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風險與內控體系設計與實施

【課程編號】:MKT050697

【課程名稱】:

風險與內控體系設計與實施

【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版

【所屬類別】:內部控制培訓

【時間安排】:2025年06月27日 到 2025年06月29日6800元/人

2024年07月12日 到 2024年07月14日6800元/人

2023年07月28日 到 2023年07月30日6800元/人

【授課城市】:深圳

【課程說明】:如有需求,我們可以提供風險與內控體系設計與實施相關內訓

【其它城市安排】:上海

【課程關鍵字】:深圳風險與內控體系設計培訓

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課程介紹

企業從誕生到初具規模,甚至到成為多元化的集團公司,無時無刻不在面臨著各種風險,一不小心就會掉進這樣那樣的"坑", 風險與內控,幾乎沒有一個人,一個公司認為是不重要的,但等風險真的發生了卻又渾讓不知,難道真的是"只緣身在此山中"嗎?風控有沒有體系化的設計呢?

本課程是風險與內控的經驗與理論結合之傾情之作,系統、全面、重點突出、難點解析透徹!

本課程,為資深顧問與500強財務高管團隊共同開發!模擬演練讓你成為風控高手!

1、你的企業有風控/內控嗎?(系統全面介紹風險管理的基本知識,什么是風險和內控?)

2、風險和機會相伴而來,如何把握?(風險的評價方法介紹)

3、你的企業都面臨哪些風險?如何化解?財務能做什么?(企業主要風險的解析)

4、如何防微杜漸,讓企業的防火墻開啟?(做好內控建設思路、過程、體系搭建,讓內控為企業創造價值)

課程系統地回答了作為一個財務負責人,對于風險管理與內部控制的責任,應該知道什么?應該做些什么、應該報告什么、建議什么以及如何開展風險管理與內部控制的具體工作。

課程背景

很多公司根本就沒有風險管理和內部控制部門,或者設立專人負責此類事務,財務經理人也沒有被告知負責此類業務,對風險管理和內部規律控制缺乏知識和認知,公司發生任何風險,自己也沒有意識,發生了也只能眼睜睜看著,根本幫不上什么忙,更談不上對于風險可以采取措施來減輕或者預警,這些似乎都是老板或者領導的事情,和自己沒有什么關系,而沒有起到財務職能的控制作用。

有些財務經理人沒做過風險管理和內部控制,對于如何防范風險和做好內部控制沒有思路和辦法,本身缺乏實踐和案例,不知從哪下手。再加上多少一事不如少一事的心理和畏難情緒,就將自己置身事外了。

書本上講的風險管理和內部控制知識方法、理論都很抽象,雖有指導性,但是可操作性不強,再加上自己沒有可以對應的現實場景代入,真的是看了、學了后還是不知所云,到現實工作中還是毫無頭緒,無從下手。怎么辦?

現實中,有些公司也確實上了風險管理和內部控制措施,甚至編寫了內部控制手冊,但在執行中由于種種原因,還是沒有執行下去,導致費心盡力的努力被擱置書架度長假,到底是什么 原因?是企業不重視嗎?還是執行力有問題?還是控制活動根本就不現實?總之,最終企業還是處在潛在風險中的情況沒有得到改變。

我們將幫你解決這類問題,財智東方·財務經理學院一直致力于財務管理實踐,為財務經理人提供工作能力解決方案。我們根據大部分企業的現實和財務經理人的現狀,開發了這門課程,以便改變這種局面,讓財務經理人真正成為風控/內控的掌門人。

課程優勢

結合多家企業風險管理和內部控制的實踐案例,如:樂視、諾基亞、TCL、通用、五谷道場、聯想、惠普……借鑒經驗、吸取教訓。

用通俗平易的語言把復雜的理論、體系,簡單明了的進行解析,便于財務經理人從零去理解,并且對于風險的防范點和措施及后續手段有整體性的了解。

解析民營企業缺少內控和風險管理所面臨的問題及解決途徑、方案。

以財務經理人視角,講解風險管理和內部控制的的落地方案;通過大量案例來講知識,講場景、講應用,不枯燥,好理解。

課程收益

徹底掌握風險管理的機理和內部控制要點,可以評價什么是一個好的內控體系;

對設計企業的風險管理,內控系統初步掌握方法論;

理解風險管理和內控的基本方法,并能在工作中得到驗證;

明白風險管理的和內控的技巧,能使之為企業創造價值;

徹底掌握風險管理的機理和內部控制要點,可以評價什么是一個好的內控體系。

課程大綱

模塊一:風險、內部控制和內部審計

1、內控與管理體系、內控與內審、內控與風險管理都是什么關系?

2、企業都有哪些風險?

3、風險管理都包括什么?

4、風險可以預防嗎?風險可以避免嗎?

5、風險分析與評價的措施有哪些?

6、風險的應對方法都有哪些?

7、怎么建立適合自己企業的風險管理體系?

8、家財務的民企誰來對風險管理和內控負責?

模塊二:認識風險管理及內控

1、如何理解企業風險?什么是內控?

2、為什么要進行內控?內控是合規嗎?是公司治理嗎?

3、經營風險如何影響企業戰略目標?

4、內控和管理體系、管理制度、內控手冊、風險管理的關系?和ISO關系?

5、內控都誰來負責?

6、在公司層面如何進行內控設計?

7、財務風險與全面風險管理是如何理解?

8、風險目標設定和識別怎么進行?

9、風險的應對方法有哪些?

10、風險管理職責如何落實?

模塊三:風險管理的具體方法

1、風險目標的設定和識別怎么做?

2、如何進行進行風險評估?——風險識別、分析、評估

3、風險應對與實施方案怎么策劃?

4、怎么鑒別戰略風險?如何應對?

5、怎么鑒別財務風險?如何應對?

6、怎么鑒別運營風險?如何應對?

7、怎么鑒別市場風險?如何應對?

8、怎么鑒別法律風險?如何應對?

9、如何準備風險報告?怎么進行溝通管理?

模塊四:內部控制

1、內控建設的總體思路怎么考慮?

2、內控建設的目標辨識如何設定?

3、內控建設的風險識別如何做?

4、內控建設的控制活動設計怎么進行?

5、內控的控制活動要素都有哪些?

6、內控的其他四個控制要素是什么?

7、內控評價過程與要點都有哪些?

模塊五:各種內部控制設計與規范

1、采購與付款循環的內控如何設計?

2、存貨與生產循環的內控如何設計?

3、銷售與收款循環的內控如何設計?

4、資產管理的內控如何設計?

5、資金管理的內控如何設計?

6、信息系統的內控如何設計?

7、財務報告編制與披露都有哪些重點?

模塊六:內部控制的實踐標桿

1、財務經理人在資金管理方面應該發揮什么作用?

2、如何讓領導充分重視內控的重要性?

3、內控是全員參與的流程,怎么參與?

4、內控部門的職責(內控的職責,不一定增加人)怎么設置?

5、案例說明建立企業內部控制系統如何運作

6、應用內部控制機制,為企業創造競爭力!

專家老師

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