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內部審計難點梳理與改善

【課程編號】:MKT052725

【課程名稱】:

內部審計難點梳理與改善

【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版

【所屬類別】:內部控制培訓

【時間安排】:2025年04月14日 到 2025年04月15日4500元/人

2024年04月29日 到 2024年04月30日4500元/人

2023年05月15日 到 2023年05月16日4500元/人

【授課城市】:廣州

【課程說明】:如有需求,我們可以提供內部審計難點梳理與改善相關內訓

【其它城市安排】:南寧 北京 重慶 昆明 深圳 上海

【課程關鍵字】:廣州內部審計培訓

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課程背景:

內部審計正由傳統的財務審計向內控審計、管理審計與風險審計為重點的風險導向審計轉變。如何突破傳統審計障礙,精準把握審計脈搏,練就高超實戰技巧,是擺在內審人員面前的一道難題,您是否經常會碰到以下問題:

企業內審工作繁多,如何抓重點凸顯審計價值?

公司領導不重視內審,認為審計是成本中心,怎樣才能贏得領導支持?

總覺得審計就是一份處處得罪人的工作,業務部門對審計意見很多,有什么辦法可以化解矛盾沖突呢?

審計有沒有更好、更高效的工具、方法?

審計建議怎樣才能讓被審計單位不心生抵觸呢?

針對上述種種審計中常見問題,我們推出更具針對性和實操性的內審課程,以風險為導向,聚焦內審項目核心要點,幫助內審人員重塑審計流程與方法,與時俱進,顯化審計價值。

培訓對象

負責反舞弊、內部控制和內部審計部門的經理、主管和其他管理人員

從事財務、內外部審計、風險管控以及紀檢監察人員

課程收益

幫助學員了解以風險為導向審計的背后邏輯和理論知識

幫助學員更好的掌握實施以風險導向為目標的內審工作

賦能學員專業勝任能力,培養訓練有素的風控內審人

課程大綱

第一模塊:以風險為導向的內部審計實踐指導理論

現代審計模式的演變

風險導向審計目前面臨的問題與發展方向

風險導向審計技術探討

某國有大型企業風險導向審計實踐案例

第二模塊:全面風險管理體系的搭建與實施案例

以某企業案例為基準:

確認全面風險管理體系實施的目標、原則、框架、分工

帶你一起編制風險清單

風險收集、識別、評估理論+實踐

風險管理策略及某標桿企業風險管理政策對標

風險預警指標搭建

風險監督與持續改進

實施風險文化影響

第三模塊:以風險為導向的內部審計實戰演練

識別業務關鍵風險點,聚焦不同行業不同項目中內部審計的關注重點

風險導向審計在上市公司中的重點關注事項

上市公司合規風險應關注事項

上市公司財務風險應關注事項

上市公司內控風險應關注事項

風險導向預防式審計助力某地鐵企業戰略實施

內部審計助力項目風險管控

經營性業務審計重點關注事項及案例

采購審計關鍵風險點識別及案例

銷售審計關鍵風險點識別及案例

合同管理審計關鍵風險點識別及案例

費用管理審計關鍵風險點識別及案例

舞弊管理審計關鍵風險點識別及案例

第四模塊:以風險為導向審計實操落地演練

以風險為導向的審計實施工作流程及注意事項

以風險為導向的審計計劃的編制

依據風險庫重點關注事項實施審計

充分溝通審計問題,達成共贏局面

編制審計報告并通報,防微杜漸

持續跟蹤審計

風險導向審計結果如何與內控體系、風險管理系統的銜接、應用、增效

以某500強企業為例,詳述如何風控結合,建立風險防控機制

符合現代風險導向審計人員的職業素養培養

吳老師

風控審計財務實戰類講師、中國商業會計學會風控與審計分會副秘書長

美國注冊管理會計師 、智能風控師導師

曾任某集團公司審計部負責人、某醫療器械公司財務總監,某集團財務經理、子公司財務負責人,集團內財務審計體系培訓講師。

曾主導多家公司實施ERP項目,成功申報多個國家級市級資金補助項目,建立集團企業的內控風險體系、預算管控體系、全面成本管控體系,參與已成功上市企業的IPO全過程。

具備豐富的財務管理經驗、審計內控管理經驗以及多元化的知識體系,除在預算、成本、融資、內控、風險、戰略等方面比較專業外,還涉獵了證券、法律、人力資源等多方面的企業管理所需知識,屬于實戰派專業人士。

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