓課時】:2~5天
【課程關鍵字】:內部控制培訓
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課程背景
小小出納卷走千萬資金,存在銀行資金不翼而飛,采購成本居高不下,對外投資巨額虧損,下屬分支機構管控乏力,企業風險無處不在,您的企業對風險有效管控了嗎?您了解企業內控漏洞和要點所在嗎?
本課程結合實際案例,講解企業內部控制與風險管理基礎,精準把脈、專業指引!旨在幫助企業管理全面了解內控,進而有效提升自身內控理論與實務水準。
通過本課程,我們將幫助學員掌握內控基本原理, 接觸大量真實鮮活的企業內控實踐案例, 掌握各業務循環的關鍵控制點、控制方法,了解如何構建內控體系,有效提高風險防范能力。
培訓對象
?集團公司董事、監事及高管
?集團及子公司企業各職能部門和業務部門中高層管理人員
? 企業內審部、內控部、合規部、財務部和風險管理部人員
課程收益
?掌握內部控制制法規基本要求
?靈活應用內部部控制基礎工具
?對內控應用指引包括資金活動、全面預算、財務報告、內部信息傳遞、資產管理、采購業務、擔保業務等全面深度解讀,掌握內控實務關鍵控制要點及方法
?從零基礎啟動并完成內控體系文件建設
?掌握內控體系啟動運行的一般手段
?掌握固化、宣貫內控要求的技巧
?掌握內部控制自我評價、應對外部審計的基本技巧
?分享內控體系建立過程中的常見問題與應對方法
?為學員提供最新的《中國企業內控法規資料匯編》
?學員還將獲得包括《內控手冊》模板在內的內控項目執行工具
課程特點
模塊化設計:結合內控人員核心能力框架和業務循環,將全部課程分為若干模塊,各個模塊相對獨立又有機地成為一體,學員可結合自身需要靈活選擇。
案例教學:本系列課程開發了一整套實務案例庫,并且結合咨詢實務不斷更新,避免了單純的理論講解帶來的枯燥,讓學員能更好地理解和操作。
實戰性強:講師用有豐富的企業實務及咨詢經驗,并在授課過程中通過互動,幫學員答疑解惑,另外,還給學員提供大量實用的操作表單和工具。
課程大綱
模塊課時涉及的內控法規及應用指引
內控基本框架、法規體系及常見問題半天內控基本規范
貨幣資金內控、財務報告的內控半天組織架構、人力資源、資金活動(營運)、財務報告
投融資及擔保的內控半天資金活動(投資、融資)、擔保
銷售內控半天銷售業務
采購、資產管理的內控半天采購業務、資產管理
全面預算管理及信息系統內控半天全面預算、內部信息傳遞、信息系統
內控體系合規要求、建設實施、評價及審計半天內控基本規范、內控評價指引、內控審計指引
模塊一:內部控制理論總論與法規背景(半天)
?引言:企業舞弊與風險防范
?內部控制理論發展與框架
?《企業內部控制基本規范》及其配套指引的出臺背景
?內控法規框架講解及內部控制主要要素
?何為控制環境?
?如何識別和評估風險?
?如何設計控制活動?
?如何進行信息溝通?
?如何實施監督?
?中國企業內控常見漏洞及對策
?內控實務中常見控理解誤區
?有效內部控制的關鍵要素
模塊二:貨幣資金及財務報告的內控要點
?組織結構及人員控制
?銀行賬戶及印鑒管理
?票據管理
?收款環節控制要點
?費用報銷及付款環節控制要點
?會計核算與財務報告編制控制要點
?財務分析與檢查的控制要點
模塊三:投融資及擔保的內控要點
?投資內控
?一、項目篩選
?二、初步評估
?三、盡職調查
?四、投資決策與交易設計
?五、合約履行
?六、投后管理
?七、投資退出
?八、投資評估
?融資內控
?擔保管理
模塊四: 銷售業務管理的內控要點
?銷售循環的主要業務流程概述
?銷售循環的主要風險
?銷售循環的關鍵控制要點
?銷售定價
?信用管理
?銷售合同管理
?發貨管理
?收款管理
?銷售循環內控實施方案
模塊五: 采購及資產管理的內控要點
?采購循環的主要業務流程概述
?采購循環的主要風險
?采購循環的關鍵控制要點
?請購審批
?詢價比價
?選擇供應商
?采購合同管理
?驗收付款
?供應商評估
?采購循環內控實施方案
?資產管理內控要點
?存貨管理
?固定資產管理
?無形資產管理
模塊六:全面預算及信息系統的內控
?全面預算管理內控要點
?全面預算概述及其指引解讀
?編制全面預算的內控要點
?全面預算跟蹤及調整的內控要點
?全面預算考核的內控要點
?全面預算管理需要注意的事項
?信息系統及內部信息傳遞的內控要點
?信息系統及內部信息傳遞指引解讀
?內部信息傳遞的主要風險及應對
?信息系統開發的內控要點
?信息系統運行與維護的內控要點
模塊七:內控體系合規要求、建設實施、評價及審計
?上市公司及擬上市公司的內控合規要求
?內控建設的主要步驟及要點
?企業內控工作過程的有效工具
?內控實施推進過程中的主要問題應對之道如何組織內控自我評價
?如何應對內控外部審計
馬老師
師從李若山教授,復旦大學會計學博士,理論經濟學博士后,上海證券交易所博士后
曾擔任大型企業內審經理、子公司財務負責人、商業銀行信貸經理、全球第五大會計師事務所咨詢合伙人
