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內(nèi)部控制制度與風險管理培訓班
【課程編號】:MKT011269
內(nèi)部控制制度與風險管理培訓班
【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】:內(nèi)部控制培訓|財務管理培訓
【時間安排】:2013年08月16日 到 2013年08月24日3800元/人
【授課城市】:西寧
【課程說明】:如有需求,我們可以提供內(nèi)部控制制度與風險管理培訓班相關(guān)內(nèi)訓
【其它城市安排】:長沙 大連 南寧 海口 太原 西安 深圳 成都 廈門 昆明 長春
【課程關(guān)鍵字】:西寧內(nèi)部控制培訓
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課程介紹:
隨著審計工作的深入開展和審計影響的不斷擴大,對審計工作也提出了更高的要求。內(nèi)部控制與風險管理審計是內(nèi)部審計工作的重點,也是廣大審計人員普遍關(guān)注的問題。為了促進我國企事業(yè)單位內(nèi)部控制和風險管理體系建設,幫助廣大審計人員了解內(nèi)部控制與風險管理的技術(shù)方法,從而在實際工作中合理運用所學知識,有效規(guī)避風險,提高企業(yè)運營的安全性,同時使廣大審計人員更進一步理解內(nèi)部審計、財務風險管理與內(nèi)部控制之間的關(guān)系。
培訓受眾:
各級審計機關(guān)人員、各級財政機關(guān)監(jiān)督檢察部門人員、各行政機關(guān)、事業(yè)單位的財務部門、紀檢監(jiān)察部門、審計部門人員、各企業(yè)總會計師、財務總監(jiān)、財務(稅務)經(jīng)理、會計主管、內(nèi)審員、審計專員等。
課程收益:
幫助廣大審計人員了解內(nèi)部控制與風險管理的技術(shù)方法,從而在實際工作中合理運用所學知識,有效規(guī)避風險,提高企業(yè)運營的安全性,同時使廣大審計人員更進一步理解內(nèi)部審計、財務風險管理與內(nèi)部控制之間的關(guān)系。
課程大綱:
⑴企業(yè)內(nèi)部控制理論與法規(guī)綜述;
⑵內(nèi)控制度的規(guī)范和指引;
⑶風險管理及內(nèi)部控制體系實施原則與重點;
⑷風險管理及內(nèi)控框架性要求;
⑸建立企業(yè)內(nèi)部控制的流程;
⑹內(nèi)控環(huán)境建設;
⑺企業(yè)設計內(nèi)部控制的風險控制;
⑻內(nèi)部控制的評價;
⑼企業(yè)風險類別及其風險評估;
⑽構(gòu)建企業(yè)風險管理的關(guān)鍵成功要素;
⑾風險管理的具體技巧及方法標準;
⑿全面風險管理的總體目標;
⒀財務風險管理實施路線;
⒁實施風險管理與內(nèi)控項目的誤區(qū);
⒂現(xiàn)階段風險管理、內(nèi)部控制中存在的薄弱環(huán)節(jié);
⒃經(jīng)典案例解析。
專家老師
為保證授課質(zhì)量和效果,培訓班將由審計署相關(guān)司局領(lǐng)導、南京審計學院知名審計專家及國內(nèi)具有實踐審計經(jīng)驗的權(quán)威知名專家授課,輔之現(xiàn)場疑難解答,互動交流。