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國有企業合規管理與合規內控體系建設及風險管理實務
【課程編號】:MKT055263
國有企業合規管理與合規內控體系建設及風險管理實務
【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】:內部控制培訓
【時間安排】:2025年02月06日 到 2025年02月09日3200元/人
2024年02月22日 到 2024年02月25日3200元/人
2023年02月23日 到 2023年02月26日3200元/人
【授課城市】:北京
【課程說明】:如有需求,我們可以提供國有企業合規管理與合規內控體系建設及風險管理實務相關內訓
【其它城市安排】:成都 長沙 威海 烏魯木齊 蘭州 西安 廣州 嘉興 無錫 蘇州 上海 寧波
【課程關鍵字】:北京合規管理培訓,北京內控體系建設培訓
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課程介紹
強化合規管理是建設一流國有企業實現高質量發展的根本保障。按照國資委“合規管理強化年”工作要求,結合近期國資委發布《中央企業合規管理辦法》(以下簡稱”辦法“)及法律法規實施等新要求、新情況,中央企業必須把強化合規放到貫徹習近平法治思想的高度來認識,放到落實全面依法治國戰略的全局來部署,放到保障企業高質量發展的層面來推動。《辦法》的發布為央企國企等企業建立健全合規管理體系提供了指引和方向,央企國企應當以《辦法》實施為契機,進一步建立健全風險、內控、合規、法律一體化管理體系,構建資源整合、有效協同、良性循環的風險防控長效機制,同時積極利用大數據、人工智能等先進技術手段開展工作企業貨幣資金管理的重要,確保企業風控合規信息化與企業經營管理信息化建設同步,充分發揮其對企業經營發展的保障和促進作用,推動企業合規經營、高質量、可持續協調發展。
為全面深化大風控、大監督體系建設,建立健全以風險管理為導向、以合規管理監督為重點的內控體系企業貨幣資金管理的重要,完善以管資本為主國有資產監管體制,切實做到依法合規經營,扎實推動國有企業各項工作再上新臺階,我中心定于2月、3月、4月分別在北京市、廣州、西安市舉辦“國有企業合規管理與全流程風險管控實務”培訓班。
參加對象:
1.董事、監事、總經理、董秘及其他高層管理者; 2.內審總監、內審經理、內審處長等內部審計部門負責人及高級主管; 3. 企業總會計師、財務總監、財務部門轉崗從事內部審計的負責人; 4.風險、法務、內控合規部門,信息化建設部門; 5. 咨詢機構及高校從事研究和教學的人員。
課程大綱
第一部分《中央企業合規管理辦法》重點解讀與合規管理實務
1.加強黨的領導,將黨的領導嵌入合規內控--新增中央企業黨委(黨組)的合規職責“發揮把方向、管大局、促落實的領導作用”,將合規管理納入黨委(黨組)法治專題學習
2.強調合規管理的導向性,強化實施依法治企
3.設立首席合規官及相關權限
4.構建合規管理制度體系
5.合規審查高要求--明晰各部門合規審查職責和界限、進一步提升合規審查的剛性、完善合規審查閉環管理
6.優化監督追責機制
7.專章規定合規管理信息化
8.完善合規管理體系--組織、制度、流程、文化、保障
9.加強企業合規環境控制
10.構建合規內控風險預警機制
11.合規內控中的內外部信息溝通與控制
12.合規控制中的前置審查
13.合規管理的的五個關鍵--關鍵人物、關鍵環節、關鍵領域、關鍵舉措、關鍵任務
14.合規管理的五個到位--管理職責到位、流程管控到位、風險防范到位、問題整改到位、要求落實到位
15.合規管理的三張清單--風險識別清單、崗位合規職責清單、流程管控清單及案例分享
16.合規管理目標--全面性、合法性、真實性、專業性、制衡性、有效性
17.合規內控中的有效性評價及案例分享
18.董事會風控委員會的合規職能與作用
19.董事對高管的監督
20.董、高職場自律與規避風險
21.董高決策責任與風險規避
22.完善經營者違規問責機制
23.國企合規管理重點領域:戰略把關、公司治理、生產經營、市場交易、安全環保、產品質量、勞動用工、財務稅收、知識產權、商業倫理、社會責任等
24.國企合規管理強化年( 2022)工作任務與目標--強化領導合規內控意識;加大合規內控資源投入力度;強化合規內控培訓和合規文化宣傳;建立健全合規內控工作機制;探索深化法治框架下法律、合規、內控、風控協同運作的有效路徑;嚴肅開展合規內控監督問責;強化出口管制、經濟制裁等重點領域合規內控建設;抓好境外合規內控,落實境外合規內控重點領域建設;推進子公司合規內控體系建設延伸;開展合規內控有效性評價.