北京財稅研究院研究員
納稅人俱樂部特聘專家《董事會》專欄作者
【個人簡介】
馬老師是財務與風控資深專家,致力于財務、內部控制和風險管理領域研究及實務,近二十年工作經歷,十年多管理咨詢從業經歷,指導幾十家上市公司和企事業單位建立內控體系并輔導實施,擅長財務分析、內控漏洞診斷及應對,積累了大量內控漏洞及財務管理的典型案例。
馬老師編著《內控漏洞識別與財務應對》、《財務報表分析技術》,在《財務與會計》、《董事會》、《企業管理》、《中國證券報》等報刊發表《內部控制十大漏洞》、《企業內部控制建設若干問題思考》、《企業內部控制體系建設十大誤區及防范》、《新會計準則下估值思考》等文章六十多篇,主持國家科技部創新基金、博士后基金、會計學會等多項課題。
馬老師曾為多個中央企業、上市公司和知名民企提供內控及財務管控咨詢服務,為企業提供務實的咨詢方案,并通過系統的培訓輔導企業實施,促使方案有效落地。尤其以財務分析、會計準則應用、內部控制、風險管理等見長,培訓學員過萬名,受到學員普遍好評。
【主講課程】
一.資本運營及新三板
企業IPO實務與操作
企業融資之道與并購重組
企業上市財務稅務規范常見風險及應對
上市公司及擬上市公司財務報表分析
私募股權投融資運作實務
投資盡職調查
新三板實務
二,銀行類金融機構客戶
商業銀行財務分析與管理會計
商業銀行財務管控體系建設與風險防范
商業銀行管理會計體系與實踐
商業銀行全面預算管理
商業銀行投資銀行實務與案例分析
授信盡職調查和財務造假識別
信貸視角財務報表分析與虛假報表識別
銀行案件防控及風險防范
銀行信貸業務全流程風險管理
三.管理人員及總裁班課程(非財-內控)
非財人員財務管理(報表閱讀+報表分析+預算+成本+內控)
集團管控與集團內控體系
內部控制與風險管理
消滅企業內控漏洞
總經理財務研修—打造財務管控五大系統
四.財務人員專業課程(內控-財務分析-預算-審計等)
財務報表分析與粉飾識別
財務精細化管控
風險導向的內審實務與技巧
內控漏洞識別與財務應對
企業財務分析與運營診斷
企業內部控制-框架 體系體系建設與內控評價
企業內部控制審計
全面預算管理
如何發揮財務部門在企業中的管控作用
業財融合_從價值記錄到價值創造
有效的信用控制與應收賬款管理
【授課風格】
1、授課邏輯思維清晰,深入淺出,生動活潑
2、實戰性強,近二十年實務與咨詢經歷,領導過多個咨詢項目,案例豐富
3、注意授課互動性,啟發學員參與討論和深入思考,容易引起學員共鳴
4、專業功底深厚,具有戰略高度,卻又簡明易懂
5、理論與實踐相結合,視角獨特,視野開闊
【服務客戶】
高校:清華大學、復旦大學、上海交大、上海財大、上海國家會計學院、暨南大學等多所高校研究生及總裁班特聘師資。
銀行:中國銀行、中國郵政儲蓄銀行總行、平安銀行、光大銀行山東分行、建設銀行松江支行、昆侖銀行、西安銀行、嘉興銀行、江南農村商業銀行、郵儲湖北分行、湖北農信社、黑龍江農信社、昆明農信社、內蒙古信用聯社、漢口銀行、綿陽市商業銀行、中國太保、泰康人壽、申銀萬國證券、光大證券、安信信托、昆侖信托、廣汽匯理汽車金融公司、上海通用汽車金融公司、華融資產、南方電網財務公司
其他:中國重工、國華能源投資、中糧生化、北京首旅集團、東風汽車、復星醫藥、中船澄西、同煤集團、紫光股份、山西汾酒、寧波富達、中大建設、徐匯國投、上港集團、錦江地產、益民商業、聯化科技、普萊科生物、蘇浙匯、新華傳媒、金光紙業(APP)、WMF(中國)公司、無錫愛普生、上海電科、雙輪集團、常熟熱電、長江石化、云錫股份、云南磷化、杉杉集團、寧波華鼎錦綸、廣博股份、中國南車寧波時代傳感、欣龍控股、四川富臨股份、水星家紡、波爾服裝、重慶港九、雙錢股份、維維股份、東方財富網、海航物流、上海玻機幕墻、浙大網新、中國高嶺土、杭州熱聯、中國能建、卓爾控股、寧夏英力特、匯銀股份、海隆石油、中國電信陜西通信服務、中國電信黃頁公司、河南藥監局、湛江地稅、青海國資,上海市稅務局、復旦大學軟件學院、上海交大、深圳綜合開發研究院、上海會計學會
【客戶評價】
1、三天財務培訓結束,總結一句話,會計其實并不枯燥,還是挺有趣的,大大的彌補了大學里欠下的功課。謝謝!
2、整個授課過程分享的眾多案例,古今中外,既有企業實踐接觸到的,也有影視小說的各類情節,讓我大開眼界、大開思路,佩服!
3、以前工作中碰到過很多困惑和朦朧的認識,聽馬老師講完之后,覺得有種戳破窗戶紙的感覺,對解決工作面對的問題很有幫助,授課方式娓娓道來、深入淺出,案例有針對性。
4、學了這么多年會計,第一次知道會計原來可以理解,就連小小的會計等式原來蘊含了這么多哲理。
5、老師授課過程中分享到眾多風險案例,讓我深刻地認識到內控對企業成長的重要性。企業要持續發展,必須構建良好的內控體系,而執行到位,并非一句口號所能解決,需要有完善的流程和操作工具作為保障。
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