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2024年
內部控制培訓公開課
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企業內部控制流程梳理、評價與審計操作實務高級研修班
【課程編號】:MKT019939
企業內部控制流程梳理、評價與審計操作實務高級研修班
【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】:內部控制培訓
【時間安排】:2025年01月14日 到 2025年01月17日4000元/人
2024年11月26日 到 2024年11月29日4000元/人
2024年09月06日 到 2024年09月09日4000元/人
【授課城市】:北京
【課程說明】:如有需求,我們可以提供企業內部控制流程梳理、評價與審計操作實務高級研修班相關內訓
【課程關鍵字】:北京企業內部控制培訓,北京審計操作培訓
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課程介紹
為了幫助企業內部控制的評價、審計整改、內部控制與其他監管標準體系整合、內部控制信息化更好的落地和優化,北京國家會計學院自2012年開始推出了“企業內部控制流程梳理、評價與審計操作實務高級研修班”,到目前為止,該課程體系我們已經成功舉辦22期。這證明該課程已經充分得到社會的認可。
2015年,我們在以往成功舉辦的經驗基礎上,先后通過集中備課、調整大綱、深入研討等工作提升繼續我們的教學水平和師資水平。2015年,我們將培訓的重點鎖定在內部控制評價,內部控制如何有效落地實施,內部控制如何與認證體系有機整合,站在集團公司視角如何加強分子公司之間的內部控制。我們的教學依然會注重案例教學為手段,訓練實務操作為目的,價值增值為核心理念,理論與實務相結合?,F將本專題培訓方案予以印發。歡迎各相關單位組織人員參加培訓學習。
目標學員
1、中央國有控股、非國有控股、其他類型的主板上市公司、非上市公司的以下人員:
●董事長、總經理、內部控制項目負責人及其他高層管理者;
●上市公司董秘、監事、內部控制委員會負責人及其他高級管理人員;
●企業總會計師、財務總監、內部審計部門負責人;
●負責上市公司財務報告內部控制審計的注冊會計師;
2、其他有志于了解上市公司內部控制建設、評價與審計實務的人員。
課程大綱:
(一)為什么要建設企業內部控制:內部控制基本概念辨析
1、公司治理視角
2、集團公司管控視角
3、企業生命周期視角
4、流程管理視角
5、價值鏈管理視角
6、風險管理視角
(二)企業內部控制建設組織設置與具體內容:合規型內部控制建設
1、內部控制體系建設的標志性成果有哪些
2、內部控制體系建設的五步工作法:建、推、評、審、改
3、內部控制建設組織設置
4、單位層面內部控制建設重點
5、具體業務流程層面內部控制建設重點
6、內控建設實務模擬:以采購、銷售流程、工程建設中的風險點識別和控制策略為例
(三)集團公司對于分子公司內部控制的構建:戰略導向型
1、集團公司及跨國并購中內部控制存在的突出問題
2、集團公司內部控制的主要模式:集權與分權
3、集團公司內部控制構建的思路及起點
4、集團公司內部控制構建實務一:財務共享服務中心建設中體現的內部控制操作實務
5、集團公司內部控制構建實務二:資金集中管理模式中體現的內部控制操作實務
6、海外跨國并購企業的風險識別與控制要點
(四)內部控制體系評價總體程序與準備階段內容
1、內部控制評價總體程序
2、內部控制評價范圍選擇
3、內部控制評價組織機構設置及分工
4、內部控制評價政策文件規劃及制定
5、內部控制評價工具模板設計及使用
(五)內部控制體系評價現場實施
1、內部控制評價非現場分析
2、內部控制評價現場測試
3、內部控制缺陷認定及審批
4、內部控制評價報告及披露
5、內部控制缺陷整改及跟蹤
6、內部控制評價結果應用
(六)內部審計在內部控制中的角色定位
1、內部審計與內部控制之間的關系
2、內部審計在內部控制建設階段的角色和工作職責
3、內部控制在內部控制評價中的角色和工作職責
(七)內部控制體系落地實施,并與其他管理體系整合
專家老師
● 企業內部控制評價指引、企業內部控制審計指引的制定者及參與專家
● 多年進行上市公司內部控制設計與評價的咨詢專家
● 中央國有控股企業上市公司內部控制評價負責人
● 上市公司監管機構內部控制專家
● 會計師事務所內部控制審計專家