第二部分 數字化時代的風險、內控、合規、法務一體化管理
一、風險管控最新要求及政策解讀
1.國內外風險管理與內部控制的規范與指引
2.國家層面風險管控方面政策解讀
3.國務院國資委最新法治建設、內控監管要求
4.如何搭建“法律合規大風控”管理體系及“風控合法審一體化新機遇
二、集團合規管控與風險管控聯動與融合
1.數字經濟時代下企業的合規管控之道
2.從管控模式看集團風險管控落地“一企一策”
3.集團管控動態機制設計
4.集團管控和內控流程和制度匯編
5.風險管理、內部控制、內部審計如何融合
6.基于橫向、縱向、端到端的法務合同新體系
7.風險管控融入業務、融入信息化思路
8. ERP環境下風險管控落地思想
9.對標世界一流管理-國內外最佳實踐
三、國資監管最新要求下的企業風險管理建設與優化
1.企業風險管控構建要點、主要措施與程序,涵蓋項目啟動、風險評估、流程梳理、控制有效性評價、管理建議、缺陷整改以及成果固化等環節
2.企業風險管控構建階段流程梳理步驟和主要工作內容,包括:風險識別、評估、應對、流程圖的繪制,流程步驟的描述、流程層面的風險的辨識、分析和評價,相應的控制點的識別與分析
3.內部控制評價要點、主要措施與程序,涵蓋調查了解、控制測試、缺陷認定和綜合評價等環節
4.案例分享:某企業集團內控、內審與風險管理機制分析
四、運用大數據構建企業風險管控落地
1.企業如何形成風險管控體系循環
2.集團管控模式下的母子公司管控策略
3.如何形成集團總部的風險管控循環
4.如何形成下屬公司的風險管控循環
5.風險管理系統、內部控制系統、內部審計系統運用
6.企業管控大數據新思路
7.企業管控手段與信息化如何融合
8.案例分享:如何運用大數據風控解決實際問題
第三部分 企業內部控制實務及落地要點
一、組織架構及授權審批體系內控實務
1.組織架構及人員管理的關鍵控制點
明晰部門及崗位職責、不相容職務分離、授權審批常見問題及體系建立、崗位強制輪換、崗位代理制度等
2.小結:組織架構管理內控要點
二、資金管理的內部控制實務及案例分析
1.貨幣資金管理概述
2.貨幣資金管理常見漏洞
3.貨幣資金管理漏洞的財務應對
銀行賬戶的開立與銷戶、電子網上銀行風險防范、銀行賬戶的對賬管理、貨幣資金業務的崗位職責、庫存現金資產的安全保護等
4.小結:貨幣資金管理內控要點
二、資金管理的內部控制實務及案例分析
1.貨幣資金管理概述
2.貨幣資金管理常見漏洞
3.貨幣資金管理漏洞的財務應對;
銀行賬戶的開立與銷戶、電子網上銀行風險防范、銀行賬戶的對賬管理、貨幣資金業務的崗位職責、庫存現金資產的安全保護等
4.小結:貨幣資金管理內控要點
三、會計核算體系內部控制實務及案例分析
1.會計核算與財務報告流程概述
2.會計核算與財務報告流程常見漏洞
3.會計核算與財務報告漏洞的財務應對
會計核算基礎工作規范;財務結賬流程控制;財務信息系統內控;重要會計資料文檔維護等
4.小結:會計核算與財務報告管理內控要點
四、銷售環節的風險及內部控制實務及案例分析
1.銷售業務及收款管理常見漏洞
2.銷售業務及收款管理漏洞的財務應對
3.小結:銷售業務及收款管理內控要點
五、采購環節的風險及內部控制實務及案例分析
1.采購管理流程概述
2.采購管理常見漏洞
3.采購管理漏洞的財務應對
請購審批;詢價比價;選擇供應商;采購合同管理;驗收付款;供應商評估等
4.小結:采購管理內控要點
六、內部控制落地執行新思路、新方法
1.內部控制流于形式常見表現
2.如何深化內控體系管控與各項業務工作的有機結合
3.內部控制落地的難點與對策.
專家老師
擬邀請相關部委、高校研究機構、會計師事務所、企業等相關資深領域專家授課,并安排交流研討。